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文档简介

环保隐患整改记录表表格说明:本表专用于企业各类环保隐患的全流程闭环管理,对接环保日常巡检、专项检查、监管核查及自查发现的隐患问题,全程记录隐患登记、整改部署、过程跟进、复查销号环节,做到隐患可追溯、整改有落实、责任可追究,记录资料与环保巡检表、环保验收资料统一归档,留存期限不少于5年,满足生态环境部门监管核查要求。一、隐患基础信息隐患编号YH-____年____月-____隐患来源□日常环保巡检□专项环保检查□监管部门核查□自查自纠□其他:________发现日期____年____月____日发现人/巡检人隐患所在区域□危废暂存库□污水处理站□废气处理区□生产车间□厂区公共区域□其他:________隐患等级□一般隐患□较大隐患□重大隐患(重大隐患立即停产整改)责任部门整改责任人计划整改完成日期____年____月____日实际完成日期二、隐患详情描述隐患具体内容:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________隐患违规依据及风险说明:_________________________________________________________________________________(简要说明违反的环保法规、标准条款,以及隐患可能引发的环境风险、处罚风险)三、整改措施与实施要求整改目标:_____________________________________________________________________具体整改措施:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________整改所需资源(物资、人员、经费):_________________________________________________________________________________整改过程跟进记录:整改启动时间:____年____月____日____时,整改期间工作开展情况:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________四、整改完成情况与复查验收整改完成情况说明:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(需说明隐患是否彻底整改到位,是否达到环保合规要求,有无遗留问题)复查日期____年____月____日复查人复查结果□整改合格,同意销号□整改不合格,需重新整改(重新限定整改期限:____年____月____日前)复查意见_________________________________________________________________________________五、闭环销号与签字确认隐患销号状态:□已销号□未销号(整改中)备注说明:_____________________________________________________________________签字环节签字日期备注整改责任人确认确认整改措施及完成时限环保负责人审核审核整改方案合规性复查人验收签字确认整改合格准予销号单位负责人审批重大隐患需专项审批环保隐患整改管理规范隐患上报要求:发现环保隐患需第一时间登记本表,重大环境隐患必须立即上报企业负责人及属地生态环境部门,严禁隐瞒、迟报、漏报,杜绝隐患扩大引发环境事故。整改时限要求:一般隐患原则上24小时内完成整改,较大隐患3日内完成整改,重大隐患立即停产停业整改,务必在限定时限内闭环,严禁拖延整改、敷衍整改。过程留痕要求:整改全过程需留存影像资料、整改凭证、物资采购记录等佐证材料,一并附在本表后归档,复查时需逐项核对整改落实情况,确保整改到位无反弹。归档管理要求:本表一式两份,环

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