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文档简介
电梯日管控周排查月调度汇总表(2026版月度上报用)使用单位:____________________上报周期:年______月编号:DT-RDZM-2026-一、表格编制说明1.1编制依据本表格严格依据国家市场监督管理总局2026年3月发布的《特种设备使用管理规则》(TSG08-2026)、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(总局令第74号)等法规文件编制,将法定的“日管控、周排查、月调度”三位一体电梯安全管理机制系统化、表单化,完全匹配新规对电梯使用单位主体责任细化、安全管理层级权责明晰、隐患排查治理闭环管理的刚性要求(9)。其中,“日管控、周排查、月调度”的法定要求并非单纯来自管理实践经验,而是在《特种设备使用管理规则》(TSG08-2026)中正式上升为强制制度;国家市场监督管理总局以“总局令第74号”文件形式发布的《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》,则对该制度的执行主体、实施频次、记录内容、追溯要求等进行了细化补充;部分地区如江西,还会根据全省物业服务行业突出问题深化治理的工作安排,对辖区内电梯使用单位的日常安全管理及上报细节提出具体要求(10)。所有填写内容的保存,需满足法规对特种设备档案的留存要求——记录需真实完整归档,保存至电梯报废后不少于5年,确保全生命周期可追溯(65)。1.2适用范围本表格为电梯使用单位向属地市场监督管理部门实施月度安全上报的专用文件,覆盖住宅物业、商业综合体、交通枢纽、医疗机构、工业厂房等各类公共场所的在用电梯,非公众场所使用的电梯在不低于法规标准的前提下,可结合自身实际情况对检查项目进行适当调整,但不得简化隐患排查的核心环节或降低管控标准(65)。表格中提及的电梯使用单位,是指法律法规明确的电梯安全责任主体,通常为实际履行电梯安全管理职责的物业服务企业、设备运营管理机构、产权单位,或受产权单位委托实际承担电梯日常管理义务的相关单位(42)。1.3填写规则汇总表内容必须基于当委的实际检查工作数据填写,与每日巡检记录、每周排查报告、月调度会议纪要的对应内容完全一致,不得随意篡改或补填虚假信息;若当日/当周未发现隐患,需明确标注“无异常”“未排查出安全隐患”,实行“零报告”制度(64);表格中涉及的检查结果,合格项需统一标注“√”,不合格项需标注“×”;对存在安全风险的不合格项,要在对应位置详细注明隐患部位、故障表现和影响范围;隐患处理需严格遵循“发现-登记-整改-复查-销号”的闭环管理流程,按照等级划分标准,一般隐患需在24小时内落实整改,重大隐患需在第一时间启动应急处置预案并上报属地市场监管部门;表格中各责任环节的签字确认,必须由相应岗位的实际在岗人员亲笔签署,不得由他人代签;若岗位人员发生调整变动,需在备注栏及时注明调整情况及交接记录。1.4责任体系根据“谁管理、谁负责”的法定责任原则,电梯使用单位需严格落实关键岗位人员的安全职责,做到权责清晰、责任到人:电梯安全员:具体承担电梯日常巡查的执行职责,按标准完成每日检查、记录填报、隐患上报和整改跟进工作,对日管控记录的真实性、准确性直接负责(69);电梯安全总监:全面负责组织开展每周安全风险排查、分析研判日管控隐患情况、督促整改措施落实,同时审核月度汇总表的各项内容,对排查结果的真实性、隐患判断的专业性、整改跟踪的有效性承担直接管理责任(69);使用单位主要负责人:作为电梯安全管理的第一责任人,需牵头组织每月的安全调度工作,听取安全管理工作汇报、研究解决安全重大问题、部署下月安全重点工作,对调度结论的合规性和管控工作的最终成效承担领导责任(69)。二、电梯基本信息台账项目内容项目内容使用单位全称统一社会信用代码单位地址联系人及电话电梯品牌/型号电梯编号使用地点______栋______单元/区域投入使用日期额定载重量/人数______kg/______人额定速度______m/s维保单位维保联系人及电话检验有效期至______年______月______日应急救援电话安全管理人员安全员:______联系电话:______安全总监:______联系电话:______备注需特别说明的是,上表中电梯的“使用地点”信息要具体到楼栋、单元或楼层区域,确保监管人员能快速定位设备位置;“检验有效期”必须与电梯最新的定期检验报告结论完全一致;“安全管理人员”栏需填写本单位实际在岗的安全员、安全总监姓名及有效联系方式,不得填写代管人员或外包单位人员的信息(35)。三、日管控情况汇总(安全员每日填报)日管控是电梯风险防控的第一道防线,检查项目需完全覆盖《电梯安全风险管控清单》的要求,具体包括设备本体运行状态、安全附件及保护装置有效性、使用管理辅助设施、运行环境条件4个核心维度,涉及电梯运行性能、安全保护装置、警示标志、报警装置、门系统、机房环境等关键风险点,清单需根据设备改造、使用环境变化动态更新(10)。按照法规要求,电梯安全员每日需根据《电梯安全风险管控清单》对在用电梯进行巡查;公众聚集场所的电梯需每日全覆盖检查,非公众聚集场所的电梯每日现场检查量不少于在用电梯总量的10%,同时结合水印相机、企业微信群等工具,对电梯维保过程开展抽样监督,留存检查记录(48)。3.1每日巡检记录汇总日期巡检情况(正常/异常)隐患部位及描述整改要求安全员签字备注1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日3.2日管控数据统计本月应开展日管控天数:______天本月实际开展日管控天数:______天日管控完成率:______%(完成率=实际完成天数÷应完成天数×100%)本月日管控共排查出隐患:______起,其中一般隐患______起,重大隐患______起需特别强调的是,上表中的“应开展日管控天数”,需与电梯当月实际投入使用的天数完全一致,即使电梯因故障停运或处于维保状态,也需对停运现场和维保过程进行安全确认,填写当天的检查记录;“实际开展日管控天数”必须与安全员的每日巡检记录份数严格对应,不得虚报或篡改巡检天数、隐患起数;若当月未排查出任何隐患,需在“隐患部位及描述”栏统一填写“无异常”,严格执行“零报告”制度(65)。四、周排查情况汇总(安全总监每周分析填报)周排查是对当日管控风险的系统性复核和深度研判,由电梯安全总监牵头组织,重点分析日管控记录的真实性、隐患发展的变化趋势,研究确定需要协调维保单位或使用单位跨部门处理的共性问题,监督整改措施的落实,形成闭环式排查治理报告(68)。4.1每周排查报告摘要周次排查时间上周隐患整改复核情况本周排查发现主要问题安全管理评价安全员意见及签名安全总监意见及签名第1周______年______月______日-______年______月______日第2周______年______月______日-______年______月______日第3周______年______月______日-______年______月______日第4周______年______月______日-______年______月______日第5周______年______月______日-______年______月______日4.2周排查核心内容确认根据法规要求,周排查需覆盖电梯安全管理的全部关键环节,Belowisthemandatoryconfirmationchecklist(allitemsmustbechecked):机房管理:环境整洁、门窗完好、照明正常、手动紧急操作装置齐全且在指定位置,曳引机组运行声音无异常轿厢管理:照明与风扇运行正常、轿内报警装置与对讲系统双向通话清晰、轿门安全触板或光电保护装置功能有效;轿内张贴的《电梯使用须知》与《电梯定期检验合格标志》醒目且在有效期内层门管理:层站召唤按钮、楼层显示面板齐全有效,轿厢平层精度符合标准要求,电梯门地坎无垃圾或异物阻碍正常开合安全保护装置:各安全保护装置齐全灵敏、接线无松动、强制检测记录符合技术要求附属设施管理:电梯消防开关面罩完好、机房与轿内消防设施配置符合消防规范警示标志管理:《电梯使用须知》《电梯定期检验合格标志》张贴规范,无遮挡、破损情况维保监督记录:对维保单位的半月、季度保养工作进行了抽样监督,维保过程符合安全技术规范要求,维保记录签字完整培训及记录情况:相关作业人员均按要求接受安全培训、考核合格,具备相应资质证书,无违章作业行为应急救援装备及演练:机房紧急救援装置、轿厢报警对讲装置完好,应急救援演练达到法定时效需要特别说明的是,周排查的项目和标准需严格匹配《电梯使用单位安全主体责任落实规范》的相关要求,对检查中发现的问题,要在“本周排查发现主要问题”栏内,详细记录隐患的具体部位、故障表现和影响范围;排查结果需由执行检查的安全总监签字确认,对其真实性和有效性负责(66)。4.3周排查数据统计本月应开展周排查次数:______次本月实际开展周排查次数:______次周排查完成率:______%(完成率=实际完成次数÷应完成次数×100%)本月周排查共复核隐患:______起,其中已整改完成______起,整改中______起,未整改______起周排查隐患闭环整改率:______%(闭环整改率=已完成整改隐患数÷周排查复核隐患总数×100%)需要强调的是,“应开展周排查次数”需严格匹配日历周数量,即使电梯当月处于停运状态,也需每周开展一次安全复核检查;“已整改完成”的隐患,需附安全员和维保人员共同签字的整改复查记录作为佐证材料(65)。五、月调度情况汇总(使用单位主要负责人主持填报)月调度是对当月电梯安全管理工作的系统性总结和统筹部署,由电梯使用单位主要负责人主持召开,安全管理、设备运维、客服等相关部门负责人及全体安全管理人员参会,重点听取当月安全管控工作汇报、研判重大风险隐患、协调解决跨部门整改难题、部署下月安全管理重点工作,形成正式的《电梯安全月度调度会议纪要》(29)。5.1月调度会议纪要摘要会议项目具体内容会议时间______年______月______日______时______分会议地点主持人(使用单位主要负责人)记录人参会人员当月工作汇报要点1.当月电梯安全管理总体情况;2.日管控、周排查任务完成情况;3.隐患排查治理闭环情况;4.维保单位工作质量监督情况;5.电梯安全技术档案更新情况;6.上月调度工作部署落实情况当月风险隐患研判结论1.未整改完成的隐患及遗留问题说明;2.需跨部门协调解决的安全管理事项;3.重点关注设备的运行状态评估;4.潜在安全风险的发展趋势判断下月调度安排1.重点检查部位、环节、内容及检查频次;2.重大隐患整改的责任分工、时限要求和保障措施;3.安全管理人员与维保单位的监督重点;4.应急演练、安全培训的组织安排;5.其他需要统筹部署的安全工作安全员意见签名:______日期:______年______月______日安全总监意见签名:______日期:______年______月______日使用单位主要负责人意见签名:______日期:______年______月______日5.2月度电梯安全综合评估结论根据日管控、周排查数据及现场检查情况,对本月电梯安全运行情况进行综合评估:电梯运行总体状况:□安全可控□基本可控,存在少量一般隐患□存在较大安全风险□存在重大安全风险隐患治理情况评价:□良好□合格□不合格下月安全管理重点方向:____________________其他需要说明的事项:____________________需要强调的是,月度调度会议的所有内容,包括工作汇报、隐患研判结论、下月部署事项,均需与日管控、周排查环节的实际记录完全匹配,不得随意隐瞒或篡改安全隐患;综合评估结论中,“存在较大安全风险”“存在重大安全风险”两类情况,需由使用单位主要负责人主持制定专项整改方案,明确整改责任、整改时限和应急保障措施,方案需上报属地市场监督管理部门备案(68)。六、隐患排查治理情况闭环汇总本模块是对日管控、周排查、月调度三个环节中发现的所有隐患的系统性汇总,需按照隐患发现时间、部位、等级、整改措施和复查结果进行跟踪登记,实现隐患排查治理的全流程闭环管理。6.1隐患治理跟踪清单隐患编号发现日期隐患部位隐患描述隐患等级整改责任单位/人整改措施计划完成日期实际完成日期复查结果复查人备注需要说明的是,隐患等级需严格按照法规要求划分为“一般隐患”和“重大隐患”两类,其中重大隐患是指可能直接导致电梯安全事故的故障或缺陷;对排查出的重大隐患,使用单位要立即启动应急处置预案,暂停电梯使用,在现场设置明显的停用标志和围栏,确保无关人员不进入危险区域,并立即组织维保单位进行整改,同时第一时间上报属地市场监督管理部门(31)。6.2隐患治理数据统计本月累计发现隐患:______起,其中一般隐患______起,重大隐患______起本月已完成整改隐患:______起,其中一般隐患______起,重大隐患______起本月未完成整改隐患:______起,其中一般隐患______起,重大隐患______起隐患治理闭环整改率:______%(闭环整改率=已完成整改隐患数÷本月发现隐患总数×100%)重大隐患停用整改率:______%(停用整改率=重大隐患停用整改数÷重大隐患总数×100%)需要强调的是,“未完成整改隐患”的计划完成日期,必须严格符合法规和安全技术文件的要求;对逾期未完成整改的隐患,使用单位要单独制定风险防控专项方案,明确临时管控措施、安全巡检频次、应急处置预案,并由安全总监每日跟进整改进展,做好相关记录,同时上报属地市场监督管理部门备案(68)。七、维保及附件管理情况7.1维保工作监督汇总维保单位维保人员维保日期维保项目内容维保类型监督人员监督结果备注注:维保类型需明确为半月保、季度保、半年保、年度保;监督人员需为使用单位安全管理人员;维保完成后,维保人员需当场填写维保记录,详细记录维保项目、更换配件(若有)、测试数据,由使用单位安全管理人员签字确认后,留存归档。根据规定,电梯维保单位开展维保工作的整个过程,需由使用单位安全管理人员进行全过程或抽样监督;对维保质量不符合安全技术规范要求、维保记录弄虚作假的维保人员,安全管理人员有权要求其重新开展维保工作,并将情况上报安全总监,跟进后续处理措施(68)。7.2电梯重大修理及改造情况施工日期施工单位施工内容更换主要配件配件型号规格施工后检验结论验收人员备注注:若当月电梯开展了重大修理或改造,需提供特种设备检验检测机构出具的检验报告、更换配件的合格证明、施工单位的资质证明等相关材料,作为本表的附件一并上报;施工完成后,需经电梯安全管理人员验收合格,签署验收意见,方可投入使用(65)。7.3安全防护及应急救援装备配备情况装备名称配备数量检查情况装备状态备注机房紧急救援扳手□正常□异常制动器松闸扳手□正常□异常盘车手轮□正常□异常对讲报警系统□正常□异常应急照明装置□正常□异常紧急停止装置□正常□异常层门紧急开锁装置□正常□异常消防设施□正常□异常其他装备:______□正常□异常注:“检查情况”需填写完好、有效、缺失或异常;若装备出现缺失或异常,需在“备注”栏详细说明情况及整改措施。根据规定,电梯安全管理人员需每周检查安全防护及应急救援装备的配备情况和有效性,保持装备完好且可正常使用;涉及装备使用的,需在使用后进行检查复位,记录使用和检查情况(46)。八、审核签字确认本汇总表所有内容均需一级一级审核确认,对不符合要求的,需退回相关人员重新核对,确保记录真实、准确、完整,所有审核记录需留存备查。审核岗位签字确认日期审核意见电梯安全员______年______月______日本汇总表所有内容均与每日巡检记录、现场实际情况一致,真实、有效、完整电梯安全总监______年______月______日已审核,确认日管控、周排查、月调度数据真实有效,隐患整改情况符合相关规定使用单位主要负责人______年______月______日同意上报,本月电梯安全管理工作按要求完成维保单位确认意见______年______月______日已确认,维保情况及隐患整改情况属实market监管部门接收意见______年______月______日需要强调的是,安全员、安全总监、使用单位主要负责人需对各自岗位的审核内容真实性负责;维保单位需对维保记录的真实性负责;若相关人员无法亲笔签字,需出具书面授权委托书,由被授权人代签,并在备注栏注明委托书编号;签字确认后,汇总表不得再进行任何涂改(65)。九、上报说明及备注上报时限:本汇总表需在次月前3个工作日内,由电梯使用单位提交至属地市场监督管理部门;上报形式:需同时提交加盖使用单位公章的纸质版原件和电子版压缩文件,电子版内容需与纸质版完全一致;附件要求:上报时需同时提交以下佐证材料:①《电梯安全风险管控清单》;②《每日电梯安全检查记录》;③《每周电梯安全排查治理报告》;④《电梯安全月度调度会议纪要》;⑤隐患整改闭环相关材料;⑥《电梯定期检验合格标志》扫描件;⑦维保记录复印件;⑧其他需要补充的证明文件;归档要求:使用单位需将上报的汇总表及所有附件材料,存入电梯安全技术档案,保存至电梯报废后不少于5年,确保全生命周期可追溯(21);其他说明:本表各相关项目可根据使用单位自身电梯数量、运行环境、设备型号的实际情况,适当增加行高、列宽或补充详细内容;表格内各签字栏,必须由本人亲笔签署,不得由他人代签;若电梯当月处于停运状态,需在“备注”栏详细注明停运日期、停运原因、现场安全措施及停运期间的安全检查记录。填表人(电梯安全员):____________________联系电话:____________________审核人(电梯安全总监):____________________联系电话:__________
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