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文档简介

2026年中职(大数据与会计)财务预算编制试题及答案一、选择题(8题,每题3分,共24分)

1.财务预算编制的首要环节是:

A.数据收集

B.预算目标设定

C.历史数据对比

D.预算调整

2.在财务预算编制中,属于固定成本的是:

A.生产成本

B.销售佣金

C.租金

D.原材料费用

3.财务预算编制中,用于规划未来现金流入和流出的工具是:

A.预算手册

B.现金流量表

C.成本分析表

D.预算调整表

4.财务预算编制中,需要考虑季节性因素的是:

A.销售预算

B.生产预算

C.成本预算

D.资金预算

5.在财务预算编制中,属于变动成本的是:

A.工资

B.折旧

C.材料成本

D.租金

6.财务预算编制中,用于评估预算可行性的工具是:

A.预算平衡表

B.预算差异分析

C.预算调整机制

D.预算执行报告

7.财务预算编制中,需要考虑市场竞争因素的是:

A.销售预算

B.生产预算

C.成本预算

D.资金预算

8.财务预算编制中,用于规划长期财务目标的是:

A.年度预算

B.季度预算

C.月度预算

D.项目预算

二、(一)多项选择题(5题,每题4分,共20分)

1.财务预算编制中,需要收集的数据包括:

A.销售数据

B.成本数据

C.现金流量数据

D.市场数据

2.财务预算编制中,常见的预算编制方法包括:

A.自上而下法

B.自下而上法

C.平衡计分卡法

D.弹性预算法

3.财务预算编制中,需要考虑的因素包括:

A.历史数据

B.市场环境

C.公司战略

D.管理层期望

4.财务预算编制中,常见的预算调整原因包括:

A.市场变化

B.成本上升

C.销售下降

D.政策调整

5.财务预算编制中,预算执行监控的常用方法包括:

A.预算差异分析

B.预算执行报告

C.预算调整机制

D.预算平衡表

(二)判断题(5题,每题2分,共10分)

1.财务预算编制只需要考虑短期目标。(×)

2.财务预算编制中,固定成本是不变的。(×)

3.财务预算编制中,变动成本会随着产量变化。(√)

4.财务预算编制只需要财务部门参与。(×)

5.财务预算编制中,市场数据不需要考虑。(×)

三、(一)填空题(10题,每题2分,共20分)

1.财务预算编制的首要环节是______。

2.财务预算编制中,属于固定成本的是______。

3.财务预算编制中,用于规划未来现金流入和流出的工具是______。

4.财务预算编制中,需要考虑季节性因素的是______。

5.财务预算编制中,属于变动成本的是______。

6.财务预算编制中,用于评估预算可行性的工具是______。

7.财务预算编制中,需要考虑市场竞争因素的是______。

8.财务预算编制中,用于规划长期财务目标的是______。

9.财务预算编制中,常见的预算编制方法包括______。

10.财务预算编制中,预算执行监控的常用方法包括______。

(二)计算题(2题,每题10分,共20分)

1.某公司预计下一年度的销售收入为100万元,销售成本为60万元,销售费用为10万元,管理费用为8万元,利息费用为5万元,所得税率为25%。请计算该公司下一年度的净利润。

2.某公司预计下一年度的销售收入为120万元,销售成本为70万元,销售费用为12万元,管理费用为10万元,利息费用为6万元,所得税率为20%。请计算该公司下一年度的净利润。

四、综合题(2题,每题15分,共30分)

1.某公司正在编制下一年度的财务预算,请列出财务预算编制的主要步骤,并简要说明每一步骤的内容。

2.某公司正在编制下一年度的财务预算,请说明财务预算编制中需要考虑的主要因素,并简要说明每个因素的重要性。

五、材料分析题(2题,每题15分,共30分)

1.某公司上一年度的财务预算执行情况如下:销售收入预算为100万元,实际销售收入为110万元;销售成本预算为60万元,实际销售成本为65万元。请分析该公司上一年度的预算执行情况,并提出改进建议。

2.某公司上一年度的财务预算执行情况如下:销售收入预算为120万元,实际销售收入为115万元;销售成本预算为70万元,实际销售成本为75万元。请分析该公司上一年度的预算执行情况,并提出改进建议。

答案部分:

一、选择题

1.B

2.C

3.B

4.A

5.C

6.B

7.A

8.A

二、(一)多项选择题

1.ABCD

2.AB

3.ABCD

4.ABCD

5.ABC

(二)判断题

1.×

2.×

3.√

4.×

5.×

三、(一)填空题

1.预算目标设定

2.租金

3.现金流量表

4.销售预算

5.材料成本

6.预算差异分析

7.销售预算

8.年度预算

9.自上而下法、自下而上法

10.预算差异分析、预算执行报告

(二)计算题

1.净利润=(销售收入-销售成本-销售费用-管理费用-利息费用)×(1-所得税率)

=(100-60-10-8-5)×(1-0.25)

=17×0.75

=12.75万元

2.净利润=(销售收入-销售成本-销售费用-管理费用-利息费用)×(1-所得税率)

=(120-70-12-10-6)×(1-0.2)

=22×0.8

=17.6万元

四、综合题

1.财务预算编制的主要步骤包括:

-确定预算目标:明确公司的财务目标,如收入、成本、利润等。

-收集数据:收集历史数据、市场数据、公司战略等。

-编制预算:根据收集的数据,编制销售预算、成本预算、现金流量预算等。

-预算审核:审核预算的合理性和可行性。

-预算执行:执行预算,监控预算执行情况。

-预算调整:根据实际情况,调整预算。

2.财务预算编制中需要考虑的主要因素包括:

-历史数据:历史数据可以提供参考,帮助预测未来的财务状况。

-市场环境:市场环境的变化会影响公司的销售收入和成本。

-公司战略:公司的战略目标会影响财务预算的编制。

-管理层期望:管理层的期望会影响财务预算的编制。

五、材料分析题

1.该公司上一年度的预算执行情况如下:销售收入预算为100万元,实际销售收入为110万元,超预算10%;销售成本预算为60万元,实际销售成本为65万元,超预算5%。分析:

-销售收入超预算,说明公司的销售情况良好,市场表现较好。

-销售成本超预算,说明公司的成本控制能力有待提高。

改进建议:

-加强成本控制,提高成本管理效率。

-继续保持良好的销售势头,扩大市场份额。

2.该公司上一年度的预算执行情况如下:销售收入预算为120万元,实际销售收入为

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