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泓域咨询MACRO/ 磁头投资项目立项申请报告磁头投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3467.11万元,同比增长14.06%(427.49万元)。其中,主营业业务磁头生产及销售收入为2857.54万元,占营业总收入的82.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额826.84万元,较去年同期相比增长203.12万元,增长率32.57%;实现净利润620.13万元,较去年同期相比增长70.05万元,增长率12.73%。二、项目概况(一)项目名称磁头投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积11565.78平方米(折合约17.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.65%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度185.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11565.78平方米,建筑物基底占地面积9096.49平方米,总建筑面积18042.62平方米,其中:规划建设主体工程14256.37平方米,项目规划绿化面积1270.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费874.36万元。(七)节能分析“磁头投资项目建设项目”,年用电量1257999.73千瓦时,年总用水量4212.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.97吨标准煤/年。达产年综合节能量57.32吨标准煤/年,项目总节能率29.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4018.97万元,其中:固定资产投资3220.21万元,占项目总投资的80.13%;流动资金798.76万元,占项目总投资的19.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5425.00万元,总成本费用4306.79万元,税金及附加64.77万元,利润总额1118.21万元,利税总额1337.22万元,税后净利润838.66万元,达产年纳税总额498.56万元;达产年投资利润率27.82%,投资利税率33.27%,投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位85个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城磁头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城磁头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“磁头投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位85个,达产年纳税总额498.56万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.82%,投资利税率33.27%,全部投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11565.7817.34亩1.1容积率1.561.2建筑系数78.65%1.3投资强度万元/亩185.711.4基底面积平方米9096.491.5总建筑面积平方米18042.621.6绿化面积平方米1270.46绿化率7.04%2总投资万元4018.972.1固定资产投资万元3220.212.1.1土建工程投资万元1358.972.1.1.1土建工程投资占比万元33.81%2.1.2设备投资万元874.362.1.2.1设备投资占比21.76%2.1.3其它投资万元986.882.1.3.1其它投资占比24.56%2.1.4固定资产投资占比80.13%2.2流动资金万元798.762.2.1流动资金占比19.87%3收入万元5425.004总成本万元4306.795利润总额万元1118.216净利润万元838.667所得税万元1.568增值税万元154.249税金及附加万元64.7710纳税总额万元498.5611利税总额万元1337.2212投资利润率27.82%13投资利税率33.27%14投资回报率20.87%15回收期年6.2916设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1257999.7318年用水量立方米4212.4019总能耗吨标准煤154.9720节能率29.83%21节能量吨标准煤57.3222员工数量人85第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.65%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度185.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6431.226431.2214256.3714256.371181.171.1主要生产车间3858.733858.738553.828553.82732.331.2辅助生产车间2057.992057.994562.044562.04377.971.3其他生产车间514.50514.50826.87826.8770.872仓储工程1364.471364.472461.062461.06148.292.1成品贮存341.12341.12615.26615.2637.072.2原料仓储709.52709.521279.751279.7577.112.3辅助材料仓库313.83313.83566.04566.0434.113供配电工程72.7772.7772.7772.774.933.1供配电室72.7772.7772.7772.774.934给排水工程83.6983.6983.6983.694.414.1给排水83.6983.6983.6983.694.415服务性工程864.17864.17864.17864.1752.075.1办公用房467.44467.44467.44467.4421.745.2生活服务396.73396.73396.73396.7327.446消防及环保工程243.79243.79243.79243.7916.536.1消防环保工程243.79243.79243.79243.7916.537项目总图工程36.3936.3936.3936.39-83.027.1场地及道路硬化2329.04413.84413.847.2场区围墙413.842329.042329.047.3安全保卫室36.3936.3936.3936.398绿化工程988.2034.59合计9096.4918042.6218042.621358.97六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2701.59万元,占计划投资的67.22%。其中:完成固定资产投资1723.74万元,占总投资的63.80%;完成流动资金投资977.85,占总投资的36.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2701.591.1完成比例67.22%2完成固定资产投资万元1723.742.1完成比例63.80%3完成流动资金投资万元977.853.1完成比例36.20%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员85人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元259.442工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元73.833企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元22.374品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元39.035其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元24.396职工工资总额万元3322.49五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3220.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1358.97874.36185.713220.211.1工程费用万元1358.97874.364121.251.1.1建筑工程费用万元1358.971358.9733.81%1.1.2设备购置及安装费万元874.36874.3621.76%1.2工程建设其他费用万元986.88986.8824.56%1.2.1无形资产万元424.95424.951.3预备费万元561.93561.931.3.1基本预备费万元257.26257.261.3.2涨价预备费万元304.67304.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元3220.213220.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金798.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4121.251531.862747.664121.254121.254121.251.1应收账款万元1236.38556.37927.281236.381236.381236.381.2存货万元1854.56834.551390.921854.561854.561854.561.2.1原辅材料万元556.37250.37417.28556.37556.37556.371.2.2燃料动力万元27.8212.5220.8627.8227.8227.821.2.3在产品万元853.10383.89639.82853.10853.10853.101.2.4产成品万元417.28187.77312.96417.28417.28417.281.3现金万元1030.31463.64772.731030.311030.311030.312流动负债万元3322.491495.122491.873322.493322.493322.492.1应付账款万元3322.491495.122491.873322.493322.493322.493流动资金万元798.76359.44599.07798.76798.76798.764铺底流动资金万元266.25119.81199.69266.25266.25266.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4018.97万元,其中:固定资产投资3220.21万元,占项目总投资的80.13%;流动资金798.76万元,占项目总投资的19.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1358.97万元,占项目总投资的33.81%;设备购置费874.36万元,占项目总投资的21.76%;其它投资986.88万元,占项目总投资的24.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3220.21+798.76=4018.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3220.2180.13%1.1项目建设投资万元3220.2180.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元798.7619.87%3总投资万元万元4018.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2441.25万元,总成本7047.51万元,利润总额-4606.26万元,净利润54.59万元,增值税69.41万元,税金及附加-3454.70万元,所得税-1151.57万元;第二年收入4068.75万元,总成本10397.16万元,利润总额-6328.41万元,净利润-4746.31万元,增值税115.68万元,税金及附加60.14万元,所得税-1582.10万元;第三年生产负荷100%,收入5425.00万元,总成本4306.79万元,利润总额1118.21万元,净利润838.66万元,增值税154.24万元,税金及附加64.77万元,所得税279.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5425.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=154.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2441.254068.755425.005425.005425.001.1磁头万元2441.254068.755425.005425.005425.002现价增加值万元78

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