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文档简介

1、刀片柄项目立项申请报告一、概述(一)项目名称刀片柄项目(二)项目建设单位xxx集团(三)项目咨询机构泓域咨询机构(四)法定代表人马xx(五)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项

2、重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分

3、析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用

4、自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 上一年度,xxx投资公司实现营业收入16552.30万元,同比增长23.80%(3182.09万元)。其中,主营业业务刀片柄生产及销售收入为15428.94万元,占营业总收入的93.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3895.54万元,较去年同期相比增长397.26万元,增长率11.36%;实现净利润2921.65万元,较去年同期相比增长435.96万元,增长率17.54%。(六)项目选址某某临港经济技术开发区(七)项目用地规模项目总用地面积33590.12平方米(折合约50.36亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划

5、建筑系数79.54%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度192.48万元/亩。项目净用地面积33590.12平方米,建筑物基底占地面积26717.58平方米,总建筑面积41315.85平方米,其中:规划建设主体工程25034.07平方米,项目规划绿化面积2090.71平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费4383.09万元。(十)节能分析1、项目年用电量1199578.94千瓦时,折合147.43吨标准煤。2、项目年总用水量12192.29立方米,折合1.04吨标准煤。3、“刀片柄项目投资建设项目”,年用电量1199578.94千

6、瓦时,年总用水量12192.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.47吨标准煤/年。达产年综合节能量37.12吨标准煤/年,项目总节能率25.60%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资12698.92万元,其中:固定资产投资9693.29万元,占项目总投资的76.33%;流动资金3005.63万元,占项目总投资的23.67%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27799.00万元,总成本费用21204.97万元,税金及附加243.50万元,利润总额6594.03万元,利税总额7747.05万元,税后净利润4945.52万元,达产年纳税总额28

7、01.53万元;达产年投资利润率51.93%,投资利税率61.01%,投资回报率38.94%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位469个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率51.93%,投资利税率61.01%,全部投资回报率38.94%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体

8、,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。二、项目背景研究分析“十三五”时期,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,我国经济长期向好的基本面没有改变,有利于营造较好的外部环境;新一轮科技革命和产业变革孕育新突破,有利于发挥后发优势、加快产业转型升级;全面深化改革和创新驱动发展深入推进,有利于激发发展动力和活力;国家聚焦聚力于推进“一带一路”、长江经济带等重大战略,生产力布局向内陆腹地拓展,有利于开拓发展新空间;国家把生态文明建设摆到更加重要位置,有利于我省

9、把生态优势转化为发展优势。与此同时,国际国内发展环境错综复杂,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,国内面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战,我省发展外部环境的不稳定性和不确定性因素增多。发展不足仍然是我省面临的主要矛盾,同时面临一系列新的挑战:有效需求不足,传统动力减弱,保持经济平稳健康发展的难度增加;产业层次总体较低,创新能力不强,转型升级任务艰巨;企业效益下滑,商品房库存偏高,经济领域风险隐患较多;资源约束进一步增强,生态环境压力不断加大;人口老龄化加快,基本公共服务供给不足,扶贫攻坚任务十分繁重,影响社会稳定的因素增多;社会文明素质有待提高。三、产品规划分析(一)产品规划项目

10、主要产品为刀片柄,根据市场情况,预计年产值27799.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业

11、化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。(二)用地规模该项目总征地面积33590.12平方米(折合约50.36亩),其中:净用地面积33590.12平方米(红线范围折合约50.36亩)。项目规划总建筑面积41315.85平方米,其中:规划建设主体工程25034.07平方米,计容建筑面积41315.85平方米;预计建筑工程投

12、资3674.80万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.54%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度192.48万元/亩。项目预计总建筑面积41315.85平方米,其中:计容建筑面积41315.85平方米,计划建筑工程投资3674.80万元,占项目总投资的28.94%。(四)选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污

13、染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、项目风险应对说明投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目

14、对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济

15、带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。五、投资规划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9693.29(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3005.63万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12698.92万元,其中:固定资产投资9693.29万元,占项目总投资的76.33%;流动资金3005.63万元,占项目总投资的23.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3674.80万元,占项目总投资的28.94%;设备购置费4383.09万元,占项目总投资的34.52%;其它投资1635.40万元,占项目

16、总投资的12.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9693.29+3005.63=12698.92(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益分析(一)营业收入估算该“刀片柄项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑刀片柄行业设备相对价格变化,假设当年刀片柄设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入27799.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=909.52万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用21204.97万元,其中

17、:可变成本18048.64万元,固定成本3156.33万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6594.03(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6594.0325.00%=1648.51(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6594.03(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6594.0325.00%=1648.51(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6594.03万元

18、,缴纳企业所得税1648.51万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6594.03-1648.51=4945.52(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=51.93%。(2)达产年投资利税率=61.01%。(3)达产年投资回报率=38.94%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入27799.00万元,总成本费用21204.97万元,税金及附加243.50万元,利润总额6594.03万元,企业所得税1648.51万元,税后净利润4945.52万元,年纳税总额2801.53万元。七、项目综合评估1、中小企业

19、促进法以“改善中小企业经营环境,促进中小企业健康发展,扩大城乡就业,发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨,确立了中小企业在国民经济中的法律地位,明确了政府管理部门的职责,并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。中小企业促进法提出,国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针,致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境,并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度,鼓励和支持创业、技术创新,加强中小企业社会化服务体系建设,以促进中小企业健康发展。中小企业促进法强调,国家保护中小企业及其出资人的合法权益,任何单位不得违反法

20、律法规向中小企业收费和罚款。这些措施,必将对我国中小企业发展产生深远的影响。中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段,经济增长速度难有明显回升,大中型企业规模化扩张的空间有限,将不得不进行发展方式的转变,其转变的一个道路是产品升级,向价值链高端提升,另一个途径是向上下游延伸,扩张其产品空间,这样,原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足,加大了中小企业的竞争压力。2、项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。投资项

21、目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率51.93%,投资利税率61.01%,全部投资回报率38.94%,全部投资回收期4.07年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指

22、标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33590.1250.36亩1.1容积率1.231.2建筑系数79.54%1.3投资强度万元/亩192.481.4基底面积平方米26717.581.5总建筑面积平方米41315.851.6绿化面积平方米2090.71绿化率5.06%2总投资万元12698.922.1固定资产投资万元9693.292.1.1土建工程投资万元3674.802.1.1.1土建工程投资占比万元28.94%2.1.2设备投资万元4383.092.1.2.1设备投资占比34.52%2.1.3其它投资万元1635.402.1.3.1其它投资占比12.88%2.1.4固定资产投资占比

23、76.33%2.2流动资金万元3005.632.2.1流动资金占比23.67%3收入万元27799.004总成本万元21204.975利润总额万元6594.036净利润万元4945.527所得税万元1.238增值税万元909.529税金及附加万元243.5010纳税总额万元2801.5311利税总额万元7747.0512投资利润率51.93%13投资利税率61.01%14投资回报率38.94%15回收期年4.0716设备数量台(套)9617年用电量千瓦时1199578.9418年用水量立方米12192.2919总能耗吨标准煤148.4720节能率25.60%21节能量吨标准煤37.1222员工

24、数量人469土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18889.3318889.3325034.0725034.072449.301.1主要生产车间11333.6011333.6015020.4415020.441518.571.2辅助生产车间6044.596044.598010.908010.90783.781.3其他生产车间1511.151511.151451.981451.98146.962仓储工程4007.644007.6410583.1610583.16753.052.1成品贮存1001.911001.912645.7926

25、45.79188.262.2原料仓储2083.972083.975503.245503.24391.592.3辅助材料仓库921.76921.762434.132434.13173.203供配电工程213.74213.74213.74213.7417.113.1供配电室213.74213.74213.74213.7417.114给排水工程245.80245.80245.80245.8015.304.1给排水245.80245.80245.80245.8015.305服务性工程2538.172538.172538.172538.17180.605.1办公用房1283.491283.491283.

26、491283.4996.465.2生活服务1254.681254.681254.681254.6893.886消防及环保工程716.03716.03716.03716.0357.326.1消防环保工程716.03716.03716.03716.0357.327项目总图工程106.87106.87106.87106.87104.127.1场地及道路硬化7287.431236.261236.267.2场区围墙1236.267287.437287.437.3安全保卫室106.87106.87106.87106.878绿化工程2800.0398.00合计26717.5841315.8541315.85

27、3674.80节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤148.471.1年用电量千瓦时1199578.941.2年用电量吨标准煤147.431.3年用水量立方米12192.291.4年用水量吨标准煤1.042年节能量吨标准煤37.123节能率25.60%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6820.101.1完成比例53.71%2完成固定资产投资万元5105.882.1完成比例74.87%3完成流动资金投资万元1714.223.1完成比例25.13%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3191.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1

28、841.592工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元424.403企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元115.304品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元209.485其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.715.3年工资额万元160.326职工工资总额万元2751.09固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3674.804383.09192.489693.291.1工程费用万元367

29、4.804383.0918376.131.1.1建筑工程费用万元3674.803674.8028.94%1.1.2设备购置及安装费万元4383.094383.0934.52%1.2工程建设其他费用万元1635.401635.4012.88%1.2.1无形资产万元979.26979.261.3预备费万元656.14656.141.3.1基本预备费万元285.30285.301.3.2涨价预备费万元370.84370.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元9693.299693.29流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18376.1312034.

30、6614462.3018376.1318376.1318376.131.1应收账款万元5512.843032.064134.635512.845512.845512.841.2存货万元8269.264548.096201.948269.268269.268269.261.2.1原辅材料万元2480.781364.431860.582480.782480.782480.781.2.2燃料动力万元124.0468.2293.03124.04124.04124.041.2.3在产品万元3803.862092.122852.893803.863803.863803.861.2.4产成品万元1860.5

31、81023.321395.441860.581860.581860.581.3现金万元4594.032526.723445.524594.034594.034594.032流动负债万元15370.508453.7811527.8815370.5015370.5015370.502.1应付账款万元15370.508453.7811527.8815370.5015370.5015370.503流动资金万元3005.631653.102254.223005.633005.633005.634铺底流动资金万元1001.87551.03751.411001.871001.871001.87总投资构成估算

32、表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12698.92131.01%131.01%100.00%2项目建设投资万元9693.29100.00%100.00%76.33%2.1工程费用万元8057.8983.13%83.13%63.45%2.1.1建筑工程费万元3674.8037.91%37.91%28.94%2.1.2设备购置及安装费万元4383.0945.22%45.22%34.52%2.2工程建设其他费用万元979.2610.10%10.10%7.71%2.2.1无形资产万元979.2610.10%10.10%7.71%2.3预备费万元656.146.7

33、7%6.77%5.17%2.3.1基本预备费万元285.302.94%2.94%2.25%2.3.2涨价预备费万元370.843.83%3.83%2.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9693.29100.00%100.00%76.33%5建设期间费用万元6流动资金万元3005.6331.01%31.01%23.67%7铺底流动资金万元1001.8810.34%10.34%7.89%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15289.4520849.2527799.0027799.0027799.001.1万元15289.4520849

34、.2527799.0027799.0027799.002现价增加值万元4892.626671.768895.688895.688895.683增值税万元500.24682.14909.52909.52909.523.1销项税额万元4447.844447.844447.844447.844447.843.2进项税额万元1946.082653.743538.323538.323538.324城市维护建设税万元35.0247.7563.6763.6763.675教育费附加万元15.0120.4627.2927.2927.296地方教育费附加万元10.0013.6418.1918.1918.199土地

35、使用税万元134.36134.36134.36134.36134.3610税金及附加万元194.39216.22243.50243.50243.50折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3674.803674.80当期折旧额2939.84146.99146.99146.99146.99146.99净值734.963527.813380.823233.823086.832939.842机器设备原值4383.094383.09当期折旧额3506.47233.76233.76233.76233.76233.76净值4149.333915.563681.80

36、3448.033214.273建筑物及设备原值8057.89当期折旧额6446.31380.76380.76380.76380.76380.76建筑物及设备净值1611.587677.137296.376915.616534.856154.094无形资产原值979.26979.26当期摊销额979.2624.4824.4824.4824.4824.48净值954.78930.30905.82881.33856.855合计:折旧及摊销7425.57405.24405.24405.24405.24405.24总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元

37、14536.497995.0710902.3714536.4914536.4914536.492外购燃料动力费万元1090.97600.03818.231090.971090.971090.973工资及福利费万元2751.092751.092751.092751.092751.092751.094修理费万元45.6925.1334.2745.6945.6945.695其它成本费用万元2375.491306.521781.622375.492375.492375.495.1其他制造费用万元746.68410.67560.01746.68746.68746.685.2其他管理费用万元704.233

38、87.33528.17704.23704.23704.235.3其他销售费用万元1294.49711.97970.871294.491294.491294.496经营成本万元20799.7311439.8515599.8020799.7320799.7320799.737折旧费万元380.76380.76380.76380.76380.76380.768摊销费万元24.4824.4824.4824.4824.4824.489利息支出万元-10总成本费用万元21204.9713083.0816692.8121204.9721204.9721204.9710.1可变成本万元18048.649926.7513536.4818048.6418048.6418048.6410.2固定成本万元31

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