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文档简介

1、年财政预算(草案)说明根据量入为出、收支平衡的财政预算编制原则,按照“两上两下”的预算编制程序,采取打破基数实行零基预算的部门预算编制办法, 本着保民生、 保运转和厉行节约、 科学合理的方针编制了年全县财政预算(草案) 。一、年全县可用财力年全县地方财政收入计划为万元, 比年完成数万元增长,其中:国税局万元,比年完成数万元(任务万元)增长(按任务数和完成数的平均数增长) 增加万元。 主要是海螺水泥、 建陶企业正常纳税增加万元。营改增增加万元。地税局万元,比年完成数万元(任务万元)增长(按任务数和完成数的平均数增长) 增加万元。 主要是海螺水泥、 建陶企业正常纳税增加万元,耕地占用税和契税增加万

2、元。财政局万元, 比年完成数万元 (任务万元) 下降减少万元。主要是国家逐年取消和减少行政事业性收费和罚没收入。年上级补助收入为万元(不含中省预列专款) ,主要项目有:增值税和消费税税收返还收入万元 ; 所得税基数返还收入万元 ;成品油价格和税费改革税收返还收入万元;体制补助收入万元;均衡性转移支付补助收入万元;- 1 - / 3重点生态功能区转移支付补助收入万元 ; 调整工资转移支付补助收入万元 ;农村税费改革转移支付补助收入万元;县级基本财力保障补助资金万元;结算补助万元;企事业单位划转及其他补助收入万元;教育转移支付补助收入万元;医疗卫生转移支付收入万元。 专项上解及扣款等支出万元 (

3、按市局下发的测算数预算) ,其中:事业单位上划经费万元,拖欠国债转贷本息扣款万元,农村基金会再贷款本息扣款万元, 供销社股金借款本息扣款万元,拖欠外国政府、世行贷款扣款万元。根据年财政经济形势和积极稳妥、 收支平衡的预算编制原则,全县地方财政一般预算收入万元, 加中省税收返还、 一般性转移支付和结算补助收入万元(不含中省预列专款) ,减上解上级支出万元,全县一般预算财力为万元。二、年全县支出预算安排情况年可用财力为万元,年初预算安排万元,做到收支平衡。其中:人员支出万元(在职人员工资津贴补贴绩效工资万元、离退休人员离退休费生活补贴万元、 养老及医疗等社会保险和“六五”遗属补助等对个人和家庭补助支出万元) ,占预算的;公用经费万元 (办公费万元、 公务用车运行维护费万元、- 2 - / 3会议费万元、培训费万元、公务接待费万元),占预算的;民生工程县级配套万元,占预算的;其他专项项目资金万元,占预算的。三、年全县债务情况全县年初政府性债务余额为万元(含政策性挂账万元) 。财政不预算还款资金。年需归还年年期地方政府债券本金万元。年需归还政府性融资本金万元,利息万元。四、年全县“三公”经费预算情况全县因公出国(境)费不预算。公务用车购置和运行费。 县级党政机关每单位每年核定公务用车运行维护费元; 事业单位不预算; 每镇各预算元。 公务用车购置费不预算。公务接待费。 县

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