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文档简介
1、丙烯腈乙烯苯乙烯共聚物(AES)项目立项申请书一、项目概况(一)项目名称丙烯腈乙烯苯乙烯共聚物(AES)项目适应国际经济发展新趋势,积极融入“一带一路”国家战略,以打造高水平开放合作平台为载体,加快实施全方位开放,调整对外贸易结构,提高利用外资水平,发展更高层次的开放型经济。依托新型海铁联运物流大通道和北极航线沿线辐射区域,构建以大连为核心节点的路港经济走廊。到2020年,初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心和区域性金融中心,构建全方位开放新格局,使大连成为面向东北亚开放合作的战略高地。(一)提升金普新区带动引领作用发挥国家级新区的综合优势,深化对外开放,加强自主创新能力建设
2、,提升经济发展质量,壮大经济规模,切实增强对全市、全省乃至东北地区经济发展的牵动和引领作用。到2020年,金普新区主要经济指标增速在全省和全国国家级新区中位居前列,科技创新对经济发展的贡献度位居东北地区前列,成为全省经济发展的主力军和面向东北亚开放的核心区。(二)构建高水平开放合作平台大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能,着力打造专业化特色优势,加大招商引资力度,形成开放型经济新的增长点。长兴岛经济区重点在绿色石油化工、高技术船舶与海洋工程等领域加强引资引智,并扩大相关产品出口;旅顺经济技术开发区重点围绕建设现代轨道交通聚集区,完善专业化基础设施和研发服务设施,大力引进
3、国内外研发设计机构和关键部件制造企业,努力开拓机车整车出口市场;高新技术产业园区加快实施“IT+”战略,围绕“2025创新中心”建设,优化创新服务环境,加大引智引技力度,打造引进消化吸收再创新的示范区、软件和服务外包产业的集聚区;中日韩循环经济示范基地借鉴日韩循环经济发展理念,加大技术引进和合作,大力发展循环经济;努力争取将省级开发区和市级重点园区分别晋升为国家级、省级开发区,推进经济开发区和各类产业园区转型升级、创新发展。支持长兴岛经济区争取设立综合保税区。(三)提升四个中心支撑功能提升东北亚国际航运中心能级。研究加快大连东北亚国际航运中心建设的相关政策,加快推进建设具有国际竞争力的航运发展
4、制度和运作模式。积极发展国际航运业务,提升航运企业服务能级。着力培育发展航运服务业,重点发展航运金融、国际船舶运输、国际船舶管理、国际航运经纪等航运服务业。积极吸引国际航运功能性机构和高端要素集聚,支持国际船级社、船东协会在大连开展业务。加快发展大连航运运价指数衍生品交易业务,提升大连航运交易市场航运指数影响力,做大航运品牌。大力推进海空两港建设,以大连港环渤海内支线为核心,加强同环渤海港口城市的合作,完善集疏运体系,打造“一带一路”国际航运枢纽。积极推动东北地区通关一体化。到2020年,港口货物吞吐量达到5.28亿吨,集装箱吞吐量达到1115万标箱;空港旅客吞吐量达到2000万人次。(二)项
5、目建设单位xxx科技公司(三)项目咨询规划单位xxx泓域咨询机构(四)项目选址某某出口加工区(五)项目用地规模项目总用地面积24318.82平方米(折合约36.46亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.15%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度185.59万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积24318.82平方米,建筑物基底占地面积13411.83平方米,总建筑面积40612.43平方米,其中:规划建设主体工程24375.77平方米,项目规划绿化面积2291.45平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2290.
6、91万元。(九)节能分析1、项目年用电量707558.74千瓦时,折合86.96吨标准煤。2、项目年总用水量4126.38立方米,折合0.35吨标准煤。3、“丙烯腈乙烯苯乙烯共聚物(AES)项目投资建设项目”,年用电量707558.74千瓦时,年总用水量4126.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.31吨标准煤/年。达产年综合节能量23.21吨标准煤/年,项目总节能率27.57%,能源利用效果良好。(十)环境保护项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设
7、不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资7939.49万元,其中:固定资产投资6766.61万元,占项目总投资的85.23%;流动资金1172.88万元,占项目总投资的14.77%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8345.00万元,总成本费用6405.79万元,税金及附加129.37万元,利润总额1939.21万元,利税总额2336.06万元,税后净利润1454.41万元,达产年纳税总额881.65万元;达产年投资利润率24.42%,投资利税率29.42%,投资回报率18.32%,全部投资回收
8、期6.96年,提供就业职位124个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。(十五)“三线一单”符合性1、生态保护红线:丙烯腈乙烯苯乙烯共聚物(AES)项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要
9、求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某出口加工区及某某出口加工区丙烯腈乙烯苯乙烯共聚物(AES)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某出口加工区丙烯腈乙烯苯乙烯共聚物(AES)产业结构
10、、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“丙烯腈乙烯苯乙烯共聚物(AES)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位124个,达产年纳税总额881.65万元,可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为
11、促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最
12、前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9482.169482.1624375.7724375.772357.121.1主要生产车间5689.305689.3014625.4614625.461461.411.2辅助生产车间3034.293034.297800.257800.25754.281.3其他生产车间758.57758.571413.
13、791413.79141.432仓储工程2011.772011.7710553.8310553.83742.222.1成品贮存502.94502.942638.462638.46185.562.2原料仓储1046.121046.125487.995487.99385.952.3辅助材料仓库462.71462.712427.382427.38170.713供配电工程107.29107.29107.29107.298.493.1供配电室107.29107.29107.29107.298.494给排水工程123.39123.39123.39123.397.594.1给排水123.39123.3912
14、3.39123.397.595服务性工程1274.121274.121274.121274.1289.605.1办公用房627.11627.11627.11627.1136.735.2生活服务647.01647.01647.01647.0152.046消防及环保工程359.44359.44359.44359.4428.446.1消防环保工程359.44359.44359.44359.4428.447项目总图工程53.6553.6553.6553.65298.607.1场地及道路硬化3597.04668.73668.737.2场区围墙668.733597.043597.047.3安全保卫室53.
15、6553.6553.6553.658绿化工程1089.2238.12合计13411.8340612.4340612.433570.18节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤87.311.1年用电量千瓦时707558.741.2年用电量吨标准煤86.961.3年用水量立方米4126.381.4年用水量吨标准煤0.352年节能量吨标准煤23.213节能率27.57%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7534.861.1完成比例94.90%2完成固定资产投资万元4918.032.1完成比例65.27%3完成流动资金投资万元2616.833.1完成比例34.73%人力资源配
16、置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元446.862工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元126.383企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元38.914品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元50.175其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元42.256职工工资总额万元704.57固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例
17、1项目建设投资万元3570.182290.91185.596766.611.1工程费用万元3570.182290.915162.611.1.1建筑工程费用万元3570.183570.1844.97%1.1.2设备购置及安装费万元2290.912290.9128.85%1.2工程建设其他费用万元905.52905.5211.41%1.2.1无形资产万元494.36494.361.3预备费万元411.16411.161.3.1基本预备费万元226.29226.291.3.2涨价预备费万元184.87184.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元6766.616766.61流动资金投资估算表序号
18、项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5162.613382.153952.015162.615162.615162.611.1应收账款万元1548.781006.711161.591548.781548.781548.781.2存货万元2323.171510.061742.382323.172323.172323.171.2.1原辅材料万元696.95453.02522.71696.95696.95696.951.2.2燃料动力万元34.8522.6526.1434.8534.8534.851.2.3在产品万元1068.66694.63801.491068.66106
19、8.661068.661.2.4产成品万元522.71339.76392.03522.71522.71522.711.3现金万元1290.65838.92967.991290.651290.651290.652流动负债万元3989.732593.322992.303989.733989.733989.732.1应付账款万元3989.732593.322992.303989.733989.733989.733流动资金万元1172.88762.37879.661172.881172.881172.884铺底流动资金万元390.96254.12293.22390.96390.96390.96总投资构
20、成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7939.49117.33%117.33%100.00%2项目建设投资万元6766.61100.00%100.00%85.23%2.1工程费用万元5861.0986.62%86.62%73.82%2.1.1建筑工程费万元3570.1852.76%52.76%44.97%2.1.2设备购置及安装费万元2290.9133.86%33.86%28.85%2.2工程建设其他费用万元494.367.31%7.31%6.23%2.2.1无形资产万元494.367.31%7.31%6.23%2.3预备费万元411.166.08%
21、6.08%5.18%2.3.1基本预备费万元226.293.34%3.34%2.85%2.3.2涨价预备费万元184.872.73%2.73%2.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6766.61100.00%100.00%85.23%5建设期间费用万元6流动资金万元1172.8817.33%17.33%14.77%7铺底流动资金万元390.965.78%5.78%4.92%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5424.256258.758345.008345.008345.001.1万元5424.256258.758345.0083
22、45.008345.002现价增加值万元1735.762002.802670.402670.402670.403增值税万元173.86200.61267.48267.48267.483.1销项税额万元1335.201335.201335.201335.201335.203.2进项税额万元694.02800.791067.721067.721067.724城市维护建设税万元12.1714.0418.7218.7218.725教育费附加万元5.226.028.028.028.026地方教育费附加万元3.484.015.355.355.359土地使用税万元97.2897.2897.2897.2897
23、.2810税金及附加万元118.14121.35129.37129.37129.37折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3570.183570.18当期折旧额2856.14142.81142.81142.81142.81142.81净值714.043427.373284.573141.762998.952856.142机器设备原值2290.912290.91当期折旧额1832.73122.18122.18122.18122.18122.18净值2168.732046.551924.361802.181680.003建筑物及设备原值5861.09当期
24、折旧额4688.87264.99264.99264.99264.99264.99建筑物及设备净值1172.225596.105331.115066.124801.134536.144无形资产原值494.36494.36当期摊销额494.3612.3612.3612.3612.3612.36净值482.00469.64457.28444.92432.575合计:折旧及摊销5183.23277.35277.35277.35277.35277.35总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3926.062551.942944.553926.063926
25、.063926.062外购燃料动力费万元331.55215.51248.66331.55331.55331.553工资及福利费万元704.57704.57704.57704.57704.57704.574修理费万元31.8020.6723.8531.8031.8031.805其它成本费用万元1134.46737.40850.851134.461134.461134.465.1其他制造费用万元381.87248.22286.40381.87381.87381.875.2其他管理费用万元181.57118.02136.18181.57181.57181.575.3其他销售费用万元629.15408
26、.95471.86629.15629.15629.156经营成本万元6128.443983.494596.336128.446128.446128.447折旧费万元264.99264.99264.99264.99264.99264.998摊销费万元12.3612.3612.3612.3612.3612.369利息支出万元-10总成本费用万元6405.794507.445049.826405.796405.796405.7910.1可变成本万元5423.873525.524067.905423.875423.875423.8710.2固定成本万元981.92981.92981.92981.92981.92981.9211盈亏平衡点41.40%41.40%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8345.005424.256258.758345.008345.008345.002税金及附加万元129.37118.14121.35129.37129.37129.373总成本费用万元6405.794507.445049.826405.796405.796405.795增值税万元267.48173.86200.61267.48267.48267.486利润总额万元1939.21203.37381.33
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