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文档简介

1、文件登记表序号: 编号:序号文件编号文件名称数量发布日期实施日期发放日期版次备注01234注:更改情况在相应框内画“”文件发放记录表序号: 编号:序号文件编号文件名称受控号收文人日期回收记录备注文件制(修)订申请单序号: 编号:文件编号文件名称申请部门部门负责人申请原因及制(修)订内容:发放范围: 申请人: 年 月 日会签意见: 审核人: 批准人: 年 月 日更改状态第 版第 次更改更改方式发布日期实施日期文件更改通知单序号: 编号:文件更改申请部门更改文件编号更改文件名称更改条款页码文件更改内容文件更改前状态文件更改后状态文件更改人文件更改批准人发布日期实施日期借阅文件登记表序号: 编号:序

2、号文件编号文件名称借阅份数借阅单位借阅人借阅期限经办人归还日期归还经办人备注文件销毁记录表序号: 编号:序号销毁文件编号销毁文件名称受控/非受控申请人审批人执行人监销人销毁日期年/月/日备注文件更改记录表序号: 编号:序号文件编号文件名称版次第 次更改更改方式生效日期申请部门及更改人申请部门及批准人质量记录清单序号: 编号:序号质量记录编号质量记录名称填写部门保存部门保存期备注职能部门: 资料员:质量记录归档移交清单序号: 编号:序号质量记录名称质量记录编号移交数量移交人签字接收人签字日期质量记录归档移交清单序号: 编号:申请部门申请人年 月 日销毁原因审批人销毁执行人监销人销毁日期 年 月

3、日销毁文件/质量记录名称销毁文件/质量记录编号数量备注查(借)阅档案质量记录序号: 编号:序号借阅日期借阅文件资料名称借阅人批准人归还日期备注质量记录销毁清单序号: 编号:销毁文件人批准人监督销毁人销毁日期销毁方法销毁原因:序号文件编号销毁文件名称数量管理评审计划序号: 编号:评审目的评审内容日期/时间地点参加评审的部门/人员准备工作要求编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 管理评审报告序号: 编号:评审目的评审内容评审时间主持人参加人员评审综述(包括整改措施建议和要求):编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 整改/改进措施报告序号: 编号:管理评审报告中提出的整改措施建议

4、和要求:整改措施计划:责任部门负责人: 日期: 批 准 人: 日期: 整改措施实施情况及效果:责任部门负责人: 日期: 整改措施实施效果验证:验证人员: 日期: 员工聘用申请表序号:编号:姓名出生年月性别民族职务职称文化程度身体状况聘任职务学习专业专长工作单位邮编通讯地址电话学习/培训简历:工作简历:部门意见:年月日人事部意见:年月日员工( )年度考核表序号:编号:姓名聘任职责部门聘任有效期年月日至年月日业绩考核记录结论意见负责人(签字): 年 月 日员工培训需求计划序号培训内容培训人员要求期限备注职 工 培 训 计 划 表序号: 编号:序号培训内容培训形式培训时间和地点参加人员实施部门批准人

5、: 编制人:年 月 日 年 月 日职 工 培 训 登 记 表序号: 编号:序号姓名性别年龄职务及工种培训内容培训地点学习时间成绩 备注特殊岗位人员名单及资格要求序号: 编号:序号姓名性别年龄工种取证日期所持证件及号码现岗备注合同评审记录序号: 编号:订货单位型号联系人规格数量交货期发运方式特殊要求评审内容(要求是否明确,是否有能力满足)签字设计部技术部生产部销售部质管部公司负责人:年 月 日合同/订单变更通知单序号: 编号:合同号顾客名称原定内容型号数量交货期变更内容备注编制: 批准:日期: 日期:销售计划完成情况统计表序号: 编号:序号产品订货单或合同评审记录计划完成实际完成备注数量时间数量

6、时间合计统计结果:编制人: 年 月 日产 品 订 单序号: 编号:单位地址洽谈电话传真订货内容供货时间记录人销售部负责人批准人生产任务单序号: 编号:货号颜色数量/规格单位合计合计制单: 年 月 日设计和开发任务通知单序号: 编号: :兹将 的设计任务下达给你单位,请于 年月 日前完成。设计部年 月 日设计和开发确认申请单序号: 编号: :所承担的 已完成了规定的设计评审和设计验证、且结果符合要求,现申请进行设计确认,请予审批。此致敬礼申请人年 月 日设计更改申请单序号: 编号: :中的设计,由于需要进行设计更改,请予以审查批准。此致敬礼申请人年 月 日设计更改通知单序号: 编号: :的设计更

7、改,经审查后已批准,请遵照设计更改后的方案执行。年月日设计和开发计划书序号:编号:产品/项目名称项目负责人设计计划编号设计计划内容:设计计划执行情况:编制人审批人审批日期设计和开发输入一览表序号:编号:产品/项目名称设计输入文件目录文件名称页数设计主持人编制人设计和开发评审报告序号:编号:产品/项目名称评审时间评审对象参加评审人员评审意见和改进建议:审批人审批日期设计和开发验证报告序号:编号:产品/项目名称验证对象验证主持人验证时间验证方法和验证结果:(可另附页)验证中发现的问题:审批人审批日期设计和开发确认报告序号:编号:项目/合同名称确认时间确认对象参加确认人员确认意见和改进建议:审批人审

8、批日期设计和开发的输入一览表序号:编号:项目/合同名称型号规格设计开发输出清单(附相关资料共计 份)序号内容数量备注备注:编制日期审核日期批准日期设计和开发的输出一览表序号:编号:项目/合同名称型号规格设计开发输出清单(附相关资料共计 份)序号内容数量备注备注:编制日期审核日期批准日期供方能力调查表序号:编号:企业名称企业法人代表地址法人代表委托人电话传真所有制邮编联系人年度产值职工人数运输方式企业类型税号结算银行帐号结算方式资信等级质量保证方式情况调查工艺装备情况:技术、检验、质量管理机构设备及管理情况主要品种产品名称规格价格供货能力执行标准质量水平年供货数量供方评价表序号:编号:供方产品名

9、称参加人员评价方法及结果对供方生产能力进行现场调查对比其它使用者的经验和类似产品供货历史样品评价评审结论:编制:日期批准:日期:合格供方名册序号:编号:序号单位名称物资名称地址电话传真联系人邮政编码备注编制:批准:日期:日期:合格供方年度考核表序号:编号:供方参加评审人员考核情况交货期:产品质量及价格对比:服务质量:结论:编制:批准:日期:日期: 月采购计划序号:编号:序号名称规格型号计量单位完成时限数量备注编制:批准:日期:日期:临时采购申请单序号:编号:物品名称型号/规格品质要求现存数量需求数量采购数量采购价格分项合计部门临时采购原因:供应部意见:总经理审批:制表人:申请部门经理:采购人:

10、物品采购单序号:编号:请购部门用途物品名称型号/规格数量单价小计采购记录备注时间供应商合计经办:日期:确认:日期:审核:日期:批准:日期: 月生产计划序号:编号:产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计:备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:设备检查记录序号:编号:检查结束传运系统润滑油电气系统整洁故障处理情况检查人日期负责人日期生产日报表序号:编号:产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格率备注主要不合格项目不合格次数原因对不合格品的处置编制: 日期: 检验: 日期:领 料 单序号: 编号:序号材料名称规格单位数量备注领料部门: 领料人: 经手:

11、时间:领 料 单序号: 编号:序号材料名称规格单位数量备注领料部门: 领料人: 经手: 时间: 领 料 单序号: 编号:序号材料名称规格单位数量备注领料部门: 领料人: 经手: 时间: 领 料 单序号: 编号:序号材料名称规格单位数量备注领料部门: 领料人: 经手: 时间: 随 工 单序号: 编号:产品名称型号规格零(部)件图号零(部)件名称工序号工序名称班组接图日期计划数量完成数量完成日期操作者检验员备注合格返工返修报废物料标识卡序号: 编号:品名规格型号数量进厂日期检验状态备注物资收发卡序号: 编号:品名规格型号入库日期时间出库数量领用人时间节存仓库保管员:顾客财产问题反馈表序号:编号:产

12、品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录:签名:日期:验证记录:签名:日期顾客处理意见:签名:日期机电设备台帐序号:编号:设备名称设备型号设备编号安装位置产地出厂日期使用日期设备价格出厂序号设备使用寿命设备折旧率折旧年限设备本体主要参数附属设备主要零部件及其参数电机额定电压转速额定电流产地频率出厂序号功率出厂日期控制柜备注设备卡序号:编号:名称:型号:功率:折旧年限:设备编号:负责人:使用日期:出产厂:出厂日期:存放位置:运行状况:设备维修保养记录序号:编号:设备名称维修责任人设备编号维修开始时间结束时间故障原因:检查人:维修过程及措施:维修负责人:维修检定结论:验收人:年月日备注:设备外委维修申请表序号:编号:设备名称维修费用规格型号计划维修日期外包维修

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