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文档简介
消防器材检查维护台账一、台账管理总则本台账是单位落实消防安全主体责任、确保消防器材完好有效、满足事故追溯与监管检查要求的核心法定记录,不得补记、漏记、虚假填报。本台账编制依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)要求,适用范围覆盖单位办公区、生产区、仓储区、食堂、宿舍、配电室等所有区域内配置的灭火器、消火栓、应急照明、疏散指示标志、防火门、自动喷淋末端试水装置等全部消防器材。
各岗位管理职责明确如下:•消防安全责任人(单位主要负责人):对本台账的真实性、完整性负总责,每季度查阅台账记录,协调解决隐患整改所需的资金、人员配置•消防安全管理人(安保部负责人):统筹台账建立、动态更新、月度抽查,负责一级隐患的整改协调,每月5日前完成上月台账归档•区域巡检员(每500㎡配置1名,人员名单纳入附件1):负责责任区域内器材的日常检查、记录上报、三级隐患当场整改,对检查记录的真实性负直接责任所有台账记录(含纸质版、电子版)保存期限不少于6年,与单位消防安全档案同步管理,不得擅自销毁、篡改。二、消防器材基础信息登记器材基础信息是台账的静态底册,是防止漏检、错检、资产流失的核心依据,新器材入库、位置调整、报废更换后必须24小时内更新底册。所有消防器材执行统一编码规则,编码格式为「区域代码-器材类型代码-3位流水号」,其中区域代码:办公区BG、生产区SC、仓储区CC、食堂ST、宿舍SS、配电室PD;器材类型代码:灭火器MF、消火栓XH、应急照明ZM、疏散指示SS、防火门FM、喷淋末端PL。编码必须粘贴在器材醒目位置,无编码的器材视为漏管器材,由消防安全管理人追究对应巡检员责任。
基础信息登记必填字段如下表,新器材投用前必须逐项填报:唯一编码器材类型规格型号生产厂家出厂日期首次投用日期安装具体位置责任巡检员有效期截止日期上次维护日期备注三、检查周期与检查判定标准不同类型消防器材的失效风险与检查要求差异极大,必须严格按对应周期与判定标准开展检查,严禁以“目视完好”代替逐项核验。3.1手提式/推车式灭火器•检查周期:重点防火区域(配电室、仓储区、厨房、危化品存放点)每15天检查1次,一般办公、公共区域每月检查1次;每年委托具备消防技术服务资质的机构开展1次充压、功能性检测。•检查内容与合格判定标准:1.压力值:表盘指针必须处于绿色区间;指针进入红区为欠压(灭火剂喷射距离不足额定值30%,无法有效扑灭初起火),必须24小时内充压更换;指针超过黄区1/3为超压(高温环境下筒体爆裂风险提升80%),必须立即泄压更换2.筒体外观:无变形、无磕碰凹痕(凹痕深度超3mm必须强制报废)、无大面积锈蚀(锈蚀面积超筒体总面积1/3必须强制报废),产品铭牌清晰无脱落3.配件状态:压把、铅封、保险插销完好无损坏,喷管无开裂、老化发硬,喷嘴无堵塞4.放置状态:设置在指定点位,前方无杂物遮挡,取用通道宽度不小于1m,器材顶部离地面高度不大于1.5m,底部离地面高度不小于0.08m•禁令要求:严禁挪动灭火器点位遮挡取用;严禁使用达到报废年限的筒体(水基型灭火器出厂满6年、干粉/洁净气体灭火器出厂满10年、二氧化碳灭火器出厂满12年必须强制报废,不得继续充压使用),报废筒体必须交由有资质的机构回收处理,不得随意丢弃。3.2室内/室外消火栓•检查周期:每月外观检查1次,每季度开展1次出水试验;冬季低温区域每年11月至次年2月每半个月检查1次室外消火栓防冻措施。•检查内容与合格判定标准:1.箱体状态:室内消火栓箱玻璃完好,箱门开启角度不小于120度,不得锁闭(若设置锁具必须在箱门旁配置击碎玻璃的专用铁锤);箱内水带、水枪、接口齐全,水带无霉变、接口密封圈无老化缺失2.阀门状态:手轮完好无破损,阀体无渗漏,处于常开状态(阀杆“开”位标识对准管道水流方向)3.出水试验:接装水带后全开阀门,出水压力稳定在0.1MPa~0.5MPa区间(压力低于0.1MPa无法达到有效喷射距离,压力高于0.5MPa易导致水带脱扣伤人)4.室外消火栓额外检查:井内无积水、阀门启闭灵活,出水口闷盖完好无缺失,防冻保温层无破损3.3应急照明与疏散指示标志•检查周期:每月外观与功能测试1次,每半年开展1次持续放电测试。•检查内容与合格判定标准:1.外观状态:外壳完好,安装牢固无松动,疏散指示箭头方向与实际疏散路径一致,前方无广告、杂物遮挡2.启动功能:按下测试键后3秒内点亮,主电源断开后应急启动时间不大于5秒3.性能参数:持续放电时间不少于90分钟,照度满足:疏散走道不低于1.0lx,人员密集场所不低于3.0lx,楼梯间、前室不低于5.0lx•风险提示:若应急照明启动延迟、持续放电时间不足,火灾断电后人员疏散视线受阻,极易发生踩踏、迷路被困事故。3.4防火门•检查周期:每月检查1次,每季度联动测试1次常开式防火门。•检查内容与合格判定标准:1.常闭式防火门:必须处于自然关闭状态,闭门器、顺序器完好,开启后能自动闭合,关闭后门扇缝隙不大于3mm,防火密封条无脱落、老化2.常开式防火门:火灾报警信号触发后能自动关闭,并向消防控制室反馈关闭信号•禁令要求:严禁用插销、石块、木楔等将常闭式防火门固定为常开状态(火灾时烟气会通过敞开的防火门蔓延至疏散楼梯,形成“烟囱效应”,3分钟内即可使楼梯间充满有毒烟气,阻断逃生通道);若日常通行确需保持常开,必须更换为带火灾联动功能的常开式防火门,不得私自固定常闭防火门。四、日常检查记录填报要求检查记录是隐患整改、责任追溯的唯一法定凭证,填报必须真实、准确、即时,严禁事后补填、虚假填报。具体填报要求如下:1.巡检人员必须携带纸质/电子检查表逐点位核验,现场完成记录,不得回到办公室凭记忆补填;检查无异常的,在对应记录栏签署全名+检查日期,不得只打勾不签字,不得委托他人代签。2.发现异常的,必须第一时间在“隐患描述”栏写清具体问题(例如“生产区东北角SC-MF-007灭火器指针进入红区”),不得只填写“灭火器有问题”等模糊表述;同时在隐患器材上张贴“器材失效、禁止使用”的红色警示标识,10分钟内通过工作群/安保管理系统上报消防安全管理人。3.记录不得涂改,若填错需在错误内容处划单横线,在旁边填写正确内容并签字确认,严禁用修正液覆盖、撕毁台账页面。日常检查记录模板如下表,可直接打印使用:检查日期检查区域器材唯一编码核验结果(合格/不合格)隐患具体描述检查人签字五、维护与隐患整改闭环管理检查发现隐患不是终点,必须形成“上报-整改-验收-销号”的全闭环,确保隐患24小时内处置到位,严禁器材“带病上岗”。所有隐患按严重程度分为三级,执行对应处置流程:1.一级隐患(高危失效)◦判定标准:灭火器压力进入红区/筒体严重锈蚀变形、消火栓不出水、常闭防火门无法关闭、应急照明完全不亮,此类器材完全失去灭火或防火分隔功能◦启动权限:巡检员发现后立即上报,消防安全管理人1小时内到场核实◦处置要求:能现场整改的(例如防火门被石块卡住)当场整改;无法现场整改的,24小时内完成维修或更换;整改期间必须在隐患点位周边2m范围内增设临时替代器材(例如失效灭火器旁临时放置2具同规格合格灭火器),安排专人值守直至整改完成◦验收要求:整改完成后由消防安全管理人现场核验,签字后销号2.二级隐患(功能受限)◦判定标准:灭火器喷管轻微开裂、消火栓箱玻璃破损、应急照明放电时间不足60分钟、疏散指示方向偏差◦处置要求:72小时内完成维修或更换,整改期间在点位周边设置警示标识◦验收要求:整改完成后由巡检班组长现场核验,签字后销号3.三级隐患(管理类问题)◦判定标准:器材前有杂物遮挡、铭牌轻微模糊、放置高度偏差不超过10cm◦处置要求:巡检员当场整改,整改后记录在案即可定期维护要求:每年委托具备消防技术服务资质的机构对所有自动消防设施开展1次全面检测,出具正式检测报告并入档;每次器材维修、更换、报废的记录必须附在台账后,包括维修单位资质证明、新器材合格证明、报废处理凭证,做到来源可查、去向可追。六、台账归档与监督考核台账管理是消防安全考核的核心指标,必须做到账实相符、追溯可查,对履职不到位的人员必须严肃追责。1.归档要求:纸质台账统一存放在安保部带锁档案柜,电子台账同步备份在单位内部加密云盘,每月最后1个工作日完成1次数据备份;监管部门检查、消防演练、隐患事故处置涉及的消防器材相关记录,必须单独归集到对应事件档案中。2.监督抽查:消防安全管理人每月对台账记录开展1次抽查,抽查比例不低于点位总数的20%,核对记录与现场实际情况是否一致;发现代签、补填、虚假记录的,每次扣罚对应巡检员当月绩效200元,连续3次发现虚假记录的调离巡检岗位。3.追责机制:因漏检、虚假记录导致消防器材失效,火灾时无法正常使用造成人员伤亡或财产损失的,依法追究对应巡检员、消防安全管理人的责任,涉嫌违法的移送消防救援机构处理。附件1:消防器材基础信息登记表(可直接打印)序号唯一编码器材类型规格型号出厂编号安装位置投用日期责任巡检员联系电话有效
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