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文档简介

1、压砖机项目立项申请书一、总论(一)项目名称压砖机项目(二)项目建设单位xxx科技发展公司(三)项目咨询机构泓域咨询机构(四)法定代表人陆xx(五)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中

2、心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利

3、用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品

4、开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10848.50万元,同比增长11.79%(1144.22万元)。其中,主营业业务压砖机生产及销售收入为9224.77万元,占营

5、业总收入的85.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2544.27万元,较去年同期相比增长516.14万元,增长率25.45%;实现净利润1908.20万元,较去年同期相比增长268.30万元,增长率16.36%。(六)项目选址xx高新区(七)项目用地规模项目总用地面积16648.32平方米(折合约24.96亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.71%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度197.57万元/亩。项目净用地面积16648.32平方米,建筑物基底占地面积10440.16平方米,总建筑面积19312.05平方米,其中:规划建设主体工程

6、15308.29平方米,项目规划绿化面积1023.08平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1298.11万元。(十)节能分析1、项目年用电量438318.64千瓦时,折合53.87吨标准煤。2、项目年总用水量8607.94立方米,折合0.74吨标准煤。3、“压砖机项目投资建设项目”,年用电量438318.64千瓦时,年总用水量8607.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.61吨标准煤/年。达产年综合节能量22.31吨标准煤/年,项目总节能率21.59%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资6423.77万元,其中:固定资产投资

7、4931.35万元,占项目总投资的76.77%;流动资金1492.42万元,占项目总投资的23.23%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11512.00万元,总成本费用8957.56万元,税金及附加108.87万元,利润总额2554.44万元,利税总额3015.65万元,税后净利润1915.83万元,达产年纳税总额1099.82万元;达产年投资利润率39.77%,投资利税率46.95%,投资回报率29.82%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位201个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率39.77%,投资利税率46.

8、95%,全部投资回报率29.82%,全部投资回收期4.85年,固定资产投资回收期4.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。二、项目背景研究分析按照全面建成小康社会新的目标要求,今后

9、五年经济社会发展的主要目标是:经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性基础上,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展质量和效益明显提高。产业迈向中高端水平,农业现代化进展明显,工业化和信息化融合发展水平进一步提高,先进制造业和战略性新兴产业加快发展,新产业新业态不断成长,服务业比重进一步提高。创新驱动发展成效显著。创新驱动发展战略深入实施,创业创新蓬勃发展,全要素生产率明显提高。科技与经济深度融合,创新要素配置更加高效,重点领域和关键环节核心技术取得重大突破,自主创新能力全面增强,迈进创新型国家和人才强国行列。发展协调性明显增强。

10、消费对经济增长贡献继续加大,投资效率和企业效率明显上升。城镇化质量明显改善,户籍人口城镇化率加快提高。区域协调发展新格局基本形成,发展空间布局得到优化。对外开放深度广度不断提高,全球配置资源能力进一步增强,进出口结构不断优化,国际收支基本平衡。人民生活水平和质量普遍提高。就业、教育、文化体育、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展,劳动年龄人口受教育年限明显增加。就业比较充分,收入差距缩小,中等收入人口比重上升。我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值

11、观更加深入人心,爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬,向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚,国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建成,文化产业成为国民经济支柱性产业。中华文化影响持续扩大。生态环境质量总体改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高,能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制,主要污染物排放总量大幅减少。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。各方面制度更加成熟更加定型。国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展,各领域基础性制度体系基本形成。人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公

12、信力明显提高。人权得到切实保障,产权得到有效保护。开放型经济新体制基本形成。中国特色现代军事体系更加完善。三、项目建设方案(一)产品规划项目主要产品为压砖机,根据市场情况,预计年产值11512.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积16648.32平方米(折合约24.96亩),其中:净用地面积16648.32平方米(红线范围折合约24.96亩)。项目规划总建筑面积19312.05平方米,其中:规划建设主体工程15

13、308.29平方米,计容建筑面积19312.05平方米;预计建筑工程投资1444.51万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.71%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度197.57万元/亩。项目预计总建筑面积19312.05平方米,其中:计容建筑面积19312.05平方米,计划建筑工程投资1444.51万元,占项目总投资的22.49%。(四)选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和

14、学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、项目风险情况根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影

15、响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。五、投资方案计划(一)固定资产投资

16、估算本期项目的固定资产投资4931.35(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1492.42万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6423.77万元,其中:固定资产投资4931.35万元,占项目总投资的76.77%;流动资金1492.42万元,占项目总投资的23.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1444.51万元,占项目总投资的22.49%;设备购置费1298.11万元,占项目总投资的20.21%;其它投资2188.73万元,占项目总投资的34.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。

17、项目总投资=4931.35+1492.42=6423.77(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经济效益(一)营业收入估算该“压砖机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑压砖机行业设备相对价格变化,假设当年压砖机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11512.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=352.34万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用8957.56万元,其中:可变成本7755.80万元,固定成本1201.76万元,具体测算数据详见总成本费

18、用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2554.44(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2554.4425.00%=638.61(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2554.44(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2554.4425.00%=638.61(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2554.44万元,缴纳企业所得税638.61万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业

19、所得税=2554.44-638.61=1915.83(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=39.77%。(2)达产年投资利税率=46.95%。(3)达产年投资回报率=29.82%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入11512.00万元,总成本费用8957.56万元,税金及附加108.87万元,利润总额2554.44万元,企业所得税638.61万元,税后净利润1915.83万元,年纳税总额1099.82万元。七、综合评价说明1、“十三五”时期,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不

20、确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,中小企业遇到的困难和问题尤为突出。2、投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位

21、置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率39.77%,投资利税率46.95%,全部投资回报率29.82%,全部投资回收期4.85年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16648.3224.96亩1.1容积率1.

22、161.2建筑系数62.71%1.3投资强度万元/亩197.571.4基底面积平方米10440.161.5总建筑面积平方米19312.051.6绿化面积平方米1023.08绿化率5.30%2总投资万元6423.772.1固定资产投资万元4931.352.1.1土建工程投资万元1444.512.1.1.1土建工程投资占比万元22.49%2.1.2设备投资万元1298.112.1.2.1设备投资占比20.21%2.1.3其它投资万元2188.732.1.3.1其它投资占比34.07%2.1.4固定资产投资占比76.77%2.2流动资金万元1492.422.2.1流动资金占比23.23%3收入万元1

23、1512.004总成本万元8957.565利润总额万元2554.446净利润万元1915.837所得税万元1.168增值税万元352.349税金及附加万元108.8710纳税总额万元1099.8211利税总额万元3015.6512投资利润率39.77%13投资利税率46.95%14投资回报率29.82%15回收期年4.8516设备数量台(套)9417年用电量千瓦时438318.6418年用水量立方米8607.9419总能耗吨标准煤54.6120节能率21.59%21节能量吨标准煤22.3122员工数量人201土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)

24、1主体生产工程7381.197381.1915308.2915308.291259.541.1主要生产车间4428.714428.719184.979184.97780.911.2辅助生产车间2361.982361.984898.654898.65403.051.3其他生产车间590.50590.50887.88887.8875.572仓储工程1566.021566.022602.442602.44155.732.1成品贮存391.50391.50650.61650.6138.932.2原料仓储814.33814.331353.271353.2780.982.3辅助材料仓库360.18360.

25、18598.56598.5635.823供配电工程83.5283.5283.5283.525.623.1供配电室83.5283.5283.5283.525.624给排水工程96.0596.0596.0596.055.034.1给排水96.0596.0596.0596.055.035服务性工程991.82991.82991.82991.8259.355.1办公用房482.37482.37482.37482.3724.845.2生活服务509.45509.45509.45509.4534.196消防及环保工程279.80279.80279.80279.8018.846.1消防环保工程279.802

26、79.80279.80279.8018.847项目总图工程41.7641.7641.7641.76-89.717.1场地及道路硬化2866.40556.91556.917.2场区围墙556.912866.402866.407.3安全保卫室41.7641.7641.7641.768绿化工程860.1630.11合计10440.1619312.0519312.051444.51节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤54.611.1年用电量千瓦时438318.641.2年用电量吨标准煤53.871.3年用水量立方米8607.941.4年用水量吨标准煤0.742年节能量吨标准煤22.313

27、节能率21.59%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5816.551.1完成比例90.55%2完成固定资产投资万元4226.032.1完成比例72.66%3完成流动资金投资万元1590.523.1完成比例27.34%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元672.382工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元152.853企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元61.504品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均

28、年工资万元5.904.3年工资额万元81.175其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元74.306职工工资总额万元1042.20固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1444.511298.11197.574931.351.1工程费用万元1444.511298.118669.871.1.1建筑工程费用万元1444.511444.5122.49%1.1.2设备购置及安装费万元1298.111298.1120.21%1.2工程建设其他费用万元2188.732188.7334.07%1.2.1无形资产

29、万元1301.871301.871.3预备费万元886.86886.861.3.1基本预备费万元392.00392.001.3.2涨价预备费万元494.86494.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元4931.354931.35流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8669.873807.934992.358669.878669.878669.871.1应收账款万元2600.961430.531820.672600.962600.962600.961.2存货万元3901.442145.792731.013901.443901.443901.4

30、41.2.1原辅材料万元1170.43643.74819.301170.431170.431170.431.2.2燃料动力万元58.5232.1940.9758.5258.5258.521.2.3在产品万元1794.66987.061256.261794.661794.661794.661.2.4产成品万元877.82482.80614.48877.82877.82877.821.3现金万元2167.471192.111517.232167.472167.472167.472流动负债万元7177.453947.605024.227177.457177.457177.452.1应付账款万元717

31、7.453947.605024.227177.457177.457177.453流动资金万元1492.42820.831044.691492.421492.421492.424铺底流动资金万元497.47273.61348.23497.47497.47497.47总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6423.77130.26%130.26%100.00%2项目建设投资万元4931.35100.00%100.00%76.77%2.1工程费用万元2742.6255.62%55.62%42.69%2.1.1建筑工程费万元1444.5129.29%2

32、9.29%22.49%2.1.2设备购置及安装费万元1298.1126.32%26.32%20.21%2.2工程建设其他费用万元1301.8726.40%26.40%20.27%2.2.1无形资产万元1301.8726.40%26.40%20.27%2.3预备费万元886.8617.98%17.98%13.81%2.3.1基本预备费万元392.007.95%7.95%6.10%2.3.2涨价预备费万元494.8610.03%10.03%7.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4931.35100.00%100.00%76.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1492.4230.26%

33、30.26%23.23%7铺底流动资金万元497.4710.09%10.09%7.74%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6331.608058.4011512.0011512.0011512.001.1万元6331.608058.4011512.0011512.0011512.002现价增加值万元2026.112578.693683.843683.843683.843增值税万元193.79246.64352.34352.34352.343.1销项税额万元1841.921841.921841.921841.921841.923.2进项税额万

34、元819.271042.711489.581489.581489.584城市维护建设税万元13.5717.2624.6624.6624.665教育费附加万元5.817.4010.5710.5710.576地方教育费附加万元3.884.937.057.057.059土地使用税万元66.5966.5966.5966.5966.5910税金及附加万元89.8596.19108.87108.87108.87折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1444.511444.51当期折旧额1155.6157.7857.7857.7857.7857.78净值288.9

35、01386.731328.951271.171213.391155.612机器设备原值1298.111298.11当期折旧额1038.4969.2369.2369.2369.2369.23净值1228.881159.641090.411021.18951.953建筑物及设备原值2742.62当期折旧额2194.10127.01127.01127.01127.01127.01建筑物及设备净值548.522615.612488.602361.592234.582107.574无形资产原值1301.871301.87当期摊销额1301.8732.5532.5532.5532.5532.55净值126

36、9.321236.781204.231171.681139.145合计:折旧及摊销3495.97159.56159.56159.56159.56159.56总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5994.383296.914196.075994.385994.385994.382外购燃料动力费万元498.16273.99348.71498.16498.16498.163工资及福利费万元1042.201042.201042.201042.201042.201042.204修理费万元15.248.3810.6715.2415.2415.245其它

37、成本费用万元1248.02686.41873.611248.021248.021248.025.1其他制造费用万元379.54208.75265.68379.54379.54379.545.2其他管理费用万元343.41188.88240.39343.41343.41343.415.3其他销售费用万元553.93304.66387.75553.93553.93553.936经营成本万元8798.004838.906158.608798.008798.008798.007折旧费万元127.01127.01127.01127.01127.01127.018摊销费万元32.5532.5532.5532.5532.5532.559利息支出万元-10总成本费用万元8957.565467.456630.828957.568957.568957.5610.1可变成本万元7755.804265.695429.067755.807755.807755.8010.2固定成本万元1201.761201.761201.761

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