版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、审计风险的防范和控制,制作人: 姓名: 班级:05会计(3) 学号:13305064,文章架构,基本理论概念 我国的审计风险现状 防范和控制审计风险的对策,审计风险(audit risk) 注册会计师对财务报表审计意见表达不当的或然率 国际审计准则第6号风险评估和内部控制 审计风险是指审计师对含有重要错误信息的财 务报表表示不恰当审计意见的风险。 中国注册会计师审计准则1101号财务报表审计 的目标和一般原则第十七条 “审计风险是指财务报表存在重大错报风险而注 册会计师发表不恰当审计意见的可能性”。 返回,一 我国的审计风险现状, 部分注册会计师缺乏强烈的风险意 识与高度的责任感 事务所之间的
2、不正当竞争导致审 计风险缺乏可控性 审计方法不科学, 被审计单位舞弊手段的变换及有意识 的舞弊增加了审计风险 被审企业内部控制制度不完善 法律、法规不完善、执法力度不严 会计职业界宏观管理不力,对会计人 员的行为缺乏约束性 返回,二 防范和控制审计风险的对策,(一) 清理改制中的遗留问题, 强化社会审计的独立性 宏观上:社会审计组织要脱钩改制 微观上:确保上岗审计人员的独立性,(二) 谨慎选择被审计单位 客户品行端正,信誉良好 尽可能详细了解委托单位的业务状况 加强对财务状况不佳的委托单位的注意,(三) 加强注册会计师的职业道 德,提高自身紊质 树立风险观念 遵守职业道德要求 提高执业水平,(四) 运用科学的审计手段 以评价被审计单位的内部控制制度为 基础进行审计 合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 保险业务风险管理实践模拟试题
- 保险投诉处理与纠纷解决专项训练题库
- 中小学后勤副校长职级竞聘试题库
- 江西省注册国际投资分析师(CIIA)考试(试卷一)题库及答案(2026年)
- 住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(土建施工员专业基础知识)题库(2026年包头)
- 印刷包装厂安全员考试题库及答案
- 2026年银行业务经理综合能力测评试题及答案解析
- 职业暴露应急预案、处置流程培训考核试题及答案
- 特殊教育教师职级考核笔试题目
- 大学电大本科《保险学概论》案例分析题题库及答案
- 广东深圳市龙岗区实验学校2026-2027学年度第一学期 七年级9月阶段性反馈英语试卷(含答案)
- 2026年鞍山市台安县事业单位面向应届毕业生公开招聘高层次急需紧缺人才15人笔试模拟试题及答案详解
- 2026年静疗专科护士考核考试题库(含答案)
- 2026中控证考试题库及答案解析
- 2026年版概论测试题及答案
- (2026年版)糖尿病患者合并心血管疾病诊治专家共识
- 2025年10月自考00230合同法试题及答案含评分参考
- 纪念抗美援朝队会课件
- 淹萝卜教学课件
- 机械制造技术课程设计-倒档变速叉工艺及铣端面夹具设计
- 内科诊所规章制度
评论
0/150
提交评论