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文档简介
1、二乙醇胺项目立项申请书一、项目概况(一)项目名称二乙醇胺项目(二)项目建设单位xxx科技发展公司(三)项目咨询机构泓域咨询(四)法定代表人吕xx(五)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司始终坚
2、持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一
3、系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入26377.60万元,同比增长23.56%(5029.43万元)。其中,主营业业务二乙醇胺生产及销售收入为21839.97万元,占营业总收入的82.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5647.47万元,较去年同期相比增长1413.71万元,增长率33.39%;实现
4、净利润4235.60万元,较去年同期相比增长769.46万元,增长率22.20%。(六)项目选址某产业集聚区(七)项目用地规模项目总用地面积31235.61平方米(折合约46.83亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.02%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度193.85万元/亩。项目净用地面积31235.61平方米,建筑物基底占地面积16561.12平方米,总建筑面积36545.66平方米,其中:规划建设主体工程27335.83平方米,项目规划绿化面积2869.54平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3068.
5、05万元。(十)节能分析1、项目年用电量431972.09千瓦时,折合53.09吨标准煤。2、项目年总用水量25341.16立方米,折合2.16吨标准煤。3、“二乙醇胺项目投资建设项目”,年用电量431972.09千瓦时,年总用水量25341.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.25吨标准煤/年。达产年综合节能量16.50吨标准煤/年,项目总节能率25.30%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资13305.21万元,其中:固定资产投资9078.00万元,占项目总投资的68.23%;流动资金4227.21万元,占项目总投资的31.77%。(十二)项目预期经济效
6、益规划目标预期达产年营业收入32596.00万元,总成本费用25350.62万元,税金及附加244.87万元,利润总额7245.38万元,利税总额8489.61万元,税后净利润5434.03万元,达产年纳税总额3055.58万元;达产年投资利润率54.46%,投资利税率63.81%,投资回报率40.84%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位659个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率54.46%,投资利税率63.81%,全部投资回报率40.84%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能
7、力和抗风险能力。2、二、建设必要性分析“十三五”时期,在确保率先全面建成小康社会目标要求基础上,国家中心城市功能实现整体跃升,成为珠三角世界级城市群核心城市、辐射带动泛珠地区合作的龙头城市、国家建设“一带一路”的战略枢纽。经济发展提质增效。经济保持中高速增长,地区生产总值年均增长7.5%以上,到2020年达到2.8万亿元,人均生产总值达到18万元左右,力争提前实现全市生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番;国际航运中心、物流中心、贸易中心和现代金融服务体系基本建成,现代服务业和先进制造业双轮驱动成效显著,服务业增加值占GDP比重、现代服务业增加值占服务业增加值比重分别达到70%左右,高端
8、高质高新现代产业体系基本建立。创新驱动显著增强。国家创新中心城市建设取得重大突破,国家自主创新示范区和全面创新改革试验取得重大进展,良好的创新生态环境基本形成,企业创新主体地位确立,涌现出一批创新型领军企业和新型研发机构,人才强市战略扎实推进,城市创新能力大幅提升,自主创新能力居全国前列。到2020年,规模以上高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达49%,全社会研发经费投入占GDP比例达3%,每万人发明专利拥有量达25件。城市功能全面提升。空港、海港、铁路港、信息港等重大枢纽型基础设施加快完善,国际航空枢纽、航运枢纽能级居世界前列,成为全球城市网络中的重要节点,国际性综合交通枢纽的集聚辐射
9、能力显著提升。到2020年,广州白云国际机场旅客吞吐量达8000万人次、货邮吞吐量达250万吨,广州港港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别达6亿吨和2500万标准箱,社会消费品零售总额达11600亿元,金融业增加值占地区生产总值比重达12%。改革开放走在前列。南沙新区和中国(广东)自由贸易试验区南沙新区片区先行先试作用充分发挥,国家和省重大改革试点形成可复制可推广经验,各方面制度更加成熟定型,城市治理体系和治理能力现代化水平进一步提高。实施更加主动的开放战略,高水平开放型经济更加活跃,城市国际竞争力和影响力明显增强,国际化水平大幅提升。到2020年,商品进出口总值达2000亿美元。城乡环境宜居宜业
10、。“三大战略枢纽”、“一江两岸三带”、“多点支撑”城市布局更趋优化,市场化国际化法治化营商环境和干净整洁平安有序城市环境全面提升,投资贸易便利化和生活服务便利化水平进一步提高。城市管理更加精细化品质化,社会信用体系基本建立,平安广州建设扎实推进。生态文明建设取得新突破,主体功能区格局和生态安全屏障基本形成,垃圾分类处理体系基本建成,清洁能源普及广泛应用,空气、水、土壤等环境质量得到进一步改善,主要污染物排放持续减少。到2020年,空气质量优良天数占比达86%,可吸入颗粒物(PM2.5)年均浓度低于30微克/立方米,城镇生活污水处理率达95%,城镇生活垃圾无害化处理率达100%,城市人均公园绿地
11、面积达18平方米。民生福祉持续改善。城乡居民收入增长与经济增长保持同步,就业形势保持稳定,社会保障体系更加完善,教育、医疗、社保、住房等公共服务体系更加健全,户籍人口城镇化率进一步提高,市民健康水平和生活品质不断提高。“十三五”期间,新增城镇就业人数100万人,筹集保障性安居工程(含租赁补贴)累计5.75万套。到2020年,平均期望寿命达到82岁以上,每千名老人养老床位数达40张,基本社会保险覆盖率达98%以上。文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观深入人心,市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,向上向善、诚信互助的社会风尚蔚然成风,全社会法制意识不断增强,公共文化服务体系基
12、本建成,文化产业成为支柱产业,城市文化软实力明显提高。到2020年,文化及相关产业增加值占GDP比重达6%。展望2030年,全市居民享有公共服务水平、环境质量水平和产业核心竞争力进入国际先进城市行列,建成有文化底蕴、有岭南特色、有开放魅力的现代化国际大都市。三、项目方案分析(一)产品规划项目主要产品为二乙醇胺,根据市场情况,预计年产值32596.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原
13、辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。(二)用地规模该项目总征地面积31235.61平方米(折合约46.83亩),其中:净用地面积31235.61平方米(红线范围折合约46
14、.83亩)。项目规划总建筑面积36545.66平方米,其中:规划建设主体工程27335.83平方米,计容建筑面积36545.66平方米;预计建筑工程投资2712.39万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.02%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度193.85万元/亩。项目预计总建筑面积36545.66平方米,其中:计容建筑面积36545.66平方米,计划建筑工程投资2712.39万元,占项目总投资的20.39%。(四)选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术
15、人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、项目风险本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本
16、章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。五、投资规划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9078.00(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4227.21万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13305.21万元,其
17、中:固定资产投资9078.00万元,占项目总投资的68.23%;流动资金4227.21万元,占项目总投资的31.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2712.39万元,占项目总投资的20.39%;设备购置费3068.05万元,占项目总投资的23.06%;其它投资3297.56万元,占项目总投资的24.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9078.00+4227.21=13305.21(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经济效益分析(一)营业收入估算该“二乙醇胺项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑二乙醇
18、胺行业设备相对价格变化,假设当年二乙醇胺设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入32596.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=999.36万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用25350.62万元,其中:可变成本21837.37万元,固定成本3513.25万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7245.38(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7245.38
19、25.00%=1811.35(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7245.38(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7245.3825.00%=1811.35(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7245.38万元,缴纳企业所得税1811.35万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7245.38-1811.35=5434.03(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=54.46%。(2)达产年投资利
20、税率=63.81%。(3)达产年投资回报率=40.84%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入32596.00万元,总成本费用25350.62万元,税金及附加244.87万元,利润总额7245.38万元,企业所得税1811.35万元,税后净利润5434.03万元,年纳税总额3055.58万元。七、总结评价1、逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模,重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业,以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金,发挥财政资金的引导作用,带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。
21、引导中小企业精细化生产、管理和服务,以美誉度好、性价比高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住关键环节,量化标准,强化责任,不断提供优质的产品和服务。支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能,满足日益增长的个性化、定制化需求。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能
22、够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率54.46%,投资利税率63.81%,全部投资回报率40.84%,全部投资回收期3.95年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31235.6146.83亩1.1容积率1.171.2建筑系数53.0
23、2%1.3投资强度万元/亩193.851.4基底面积平方米16561.121.5总建筑面积平方米36545.661.6绿化面积平方米2869.54绿化率7.85%2总投资万元13305.212.1固定资产投资万元9078.002.1.1土建工程投资万元2712.392.1.1.1土建工程投资占比万元20.39%2.1.2设备投资万元3068.052.1.2.1设备投资占比23.06%2.1.3其它投资万元3297.562.1.3.1其它投资占比24.78%2.1.4固定资产投资占比68.23%2.2流动资金万元4227.212.2.1流动资金占比31.77%3收入万元32596.004总成本万
24、元25350.625利润总额万元7245.386净利润万元5434.037所得税万元1.178增值税万元999.369税金及附加万元244.8710纳税总额万元3055.5811利税总额万元8489.6112投资利润率54.46%13投资利税率63.81%14投资回报率40.84%15回收期年3.9516设备数量台(套)10517年用电量千瓦时431972.0918年用水量立方米25341.1619总能耗吨标准煤55.2520节能率25.30%21节能量吨标准煤16.5022员工数量人659土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11
25、708.7111708.7127335.8327335.832231.731.1主要生产车间7025.237025.2316401.5016401.501383.671.2辅助生产车间3746.793746.798747.478747.47714.151.3其他生产车间936.70936.701585.481585.48133.902仓储工程2484.172484.175986.395986.39355.442.1成品贮存621.04621.041496.601496.6088.862.2原料仓储1291.771291.773112.923112.92184.832.3辅助材料仓库571.36
26、571.361376.871376.8781.753供配电工程132.49132.49132.49132.498.853.1供配电室132.49132.49132.49132.498.854给排水工程152.36152.36152.36152.367.924.1给排水152.36152.36152.36152.367.925服务性工程1573.311573.311573.311573.3193.425.1办公用房713.85713.85713.85713.8551.755.2生活服务859.46859.46859.46859.4648.796消防及环保工程443.84443.84443.844
27、43.8429.656.1消防环保工程443.84443.84443.84443.8429.657项目总图工程66.2466.2466.2466.24-63.337.1场地及道路硬化4352.57794.86794.867.2场区围墙794.864352.574352.577.3安全保卫室66.2466.2466.2466.248绿化工程1391.8348.71合计16561.1236545.6636545.662712.39节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤55.251.1年用电量千瓦时431972.091.2年用电量吨标准煤53.091.3年用水量立方米25341.161.
28、4年用水量吨标准煤2.162年节能量吨标准煤16.503节能率25.30%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9428.051.1完成比例70.86%2完成固定资产投资万元7143.772.1完成比例75.77%3完成流动资金投资万元2284.283.1完成比例24.23%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4481.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元1903.572工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元671.453企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.693.3年工资额万
29、元188.984品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元301.115其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元134.516职工工资总额万元3199.62固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2712.393068.05193.859078.001.1工程费用万元2712.393068.0524257.401.1.1建筑工程费用万元2712.392712.3920.39%1.1.2设备购置及安装费万元3068.053068.0523.06%1.2工程建设其
30、他费用万元3297.563297.5624.78%1.2.1无形资产万元1660.281660.281.3预备费万元1637.281637.281.3.1基本预备费万元962.26962.261.3.2涨价预备费万元675.02675.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元9078.009078.00流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24257.4014558.0817729.0624257.4024257.4024257.401.1应收账款万元7277.224730.195457.917277.227277.227277.221.2存货万
31、元10915.837095.298186.8710915.8310915.8310915.831.2.1原辅材料万元3274.752128.592456.063274.753274.753274.751.2.2燃料动力万元163.74106.43122.80163.74163.74163.741.2.3在产品万元5021.283263.833765.965021.285021.285021.281.2.4产成品万元2456.061596.441842.052456.062456.062456.061.3现金万元6064.353941.834548.266064.356064.356064.35
32、2流动负债万元20030.1913019.6215022.6420030.1920030.1920030.192.1应付账款万元20030.1913019.6215022.6420030.1920030.1920030.193流动资金万元4227.212747.693170.414227.214227.214227.214铺底流动资金万元1409.06915.891056.801409.061409.061409.06总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13305.21146.57%146.57%100.00%2项目建设投资万元9078.00
33、100.00%100.00%68.23%2.1工程费用万元5780.4463.68%63.68%43.44%2.1.1建筑工程费万元2712.3929.88%29.88%20.39%2.1.2设备购置及安装费万元3068.0533.80%33.80%23.06%2.2工程建设其他费用万元1660.2818.29%18.29%12.48%2.2.1无形资产万元1660.2818.29%18.29%12.48%2.3预备费万元1637.2818.04%18.04%12.31%2.3.1基本预备费万元962.2610.60%10.60%7.23%2.3.2涨价预备费万元675.027.44%7.44
34、%5.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9078.00100.00%100.00%68.23%5建设期间费用万元6流动资金万元4227.2146.57%46.57%31.77%7铺底流动资金万元1409.0715.52%15.52%10.59%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21187.4024447.0032596.0032596.0032596.001.1万元21187.4024447.0032596.0032596.0032596.002现价增加值万元6779.977823.0410430.7210430.7210430.
35、723增值税万元649.58749.52999.36999.36999.363.1销项税额万元5215.365215.365215.365215.365215.363.2进项税额万元2740.403162.004216.004216.004216.004城市维护建设税万元45.4752.4769.9669.9669.965教育费附加万元19.4922.4929.9829.9829.986地方教育费附加万元12.9914.9919.9919.9919.999土地使用税万元124.94124.94124.94124.94124.9410税金及附加万元202.89214.88244.87244.87
36、244.87折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2712.392712.39当期折旧额2169.91108.50108.50108.50108.50108.50净值542.482603.892495.402386.902278.412169.912机器设备原值3068.053068.05当期折旧额2454.44163.63163.63163.63163.63163.63净值2904.422740.792577.162413.532249.903建筑物及设备原值5780.44当期折旧额4624.35272.12272.12272.12272.1227
37、2.12建筑物及设备净值1156.095508.325236.204964.084691.964419.844无形资产原值1660.281660.28当期摊销额1660.2841.5141.5141.5141.5141.51净值1618.771577.271535.761494.251452.745合计:折旧及摊销6284.63313.63313.63313.63313.63313.63总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16764.6410897.0212573.4816764.6416764.6416764.642外购燃料动力费万元10
38、41.62677.05781.211041.621041.621041.623工资及福利费万元3199.623199.623199.623199.623199.623199.624修理费万元32.6521.2224.4932.6532.6532.655其它成本费用万元3998.462599.002998.853998.463998.463998.465.1其他制造费用万元1417.53921.391063.151417.531417.531417.535.2其他管理费用万元677.18440.17507.88677.18677.18677.185.3其他销售费用万元2570.891671.081928.172570.892570.892570.896经营成本万元25036.9916274.0418777.7425036.9925036.9925036.997折旧费万元272.12272.12272.12272.12272.12272.128摊销费万元41.5141.5141.5141.5141.5141.519利息支出万元-10总成本费用万元25350.6217707.5419891.2825350.6225350.6225350.6210.1可变成本万元21837.3714194.2916378.0321837.3721837.3721837.37
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