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文档简介
电梯安全隐患排查治理月度统计报表(2026版市场监管部门上报专用)一、报表编制依据与上报说明本报表为2026版市场监管部门月度专项上报制式文件,严格依据《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG08-2026《特种设备使用管理规则》、市场监管总局74号令《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》及各地特种设备月度隐患排查报送工作要求编制,是电梯使用单位向属地市场监管所、特种设备监察部门月度常态化上报的法定统计台账。报表全面归集当月电梯日管控、周排查、月调度全链条隐患数据,涵盖隐患排查数量、分级分类统计、整改闭环情况、存量隐患管控、共性问题分析、专项治理成效、下月防控计划等核心模块,完全契合监管部门特种设备安全动态管控、风险研判、专项整治、年度考核的数据报送标准。报表数据真实可追溯、逻辑严谨、口径统一,杜绝数据空报、漏报、错报,可直接用于月度上报、季度复盘、年度特种设备安全工作总结及监管督查备查。填报适用范围:住宅小区、商业综合体、写字楼、产业园区、公共服务场所等所有在用电梯使用单位。填报核心要求:所有数据以当月实际排查台账、维保记录、督查记录、隐患闭环台账为依据,如实统计、精准填报;零隐患、零问题需规范填报零数据,严禁空白不报;未闭环隐患需详细说明管控措施、整改进度及延期原因,全程落实风险可控管控。二、月度上报基础信息填报单位________________________统计月份2026年____月辖区在用电梯总台数______台当月停运/维保电梯台数______台当月累计排查次数______次参与排查人员总人次______人次安全总监带班督查次数______次维保单位专项排查次数______次上报日期2026年____月____日报备对接监管部门________________________三、月度隐患排查治理总体数据统计(监管标准口径)统计项目数量统计项目数量当月累计排查发现隐患总数______项当月新增隐患数量______项重大安全隐患______项一般安全隐患______项轻微规范性隐患______项当月已完成整改闭环隐患______项当月未闭环存量隐患______项隐患当月整改闭环率______%当月重复反弹隐患数量______项当月零隐患设备台数______台四、隐患分类专项统计(官方分类标准)按照特种设备隐患官方分类口径,对当月隐患进行维度划分,精准匹配监管风险研判需求:隐患分类具体隐患内容释义隐患数量整改闭环数未闭环数设备硬件类隐患电梯机械部件、电气系统、安全保护装置、运行工况异常、部件老化磨损、渗油卡顿、开关门故障、平层偏差等设备本体问题__________________管理履职类隐患巡检漏项、记录不规范、维保简保漏保、台账断档、交接班不完善、岗位履职不到位、制度落实空转等管理问题__________________合规台账类隐患资料归档不全、检验标识未更新、安全档案不完善、培训演练记录缺失、隐患台账不规范等合规性问题__________________现场环境类隐患机房、井道、底坑积水潮湿、杂物堆积、防护缺失、警示标识破损、通道堵塞、季节性环境风险等问题__________________五、月度重点隐患整改闭环明细台账填报说明:当月所有一般及重大隐患逐条登记,轻微隐患可汇总填报;无隐患统一填写“本月无新增及存量电梯安全隐患,设备运行及管理体系合规可控”。序号电梯编号/位置隐患详细描述风险等级隐患类别整改措施责任人整改时限闭环状态复检结果123六、未闭环隐患管控情况说明(上报必填)针对当月未按期闭环的存量隐患,严格按照监管要求说明延期原因、临时管控措施、阶段性整改进度及最终闭环计划,杜绝隐患失控、瞒报漏报。□本月无未闭环存量隐患,所有排查问题已全部整改复核、清零销项,隐患闭环率100%。□本月存在未闭环隐患,具体说明:________________________________________________1.延期原因:________________________________________________________________2.已采取临时管控措施(停机、围挡、警示、专人值守、重点巡查等):________________________________________________________________3.当前整改进度:________________________________________________________________4.最终闭环完成时限:________________________________________________________________七、月度隐患排查治理工作综述2026年____月,我单位严格落实TSG08-2026新规及74号令三级安全管控机制,全面开展电梯日管控、周排查、月调度常态化隐患治理工作。本月累计完成全区域电梯全覆盖排查,重点针对电梯机械运行系统、安全保护装置、应急响应系统、岗位履职台账、现场环境风险、季节性安全隐患开展专项核查,全面排查设备显性故障与隐性风险。本月严格落实安全总监带班督查、安全员日常巡检、维保单位专项维保排查的三级联动机制,规范隐患发现、登记、交办、整改、复检、销项全闭环流程,做到发现一项、整改一项、清零一项、复核一项。整体设备运行稳定,安全风险可控,未发生电梯故障停运、人员困人、安全事故及违规履职问题,特种设备安全主体责任全面落地。针对本月排查发现的零星隐患,已全部落实专人整改、总监督办、双人复检,轻微问题当场清零,一般问题限时闭环,无重大安全隐患、无长期悬空隐患、无违规带病运行设备,圆满完成月度特种设备隐患排查治理工作任务,符合市场监管部门安全管控及上报要求。八、月度共性问题与根源风险研判1.共性薄弱问题:梳理本月排查、维保、督查过程中反复出现的共性问题,主要为________________________________________________________________。2.问题根源分析:结合设备老化、高频使用、维保精细化程度、岗位履职细节、季节性环境影响等维度分析,问题根源主要为设备自然磨损、维保细节管控不足、日常巡检盲区遗漏、环境潮湿积尘等,无系统性、重大管理漏洞。3.动态风险研判:当前辖区电梯整体安全风险等级为可控低风险,无重大安全隐患、无系统性安全风险,设备运行稳定,管控体系完善,可持续保障公共安全运行。九、下月隐患防控与专项治理工作计划1.强化常态化排查管控:持续严格落实每日日管控、每周专项排查、每月综合调度机制,加密高频使用电梯、老旧电梯、重点区域电梯的排查频次,杜绝隐患反弹新增。2.深化隐患闭环治理:紧盯本月薄弱环节及零星问题,开展专项回头看,巩固整改成效,杜绝同类隐患重复发生,确保隐患动态清零、闭环率100%。3.严控维保作业质量:加大对维保单位现场作业的监督力度,严查简保、漏保、虚保问题,细化维保工艺核查,从源头降低设备故障及隐患发生率。4.完善合规台账管理:严格按照TSG08-2026新规完善安全技术档案、隐患台账、履职记录,保障台账连续完整、真实可溯,全面适配监管督查及年审要求。5.强化应急与人员管控:常态化开展应急值守、设备测试、人员培训,提升隐患处置与应急救援能力,全面筑牢电梯安全运行防线。十、上报审核签字盖章栏(监管上报专用)安全管理员审核签字:______________维保单位负责人签字:______________安全总监终审签字:______________单位负责人签字:______________单位公章:________________________填报日期:2026年____月____日上报完成时间:2026年____月____日十一、月度上报合规管理备注1.本报表为2026年市场监管部门电梯安全月度常态化上报专用制式文件,数据真实、逻辑严谨、闭环完整,是特种设备使用单位落实主体责任、规避监管处罚、完成月度安全考核的核心上报资料。2.报表所有数据均取自当月日管控台账、周排查记录、月调度总结、维保监督台账
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