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文档简介

1、风速仪项目审查申请书一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识

2、产权运用标杆企业。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提

3、高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 (三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入25980.66万元,同比增长19.68%(4272.47万元)。其中,主营业业务风速仪生产及销售收入为22331.88万元,占营业总收入的85.96%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5455.947274.586754.976495.1625980.662主营业务收入4689.696252.935806.295582.9722331.882.1风速仪(A)1547.602063.471916.081842.387369.522.2风速仪(B)1078

4、.631438.171335.451284.085136.332.3风速仪(C)797.251063.00987.07949.103796.422.4风速仪(D)562.76750.35696.75669.962679.832.5风速仪(E)375.18500.23464.50446.641786.552.6风速仪(F)234.48312.65290.31279.151116.592.7风速仪(.)93.79125.06116.13111.66446.643其他业务收入766.241021.66948.68912.193648.78根据初步统计测算,公司实现利润总额6347.84万元,较去年同

5、期相比增长1272.19万元,增长率25.06%;实现净利润4760.88万元,较去年同期相比增长1022.41万元,增长率27.35%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25980.66完成主营业务收入万元22331.88主营业务收入占比85.96%营业收入增长率(同比)19.68%营业收入增长量(同比)万元4272.47利润总额万元6347.84利润总额增长率25.06%利润总额增长量万元1272.19净利润万元4760.88净利润增长率27.35%净利润增长量万元1022.41投资利润率55.78%投资回报率41.84%财务内部收益率23.92%企业总资产万元46303.10

6、流动资产总额占比万元37.40%流动资产总额万元17315.48资产负债率43.09%(四)报告咨询机构泓域咨询二、项目建设符合性把握消费升级大趋势,实施供给侧结构性调整,突出信息化、服务化、融合化、绿色化发展,加快构筑以现代农业为基础、新兴产业为引领、先进制造业和现代服务业为支撑的现代产业体系,做强“青岛智造”和“青岛服务”品牌。(一)建设智能制造基地壮大十大新型工业千亿级产业。坚持制造业分工细化、协作紧密发展方向,壮大原有优势产业,扶持未来支柱产业,发展轨道交通装备、汽车、船舶海工、机械装备、家电、石化、橡胶、服装、食品、电子信息等十大新型工业千亿级产业。强化制造要素集聚和布局优化,做强轨

7、道交通装备、汽车、船舶海工、机械装备4个装备制造业,加快主导产业引导配套产业集群式发展,建设国内重要的先进装备制造基地。促进传统和优势产业升级,提升家电、石化、橡胶、服装、食品、电子信息等6个重点产业,实施工业转型升级强基工程,打造具有竞争力的新型工业产业链。注重市场导向和政策引导,建立能耗、环保、质量、安全为约束条件的淘汰落后产能、削减低效产能推进机制。培育十大战略性新兴产业。把握产业融合、产业链整合等产业分工新趋势,培育发展与市场需求相结合、引发产业体系重大变革的战略性新兴产业,重点发展新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等具有基础的优势产业,培育工业机器人、新能源汽车、航空

8、航天等科技密集型产业,布局人工智能、三维(3D)打印等前沿产业。加大战略性新兴产业领军企业引导力度,聚焦细分领域,开展“四个一批工程”:组织实施一批国家重大科技专项、产业化项目和示范工程,形成一批拥有自主知识产权的技术和产品,培育一批行业龙头型企业,建设一批专业性、集聚度高的产业园。大力发展互联网工业。以智能制造为主攻方向,促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透,生产方式向智能、精细、协同、绿色转变,发展基于互联网的众包设计、柔性制造、个性化定制等制造新模式,打造国内重要的互联网工业强市。实施智能制造工程,推进制造装备和关键部件智能化,组织研发工业机器人、三维(3D)打印、高档数控机床等智能

9、装备和智能化生产线,推进高端芯片、智能仪器仪表等关键智能部件研发与产业化。实施传统行业关键岗位“机器换人”,加快船舶、机械、汽车、家电等行业生产设备智能化改造。打造家电、服装、轮胎、新能源汽车、三维(3D)打印等领域云制造服务平台,建设以行业云平台为支撑的智能互联工厂。到2020年,打造50个智能工厂和500个数字化车间,全市两化融合发展指数达到85以上。优化制造业“两廊十区多园”发展布局。加快园区升级,推动要素整合,实现主导产业差异化发展,重点建设十大工业功能区和50个工业集聚区,发展烟威青“智造业”产业走廊和济潍青“高增值”产业走廊。统筹规划产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区,

10、加快开发区、园区向生产、生活、生态一体化的功能区转型,构建以产带城、以城促产的产城融合发展新模式。(二)打造区域性服务中心加快发展十大现代服务业。围绕提升区域性服务中心功能,突出服务高端化,构建高效生产服务体系和优质生活服务体系,重点发展金融、科技服务(含信息服务)、现代物流、现代旅游、现代商贸、高端商务(含总部经济)、文化创意、教育、健康养老(含体育)、会展等十大现代服务业。引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,做大做强金融、现代物流、高端商务、科技服务、会展5个生产性服务业,建设具有竞争力的生产性服务业中心。引领生活性服务业向精细和高品质转变,大力发展现代旅游、现代商贸、文化创意、教育

11、、健康养老5个生活性服务业,建设功能完善的生活性服务业生态圈。2020年,生产性服务业增加值占服务业比重达到60%。大力支持服务业新业态新模式。深入推进国家电子商务示范城市建设,推进商贸流通、大宗商品、农产品交易等与电子商务深度融合,实现线上线下融合发展,引导发展社区电商、农村电商等新型商业模式。搭建股权众筹、第三方支付等互联网金融平台。壮大快递、仓储和物流规划咨询、物流信息系统、供应链管理等智慧物流业态规模。培育提升“互联网+”文化、旅游等特色经济,在影视动漫、数字出版、现代传媒等领域建设35个具有全国影响力的创新平台,探索O2O旅游、大数据旅游、虚拟现实旅游等新模式,2020年互联网技术应

12、用在星级饭店、A级景区和旅行社覆盖率超过95%。培育平台经济和分享经济,引进阿里巴巴、优步等平台型、分享型企业,支持本地龙头企业发展区域性交易平台。促进服务业与制造业深度融合。推动制造业服务化,引导和支持制造企业延伸服务链条,利用互联网技术整合线下服务资源,推动制造业由生产型向生产服务型转变。发展研发设计、第三方物流、产业金融、融资租赁、信息技术服务、鉴证咨询、节能环保服务、人力资源服务等生产性服务业,加快科技服务业集聚发展。鼓励生产性服务企业以提供核心装备、专业设备和整体解决方案为主带动项目总承包、总集成、总代理服务,通过服务引导生产、控制生产。推动服务业制造化,引导服务业企业强化消费需求大

13、数据分析,推广个性化、多样化以销定产模式,实现精准生产和精确制造。完善服务业发展格局。统筹发展胶州湾东岸总部金融服务业发展带、西岸航运物流服务业发展带、北岸科技信息服务业发展带。环湾中心城区立足增强综合服务功能,重在提升服务业发展能级,实现城市功能转型。把加快郊区服务业发展作为重要战略导向,依托新城区、重点功能区、产业园区发展生产性服务业和特色服务业,突出胶州物流、即墨商贸两个特色服务业集聚板块发展。(三)培育形成新供给新动力全面释放新需求。发挥消费对增长的基础作用,顺应跨界融合和消费升级趋势,支持服务、信息、绿色、时尚、品质等新型消费,扶持信息消费、健康服务、教育培训、社交娱乐、智能家居、旅

14、游休闲、养老消费、农村消费等消费性服务业态。加快信息网络、充电设施、旅游休闲和健康养老服务等新消费基础设施建设,大幅改善消费环境。提升旅游目的地功能,培育发展国际消费中心。开展国内贸易流通体制改革发展综合试点,推动内外贸融合发展,建立商贸流通法规规则体系、新型流通管理体制、内外贸融合现代流通发展模式和流通业转型升级创新发展模式。发挥投资对增长的关键作用,扩大对基础设施、城市空间综合开发、新技术新产品等领域的有效投资,引导资本更多投向智能家电、信息服务、电商微商、文化创意等消费型产业和基础设施,强化重大项目、重大工程策划、储备和滚动实施。发挥出口对增长的促进作用,支持建立售后维修服务等出口产品服

15、务体系,促进在岸、离岸外包协调发展。努力创造新供给。加强供给侧结构性改革,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等生产要素配置,更多依靠改革、转型、创新提升全要素生产率,激发创新创业活力。与个人需求增长衔接,加大去过剩产能力度,健全优胜劣汰的市场化配置机制,完善企业破产制度。加大房地产去库存力度,以增加有效供给、改善住宅质量、提升人居环境为重点,加大房地产供给制度改革,推进住宅设计标准化、部件生产工厂化、现场施工装备化、土建装修一体化,提升住宅产业化率。加大金融去杠杆力度,提高资本供给有效性和稳定性,有效防范化解各类金融风险。加大财税支持力度,发挥财政引导发展基金作用,为科技型企业、中小微企业、走

16、出去企业松绑减负。全面引入竞争机制,有效动员和综合利用社会资源提供公共服务。三、项目概况(一)项目名称风速仪项目(二)项目选址某某工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积48844.41平方米(折合约73.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.89%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度188.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48844.41平方米,建筑物基底占地面积34137.36平方米,总建筑面积57147.96平方米,其中:规划建设主体工程44115.76平方米,项目规划绿化面积3495.52平方米。(六)设备选型方案项目计划

17、购置设备共计172台(套),设备购置费5736.48万元。(七)节能分析1、项目年用电量415780.26千瓦时,折合51.10吨标准煤。2、项目年总用水量21869.39立方米,折合1.87吨标准煤。3、“风速仪项目投资建设项目”,年用电量415780.26千瓦时,年总用水量21869.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.97吨标准煤/年。达产年综合节能量14.08吨标准煤/年,项目总节能率25.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定

18、的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19932.66万元,其中:固定资产投资13773.83万元,占项目总投资的69.10%;流动资金6158.83万元,占项目总投资的30.90%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42652.00万元,总成本费用32543.67万元,税金及附加362.69万元,利润总额10108.33万元,利税总额11865.27万元,税后净利润7581.25万元,达产年纳税总额4284.02万元;达产年投资利润率50.71%,投资利税率59.53%,投资

19、回报率38.03%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位730个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业新城及某某工业新城风速仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业新城风速仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“风速仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展,为社会提供就业职位730个,达产年纳税总额4284.02万元,可以促进某某

20、工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.71%,投资利税率59.53%,全部投资回报率38.03%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就

21、业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民

22、营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48844.4173.23亩1.1容积率1.171.2建筑系数69.89%1.3投资强度万元/亩188.091.4基底面积平方米34137.361.5总建筑面积平方米57147.961.6绿化面

23、积平方米3495.52绿化率6.12%2总投资万元19932.662.1固定资产投资万元13773.832.1.1土建工程投资万元4166.742.1.1.1土建工程投资占比万元20.90%2.1.2设备投资万元5736.482.1.2.1设备投资占比28.78%2.1.3其它投资万元3870.612.1.3.1其它投资占比19.42%2.1.4固定资产投资占比69.10%2.2流动资金万元6158.832.2.1流动资金占比30.90%3收入万元42652.004总成本万元32543.675利润总额万元10108.336净利润万元7581.257所得税万元1.178增值税万元1394.259

24、税金及附加万元362.6910纳税总额万元4284.0211利税总额万元11865.2712投资利润率50.71%13投资利税率59.53%14投资回报率38.03%15回收期年4.1316设备数量台(套)17217年用电量千瓦时415780.2618年用水量立方米21869.3919总能耗吨标准煤52.9720节能率25.43%21节能量吨标准煤14.0822员工数量人730土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24135.1124135.1144115.7644115.763538.201.1主要生产车间14481.071448

25、1.0726469.4626469.462193.681.2辅助生产车间7723.247723.2414117.0414117.041132.221.3其他生产车间1930.811930.812558.712558.71212.292仓储工程5120.605120.608470.938470.93494.102.1成品贮存1280.151280.152117.732117.73123.532.2原料仓储2662.712662.714404.884404.88256.932.3辅助材料仓库1177.741177.741948.311948.31113.643供配电工程273.10273.1027

26、3.10273.1017.923.1供配电室273.10273.10273.10273.1017.924给排水工程314.06314.06314.06314.0616.034.1给排水314.06314.06314.06314.0616.035服务性工程3243.053243.053243.053243.05189.165.1办公用房1442.191442.191442.191442.19102.905.2生活服务1800.861800.861800.861800.8698.826消防及环保工程914.88914.88914.88914.8860.036.1消防环保工程914.88914.88

27、914.88914.8860.037项目总图工程136.55136.55136.55136.55-247.017.1场地及道路硬化9095.361951.761951.767.2场区围墙1951.769095.369095.367.3安全保卫室136.55136.55136.55136.558绿化工程2808.7398.31合计34137.3657147.9657147.964166.74节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤52.971.1年用电量千瓦时415780.261.2年用电量吨标准煤51.101.3年用水量立方米21869.391.4年用水量吨标准煤1.872年节能量吨

28、标准煤14.083节能率25.43%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11379.391.1完成比例57.09%2完成固定资产投资万元7414.542.1完成比例65.16%3完成流动资金投资万元3964.853.1完成比例34.84%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4961.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元2279.692工程技术人员工资2.1平均人数人1102.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元621.633企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元209.214品质管理人员工资4

29、.1平均人数人584.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元294.055其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元4.495.3年工资额万元227.866职工工资总额万元3632.44固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4166.745736.48188.0913773.831.1工程费用万元4166.745736.4830009.151.1.1建筑工程费用万元4166.744166.7420.90%1.1.2设备购置及安装费万元5736.485736.4828.78%1.2工程建设其他费用万元3870.613870

30、.6119.42%1.2.1无形资产万元1925.571925.571.3预备费万元1945.041945.041.3.1基本预备费万元951.67951.671.3.2涨价预备费万元993.37993.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13773.8313773.83流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30009.1515780.4622188.0430009.1530009.1530009.151.1应收账款万元9002.754951.516752.069002.759002.759002.751.2存货万元13504.127427.

31、2610128.0913504.1213504.1213504.121.2.1原辅材料万元4051.242228.183038.434051.244051.244051.241.2.2燃料动力万元202.56111.41151.92202.56202.56202.561.2.3在产品万元6211.903416.544658.926211.906211.906211.901.2.4产成品万元3038.431671.132278.823038.433038.433038.431.3现金万元7502.294126.265626.727502.297502.297502.292流动负债万元23850.

32、3213117.6817887.7423850.3223850.3223850.322.1应付账款万元23850.3213117.6817887.7423850.3223850.3223850.323流动资金万元6158.833387.364619.126158.836158.836158.834铺底流动资金万元2052.921129.121539.712052.922052.922052.92总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19932.66144.71%144.71%100.00%2项目建设投资万元13773.83100.00%100.

33、00%69.10%2.1工程费用万元9903.2271.90%71.90%49.68%2.1.1建筑工程费万元4166.7430.25%30.25%20.90%2.1.2设备购置及安装费万元5736.4841.65%41.65%28.78%2.2工程建设其他费用万元1925.5713.98%13.98%9.66%2.2.1无形资产万元1925.5713.98%13.98%9.66%2.3预备费万元1945.0414.12%14.12%9.76%2.3.1基本预备费万元951.676.91%6.91%4.77%2.3.2涨价预备费万元993.377.21%7.21%4.98%3建设期利息万元4固

34、定资产投资现值万元13773.83100.00%100.00%69.10%5建设期间费用万元6流动资金万元6158.8344.71%44.71%30.90%7铺底流动资金万元2052.9414.90%14.90%10.30%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23458.6031989.0042652.0042652.0042652.001.1万元23458.6031989.0042652.0042652.0042652.002现价增加值万元7506.7510236.4813648.6413648.6413648.643增值税万元766.84

35、1045.691394.251394.251394.253.1销项税额万元6824.326824.326824.326824.326824.323.2进项税额万元2986.544072.555430.075430.075430.074城市维护建设税万元53.6873.2097.6097.6097.605教育费附加万元23.0131.3741.8341.8341.836地方教育费附加万元15.3420.9127.8927.8927.899土地使用税万元195.38195.38195.38195.38195.3810税金及附加万元287.40320.86362.69362.69362.69折旧及摊

36、销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4166.744166.74当期折旧额3333.39166.67166.67166.67166.67166.67净值833.354000.073833.403666.733500.063333.392机器设备原值5736.485736.48当期折旧额4589.18305.95305.95305.95305.95305.95净值5430.535124.594818.644512.704206.753建筑物及设备原值9903.22当期折旧额7922.58472.62472.62472.62472.62472.62建筑物及设备

37、净值1980.649430.608957.988485.368012.747540.124无形资产原值1925.571925.57当期摊销额1925.5748.1448.1448.1448.1448.14净值1877.431829.291781.151733.011684.875合计:折旧及摊销9848.15520.76520.76520.76520.76520.76总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元22551.4012403.2716913.5522551.4022551.4022551.402外购燃料动力费万元1624.38893.4

38、11218.291624.381624.381624.383工资及福利费万元3632.443632.443632.443632.443632.443632.444修理费万元56.7131.1942.5356.7156.7156.715其它成本费用万元4157.982286.893118.484157.984157.984157.985.1其他制造费用万元1898.441044.141423.831898.441898.441898.445.2其他管理费用万元789.58434.27592.19789.58789.58789.585.3其他销售费用万元1654.33909.881240.751654.331654.331654.336经营成本万元32022.9117612.6024017.1832022.9132022.9132022.917折旧费万元472.62472.62472.62472.62472.62472.628摊销费万元48.1448.1448.1448.1448.1448.149利息支出万元-10总成本费用万元32543.6719767.9625446.0532543.6732543.6732543.6710.1可变成本万元28390.4715614.7621292.8528390.4728390.4728390

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