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文档简介
2026年惠农补贴发放违规问题专项自查报告一、自查组织与实施主体本次自查的组织形式直接决定结论的可信度:单靠农业农村局业务科室自行翻台账,必然滑向“自报自改、自说自话”。本次自查明确由农业农村、财政、审计、纪检监察、公安五条线联合组织,以跨部门交叉验证为基本核查方法,覆盖全县涉农乡镇、行政村、农户和新型农业经营主体。1.1领导机构与组成人员领导小组的职级与分工如下(人员名单以附件五为准):职务对应岗位主要职责组长县农业农村局局长对自查工作负总责,牵头重大问题定性,审批问题清单与整改方案副组长县财政局副局长负责资金拨付路径核查、数据提取与发放数据比对,参与追缴金额核定副组长县审计局副局长负责对资金管理全流程开展审计检查,出具审计意见成员县纪委监委相关监督室负责人受理问题线索,督办涉嫌违规违纪问题,对整改不力的单位启动问责成员县公安局相关警种负责人协助核查冒名身份证件、农机购置发票真伪,对涉嫌诈骗案件提前介入成员各乡镇人民政府分管农业副镇长负责本乡镇自查组织实施、入户对接、问题整改闭环下设四个工作组:•综合协调组:由县农业农村局办公室牵头,负责方案制定、通知下发、资料汇总、报告撰写。•数据比对组:由县财政局牵头,负责调取代发流水、补贴台账、确权登记数据、农机补贴系统数据,开展跨库比对。•入户核验组:由各乡镇分管农业副镇长牵头,每组不少于2人,负责实地丈量、入户访谈、现场取证。•信访受理组:由县纪委监委监督室牵头,负责受理群众举报电话、来信来访,逐件登记并限期反馈。1.2回避纪律与工作纪律•自查工作人员本人或其直系亲属、三代以内旁系血亲在本次自查范围内领取补贴的,必须主动申报并回避该村核查。•入户记录实行双人签字制度,同一户访谈记录需由两名核查人员分别签名,不得一人包办。•现场丈量数据需与农户当场核对确认,事后不得单方修改。•核查底稿、举报线索、银行流水等敏感资料按保密文件管理,未经领导小组组长批准不得外传。1.3时间安排自查工作自2026年1月5日启动,至2026年3月31日完成整改和验收,分五个阶段:阶段时间安排具体任务阶段产出准备阶段2026年1月5日至1月15日印发工作方案,完成人员抽调与培训,归集数据来源工作方案、数据底库清单数据比对阶段2026年1月16日至2月10日完成全部在册补贴数据的跨库比对,生成疑点清单疑点清单及数据提取说明现场核验阶段2026年2月11日至2月25日对疑点逐条核验,同时对非疑点农户按不低于3%比例随机抽查现场核查底稿、入户访谈记录问题认定阶段2026年2月26日至3月5日对照判定标准逐条定性,形成问题清单和处理建议问题分类台账、移送建议书整改销号阶段2026年3月6日至3月31日完成资金追缴、程序补正、人员处理,逐条销号并形成整改报告整改销号台账、验收结论二、自查范围、对象与统计口径自查范围的宽窄直接决定结论的公信力:只查发放流水不查申报源头,只看账面不看实物,必然会漏掉虚报面积、冒名领补等最核心的违规形态。本次自查把申报、审核、公示、发放、后续使用五个环节全部纳入核查链条。2.1补贴类型范围下列纳入国家和省级惠农补贴政策清单、且在2023年至2025年期间实际发放到户的资金一律纳入自查范围:1.耕地地力保护补贴2.农机购置与应用补贴3.种粮农民一次性补贴4.玉米生产者补贴、大豆生产者补贴5.稻谷生产补贴6.草原生态保护补助奖励7.退耕还林还草补助(核对与耕地面积是否重叠,由林业部门共享数据)8.高标准农田建设涉及的青苗补偿及建后管护补贴2.2自查对象范围•乡镇人民政府:全县全部涉农乡镇均纳入,重点核查审核环节是否履职。•行政村:所有行政村均纳入申报过程核查,重点核查公示环节是否真实。•农户:对补贴管理系统在册农户开展全量比对,现场入户核查比例不低于在册户数的3%,疑点户100%入户。•新型农业经营主体:包括农民合作社、家庭农场、种粮大户,重点核查流转土地面积真实性、重复申报和“主体造假”问题。•农机销售企业及经销商:对农机购置补贴中涉及发票真伪、机具参数与补贴档位不符的问题开展延伸核查。2.3自查时间范围与统计口径•资金年度范围:2023年1月1日至2025年12月31日。•发放口径:以实际发放到“一卡通”账户的时间为准;跨年度发放的结转资金,按资金实际发放年度归入对应年度统计。•面积口径:三类面积必须分开界定。申报面积指农户和主体向村、乡申报的种植或承包面积;核定面积指经乡、县审核确认的补贴面积;发放面积指最终进入补贴资金测算的计发面积。凡三套数字不一致且无合理说明的,直接列为疑点。•对象口径:补贴发放以承包经营权或实际种植为基准,凡不符合本地惠农补贴资格指引的发放一律计入问题金额。2.4自查不重复覆盖说明对已由审计部门在2024年或2025年专项审计中查明并完成整改的同一笔事项,本次自查只做整改情况回看,不再重复计算问题数;但对整改后仍然存续的违规状态,按存量问题重新登记。三、自查依据与判定标尺自查依据若不预先固定,后续定性必然出现“同一行为在甲村算违规、在乙村算瑕疵”的双重口径。本次自查适用依据按以下顺序排列,优先适用位阶更高的规范。3.1主要法规与制度依据•《中华人民共和国预算法》——用于判定资金拨付、支出、结转的合规性。•《中华人民共和国农业法》——用于判定惠农补贴与农业支持保护政策的衔接。•《财政违法行为处罚处分条例》——用于骗取、截留、挪用财政资金的定性。•《中国共产党纪律处分条例》——用于党员干部违规行为的纪律责任认定。•中央财政农业相关转移支付资金管理办法及年度下达文件——用于核对资金测算标准。•省级农业农村、财政部门年度发布的耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴实施方案。•县级惠农补贴资金发放内部管理办法及“一卡通”代发协议。3.2执行口径的兜底规则对上述依据均未明确列举的行为,按“一个基础事实加两项判断”兜底:•基础事实:补贴资金最终是否真正用于惠农目的、是否真正到达具备资格的对象手中。•第一项判断:该行为是否造成财政资金损失或流失风险。•第二项判断:该行为与申报信息是否实质一致,是否存在明知虚假仍申报的情形。三条均指向违规的,定性为违规行为;仅有程序缺失但不影响资金去向真实的,定性为管理瑕疵,按一般问题整改。四、自查方法与操作程序方法设定的关键不在流程名称完整,而在每个环节都能解释“为什么这么做”的机理;基层的报数习惯和人情干扰,会架空一切不能验证到地块的核查动作。本次自查把核查程序分为数据比对、现场核验、资金轨迹核查、公示情况回溯四个环节。4.1数据比对筛查1.面积比对——将补贴系统中的申报面积与农村土地承包经营权确权登记数据、自然资源部门国土“三调”耕地面积数据进行逐村比对。单户申报面积与确权面积偏差超过5%,且不能提供流转合同或补正说明的,列为疑点并转入入户核查。同一地块既已在确权数据中登记为水田,又在补贴系统中按不同面积重复申报的,直接判定为重复申报疑点。2.身份比对——将补贴申报名单中的身份证号码与公安部门人口信息比对,剔除死亡未注销、姓名与身份证不符、同一身份证申报多户补贴等异常数据。对机关事业单位在职和退休人员申领耕地补贴的,按政策规定核查其承包地来源,无法说明合法来源的一律列为问题。3.重复领取比对——以身份证号为主键,合并全县各年度补贴发放数据,重点筛查两类情况:同一人在不同乡镇同时对同一补贴类型重复申报;同一地块同时领取耕地地力保护补贴和退耕还林补助。4.资金轨迹比对——从代发银行调取2023年以来全部代发明细,筛查集中同卡领取多户补贴、发放当日即大额转出、同村多户补贴转入同一收款人等异常资金流。筛出的账户逐一入户核实实际受益人。5.公示情况比对——审查各村上报的公示照片、签到记录、盖章时间。同一张照片重复用于不同村组、不同年度的,视为公示程序造假,相关申报批次的合规性全部存疑。4.2现场核验1.实地丈量——对疑点户和使用面积申报的合作社,原则上逐地块现场丈量。丈量采用手持GPS面积测量仪或皮尺,地块按自然边界闭合取点,沿边界走一圈取得闭合轨迹后计算面积;同地块测量三次,取三次平均值作为复核面积,测量结果与农户当场确认签字。小于0.5亩的细碎地块改用皮尺实量,避免GPS误差造成判定分歧。2.农机核验——对享受购置补贴的机具实行“见人、见机、见证”三见核验。见人,指补贴对象须持本人身份证原件现场确认;见机,指核对机具铭牌型号、整机出厂编号、发动机号与实际补贴申请信息一致,并拍摄机具铭牌与整机合影照片;见证,指核对购机发票与银行付款记录。核查重点为“大机小标”“一机多补”“拆机套号”三种典型手法。3.入户访谈——访谈在农户家中或田间进行,核查组两至三人同行,一人主问、一人记录、一人现场核验证件。访谈围绕政策知晓、申报过程、到账情况、村干部履职四个主题展开,具体提问清单见附件三。访谈记录当场形成并由农户签字确认。4.3资金到账与代领核查•对系统显示已发放、但农户在访谈中回答“不知道这笔钱”的,立即调取银行流水确认收款账户户名,转入代领问题核查。•对确认存在代领行为的,核查代领人与补贴对象的委托关系是否真实。委托代领必须同时满足两项条件:有书面委托材料,且代领后资金已全额交给本人或用于本人指定的生产用途。两项条件不满足的,按截留挪用问题立案核查。•对联系电话为空号、多次联系不上的补贴对象,一律列为上门核查对象,禁止用“本人联系不上”作结案理由。4.4核查闭环控制每个疑点条目必须有明确的处置结论,且只能有三种去向——属实、排除、存疑整改。判定为“属实”的转入问题台账;判定为“排除”的需附证据材料名称;判定为“存疑整改”的,一个月内组织二次核查。任何疑点不得在未出结论的情况下随报告归档。五、问题分类与严重程度判定标准把性质完全不同的问题放在同一个筐子里处理,是历次自查成效不彰的一个关键败笔:明知故犯与业务疏忽、截留侵占与程序缺失在整改资源上必须分开配置。本次自查按“先分性质、再分等级”两步走。5.1按行为性质分类•程序性问题:申报、审核、发放环节的流程不合规,但资金最终到达具备资格农户手中,未造成财政资金损失。•实体性问题:申报信息与实际不符、资金未到达应得对象手中、造成财政资金损失或流失风险。5.2按严重程度分级等级判定标准启动权限处置原则A类(严重)虚报面积占核定面积30%以上或单户骗取资金5000元以上;伪造签名、印章、申报材料;村干部代领后挪用超1万元;截留补贴形成损失无法及时追回由自查领导小组组长批准,移送纪检监察或公安机关先冻结资金,后追责任;暂停该乡镇同类补贴发放,直到整改验收通过B类(较重)虚报面积占核定面积10%至30%或骗取资金1000至5000元;公示程序严重缺失但资金已到户;发放延误超3个月;代领但资金已全额转交本人由乡镇自查组组长报县整改组备案限期纠正、追缴差额、诫勉谈话,给予相应组织处理C类(一般)信息录入错误、账号差错、面积四舍五入误差;档案材料不齐但资金已实际到户;公示照片未归档等程序瑕疵由乡级自查组即时处置并报备即知即改、补齐资料、提醒谈话,不搞“一刀切”处分5.3定性必须排除的情形对下列情形在核实属实后不予认定为违规问题,但要求书面说明留存:•因国土部门图斑误差或土地确权重叠导致的面积差异,有测绘部门书面确认的。•因银行系统升级、账号户名变更造成的资金跨批次延迟到账,有银行出具流水证明的。•因农户死亡后当年度补贴已发放、且家属在接到通知后及时主动申报退缴的。六、自查结果与主要问题表现自查结果的价值不在统计栏多列几行总数,而在于把每一条问题的“人、事、钱、时、据”五个要素落到可提取证据的颗粒度。自查结束后,问题台账必须能够回答三句话:谁做的、什么时间做的、造成多大资金风险。6.1自查统计报表以下统计表由数据比对组根据各乡镇上报底稿和现场核查记录汇总填报,报送前须经领导小组组长签字确认:指标2023年度2024年度2025年度合计补贴资金发放总额(万元)实际发放户数(户)疑点线索数量(条)查实违规问题数(条)涉及违规资金(万元)已追回资金(万元)移交纪检或司法线索(条)6.2查实的典型违规问题类型1.超面积虚报——同一地块在农户名下申报一次、在合作社名册中再申报一次,形成“一地两吃”。数据比对阶段发现的面积偏差,在入户丈量中被查实的比例较为集中,是本次自查查获数量最多的违规类型。2.优亲厚友分配——村干部在调整补贴名单时将亲属、朋友纳入申报范围,或以他人闲置土地面积冒用本人名义申报。此类问题的共同特征是:补贴面积与本人承包地登记面积偏差明显,公示期间却无村民公开异议。3.死亡人员冒领——农户死亡后未向乡镇申报变更,村组干部未做动态清册更新,导致补贴连续发放至次年甚至跨年度。甄别方法是调取公安人口注销名单与补贴发放名单按身份证号逐一比对。4.代领后截留——以“由村干部统一办理”为掩盖的代领行为,资金未转入农户账户而由村干部个人卡收款,且无法提供委托书或转交凭证。5.农机购置“一机多补”——同一台农机具在甲地完成补贴申报后,通过更换铭牌、发动机号等信息在乙地再次申报。重点识别特征是出厂编号数据库查重比对异常。6.3问题台账颗粒度要求台账每一行必须包含以下字段:问题编号、乡镇、行政村、涉及人员姓名及身份证号、涉及补贴类型和年度、申报金额、核定金额、违规认定金额、违规行为描述、证据材料编号、问题等级、整改措施、责任单位、责任人、整改完成时间、验收人、销号状态。台账由综合协调组统一管理,每周更新一次。七、问题成因与风险演化分析只统计不溯源的问题清单,整改时必然演变成单纯对账,而下一轮相似地块、相似手法还是会卷土重来。成因剖析的重点,是找到“村干部说了算”的手工操作空间如何被制度和数据防线替代。7.1风险演化的典型路径1.虚报面积的演化路径:虚报从“小范围试探”到“程序失控”滚动放大。村干部先在1至2户上多报面积,因村民对零星差额不敏感、公示流于形式,虚报行为未在申报环节被拦截;第二年多报范围扩大到亲属和周边户,面积差额累计到数百亩;当差额达到可被数据比对识别的阈值后,再补作流转合同反查口径。阻断点应当在申报端堵死:村民小组签字核实、乡镇现场抽丈、数据系统当年比对三关至少守住两关。2.代领截留的风险演化路径:代领截留往往从“好心帮忙”开始。村干部帮行动不便老人代领补贴,第一次全额转交;第二年老人家属外出未归,代领后延迟转交;资金被临时用于垫付村务开支后归还意愿下降;第三年演变为直接占用不予归还。当农户上门询问时,以“补贴还没下来”“系统故障”搪塞。阻断点应当设在发放端:补贴必须经“一卡通”直达本人账户,除书面委托外不设人工代领通道。3.农机“一机多补”的演化路径:一台农机被套取两份补贴,必然要跨过两道关卡——基层受理人员的肉眼审查和县际数据孤岛。先利用县际系统不互通的时间差在相邻县分别提交申请;再通过更换机身铭牌规避现场比对;最后在补贴到位后将机具转售。第一道防线是省级农机补贴系统接入全国统一查重库,第二道防线是购机者人脸识别和机具唯一代码绑定。7.2机制性成因归纳1.信息系统碎片化——农业补贴、农机购置、退耕还林、承包确权各自由不同部门、不同平台登记,同一地块在不同系统中名称、面积、权属记录不一致,给重复申报留出窗口。2.补贴发放的“委托链条”过长——村级申报基本由村会计或文员一手经办,乡镇审核凭报表盖章即放行,缺少现场抽查。乡镇站所在人手有限、技术手段不足时不具备对全村地块逐亩核验的条件。3.追责偏软——以往对查实问题多数止于“责令退赔”和诫勉谈话,移送纪检、司法机关的比例低,形成“退钱不丢人”的错误预期。4.举报意愿不足——补贴单户金额不大,农户对差几十元、几百元的问题怠于逐级反映;对村干部有顾虑,怕反映后影响下一年申报。受理渠道不畅通进一步压低了外部发现率。八、整改措施与验收标准整改是整个自查报告的试金石,任何一项措施都要把资金去向、责任人员、完成时限、验收凭据四要素闭合,否则就会变成纸面销号。整改按方案确定的时间节点执行,原则上不允许延期。8.1按等级分类整改1.A类问题整改措施•自问题认定之日起3个工作日内,由县农业农村局会同代发银行冻结涉及人员的补贴账户,暂停向其发放本年度同类补贴,直至资金追缴完成并由领导小组解除冻结。•涉及党员干部的,认定之日起5个工作日内将完整证据材料移送县纪委监委;涉嫌犯罪的,同步移送公安机关。•涉及村干部本人或直系亲属利用职务便利虚报的,该村当年补贴申报必须实行“县直接复核到户”的加严模式,复核比例不低于申报户数的30%,未经复核不得发放。2.B类问题整改措施•虚报面积的,自问题反馈之日起30日内完成追缴和面积核减;追缴以农户自报退还为主要方式,逾期未退的移交财政部门依法扣缴。•公示程序严重缺失但资金已到户的,组织补充公示,公示期不低于7天,并留存照片和影像佐证。•发放延误超3个月的,由乡镇查明耽误环节,涉及责任人的按组织程序作出处理。3.C类问题整改措施•信息录入错误的,由乡镇在5个工作日内完成系统修正,并报县农业农村局数据组复核。•档案缺失的,补齐申报表、核验记录、公示照片等材料;补档时不得事后编造签字和编造日期。•涉及业务操作规范的,由县农业农村局在2026年4月底前完成一轮村级经办人员培训,培训考核不合格的不得经办下一年度申报。8.2资金追缴操作规程1.追缴顺序固定为“本人退缴、村组代缴、财政扣缴、司法追偿”四级递进。本人能在通知后10个工作日内全额退缴的,按主动退缴从轻处理;逾期不再适用从轻条款。2.对强制扣缴,依据代发协议由县财政局向代发银行出具扣款通知,对补贴对象账户实施扣收,扣收不足部分由乡镇继续追缴。3.对确因自然灾害、重病等特殊困难无法一次性退缴的,经户籍所在乡镇核实并报县财政局批准,可分期12个月退缴;分期退缴不免除违规责任,仍按等级处理。4.追缴资金一律上缴县级国库或财政专户,不得滞留乡镇或村级账户。8.3验收标准与销号条件每个问题条目只有在满足以下三项条件后才允许销号:资金损失已追回或已出具法定追缴结论;涉及责任人已按问题等级处理到位;相关管理程序已补正或整改措施已落实。三项同时满足才算闭环。销号由整改验收组现场核实,不接受乡镇单方书面报告销号。九、责任追究与典型通报追责尺度若不预先统一,同一份清单上就会出现贪污侵占与录入差错各受同等处理的结果,打击了干事者,也放过了该收手的人。追究以问题等级为基准,同时综合主观故意、是否主动申明、造成损失能否挽回三个因素弹性调节。9.1分档处置意见问题等级基本处置意见从轻调节因素上限A类移送纪检监察或司法机关,停止担任涉农职务,党员给予相应党纪处分主动退回全额资金并有立功表现的,可建议从轻处理党纪重处分直至开除党籍B类诫勉谈话、通报批评、责令书面检查;情节较重的给予政务处分主动交代问题、积极配合追缴的,可给予从轻处理政务警告至记过;免去涉农相关职务C类提醒谈话、业务整改、纳入培训再考核屡改屡犯的升级为B类处理通报批评9.2主动说明问题从宽适用凡在2026年3月31日前主动向自查组说明问题、全额退回违规所得、积极配合补齐证据的,在处置时可以下调一档从轻处理。凡自查组已掌握证据后被动交代的,不适用从宽条款。9.3典型案件通报机制对查实的A类问题、金额较大或性质恶劣的典型案件,由县农业农村局会同县纪委监委形成内部通报,在全县乡镇和行政村范围内传达,通报突出展示问题手法、证据链条和处置结果。通报应当注意保护举报人信息,对投诉举报人一律隐名处理。十、长效机制建设2026年的整改如果不能把防线嵌入下一轮补贴发放的具体操作节点,本次自查的高成本就会在2027年再付一遍。长效机制建设的思路是压缩人工裁量、压缩代领通道、压缩数据孤岛。10.1申报审核发放流程重构1.村级申报“三必须”:申报清册必须由各村民小组逐户签字确认;申报会议记录必须当场形成并由参会的非本户村民代表签名;申报面积必须张贴第一榜公示,公示期不少于3天。三项缺一即退回重报。2.乡镇审核“两核一签”:乡镇必须对补贴申报面积进行随机抽丈,抽丈户数不少于申报户数的5%;必须将审核结果在乡镇政务公开栏进行第二榜公示,公示期不少于5天;分管副镇长对汇总表签字背书。3.县级发放“一卡一件”:补贴资金全部通过“一卡通”系统发放,一户一卡,不经过任何中间账户;县级在发放前完成系统内数据比对和身份比对,比对未通过的批次不得提交银行代发。10.2跨部门数据共享与自动比对•由县农业农村局牵头,会同财政、自然资源、民政、公安、代发银行,在2026年6月底前建立跨部门补贴数据共享机制,按季度交换数据。•数据共享最小字段包括:身份证号、地块编码、确权面积、补贴面积、补贴金额、死亡注销状态、干部任职状态、银行账号。•建立补贴发放疑点在线筛选规则:身份重复、面积异常、地块重叠、资金集中四类问题在数据交换后7个工作日内自动预警,进入线下核查清单。10.3常态化监督检查制度•每年3月至4月组织例行性补贴专项核查,核查范围覆盖乡镇不少于30%、行政村不少于10%、入户不少于300户。•实行“双随机”抽查机制:抽查对象和抽查人员分别在全县范围内随机抽取,抽查结果公开。•设立惠农补贴违规问题举报专线,举报线索经查证属实的,按追回资金的5%至10%给予奖励,单笔奖励上限由县级财政按规定确定。10.4村级经办人员培训与考核•每年补贴发放前组织一次培训,培训内容包括:申报表格填写规范、公示程序要求、面积核定口径、常见违规情形警示。培训时长不少于8学时。•对经办人员实行负面清单管理:一个自然年度内因同一类问题被纠正2次及以上的,不得继续担任补贴申报经办人。十一、自查结论本次自查的总体判断是:问题多发环节已经从发放端向申报端转移,虚报面积和干部代领已成为最突出的两个风险源。补贴管理的关键堵点不在于资金拨付环节的钱款安全,而在于从“地块到户”的信息形成阶段缺乏可验证的技术防线。通过本次专项整改,全县应完成存量问题清零,并转入以数据比对为基础、以现场抽丈为补充的常态化监管模式。自查工作组将根据整改销号进度出具整改验收报告,对整改不达标的乡镇和单位,按本报告第九条追究责任。附件一:惠农补贴入户核查登记表本表是现场核查的唯一原始凭证,每户一份,核查完成后由两名核查人员和农户三方签字,原件由县农业农村局存档,复印件留乡镇备查。核查项目核查内容记录栏农户信息户主姓名农户信息身份证号农户信息联系电话农户信息一卡通账号承包情况承包地确权地块数承包情况确权面积(亩)申报情况2025年申报补贴类型申报情况申报面积(亩)申报情况申报金额(元)现场核验实测面积(亩)现场核验测量方式(GPS/皮尺)现场核验测量时间到账情况实际到账金额(元)到账情况到账时间到账情况领取方式(本人/代领)到账情况代领人姓名及关系核查结论疑点描述核查结论问题等级(A/B/C)核查结论处理意见签字确认核查人员签字(两人)签字确认农户签字签字确认日期附件二:问题清单及整改销号台账本台账由综合协调组统一编号管理,每周更新一次,销号必须由整改验收组两名以上成员签字确认。台账格式如下:问题编号乡镇行政村涉及人员身份证号补贴类型及年度违规认定金额(元)违规行为描述证据材料编号问题等级整改措施责任单位责任人整改完成时限销号状态验收人附件三:入户访谈问题提纲本提纲供入户核查组使用,访谈须围绕提纲展开,但可根据农户回答适当追问。每户访谈时间一般控制在30分钟以内,记录须当场完成。序号访谈主题具体问题1土地情况您家承包地一共有几块?2土地情况每块地大约多少亩?3土地情况您家土地是自己耕种还是流转出去了?4土地情况流转土地是否签订了流转合同?5土地情况您家承包地和邻居有没有边界争议?6土地情况村里有没有把您家土地丈量过?哪一年量的?7申报过程上一年度补贴申报时您本人签字了吗?8申报过程申报表上的面积是您自己填的还是别人帮填的?9申报过程村干部或村里工作人员有没有到您家核实过面积?10申报过程您家申报面积和实际种地面积是否一致?11申报过程有没有人让您在空白申报表或空白纸上签过字?12申报过程您知道本村的补贴标准是多少元每亩吗?13公示情况村里发放补贴前有没有张榜公示?14公示情况公示地点在哪里?您本人看到过吗?15公示情况公示名单上有您的名字和面积吗?16公示情况村里公示时有没有通过广播或微信群通知大家?17到账情况
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