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泓域咨询MACRO/ 不锈钢无缝钢投资项目立项申请报告不锈钢无缝钢投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入17431.29万元,同比增长21.60%(3096.55万元)。其中,主营业业务不锈钢无缝钢生产及销售收入为16543.41万元,占营业总收入的94.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3929.58万元,较去年同期相比增长821.98万元,增长率26.45%;实现净利润2947.18万元,较去年同期相比增长572.91万元,增长率24.13%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢无缝钢投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积27180.25平方米(折合约40.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.07%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度176.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27180.25平方米,建筑物基底占地面积18229.79平方米,总建筑面积34247.11平方米,其中:规划建设主体工程25032.85平方米,项目规划绿化面积1908.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2425.77万元。(七)节能分析“不锈钢无缝钢投资项目建设项目”,年用电量980867.13千瓦时,年总用水量21089.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.35吨标准煤/年。达产年综合节能量36.55吨标准煤/年,项目总节能率29.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9465.71万元,其中:固定资产投资7189.93万元,占项目总投资的75.96%;流动资金2275.78万元,占项目总投资的24.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19349.00万元,总成本费用14606.68万元,税金及附加187.21万元,利润总额4742.32万元,利税总额5583.64万元,税后净利润3556.74万元,达产年纳税总额2026.90万元;达产年投资利润率50.10%,投资利税率58.99%,投资回报率37.57%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位406个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城不锈钢无缝钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城不锈钢无缝钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢无缝钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位406个,达产年纳税总额2026.90万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.10%,投资利税率58.99%,全部投资回报率37.57%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27180.2540.75亩1.1容积率1.261.2建筑系数67.07%1.3投资强度万元/亩176.441.4基底面积平方米18229.791.5总建筑面积平方米34247.111.6绿化面积平方米1908.01绿化率5.57%2总投资万元9465.712.1固定资产投资万元7189.932.1.1土建工程投资万元2958.832.1.1.1土建工程投资占比万元31.26%2.1.2设备投资万元2425.772.1.2.1设备投资占比25.63%2.1.3其它投资万元1805.332.1.3.1其它投资占比19.07%2.1.4固定资产投资占比75.96%2.2流动资金万元2275.782.2.1流动资金占比24.04%3收入万元19349.004总成本万元14606.685利润总额万元4742.326净利润万元3556.747所得税万元1.268增值税万元654.119税金及附加万元187.2110纳税总额万元2026.9011利税总额万元5583.6412投资利润率50.10%13投资利税率58.99%14投资回报率37.57%15回收期年4.1616设备数量台(套)10117年用电量千瓦时980867.1318年用水量立方米21089.3819总能耗吨标准煤122.3520节能率29.23%21节能量吨标准煤36.5522员工数量人406第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.07%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度176.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12888.4612888.4625032.8525032.852379.031.1主要生产车间7733.087733.0815019.7115019.711475.001.2辅助生产车间4124.314124.318010.518010.51761.291.3其他生产车间1031.081031.081451.911451.91142.742仓储工程2734.472734.475989.275989.27413.962.1成品贮存683.62683.621497.321497.32103.492.2原料仓储1421.921421.923114.423114.42215.262.3辅助材料仓库628.93628.931377.531377.5395.213供配电工程145.84145.84145.84145.8411.343.1供配电室145.84145.84145.84145.8411.344给排水工程167.71167.71167.71167.7110.144.1给排水167.71167.71167.71167.7110.145服务性工程1731.831731.831731.831731.83119.705.1办公用房817.05817.05817.05817.0568.205.2生活服务914.78914.78914.78914.7853.446消防及环保工程488.56488.56488.56488.5637.996.1消防环保工程488.56488.56488.56488.5637.997项目总图工程72.9272.9272.9272.92-87.457.1场地及道路硬化4779.19942.92942.927.2场区围墙942.924779.194779.197.3安全保卫室72.9272.9272.9272.928绿化工程2117.6774.12合计18229.7934247.1134247.112958.83六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7130.44万元,占计划投资的75.33%。其中:完成固定资产投资5593.63万元,占总投资的78.45%;完成流动资金投资1536.81,占总投资的21.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7130.441.1完成比例75.33%2完成固定资产投资万元5593.632.1完成比例78.45%3完成流动资金投资万元1536.813.1完成比例21.55%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员406人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2761.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元1513.572工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元353.443企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元110.454品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元183.005其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.765.3年工资额万元90.206职工工资总额万元12391.56五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7189.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2958.832425.77176.447189.931.1工程费用万元2958.832425.7714667.341.1.1建筑工程费用万元2958.832958.8331.26%1.1.2设备购置及安装费万元2425.772425.7725.63%1.2工程建设其他费用万元1805.331805.3319.07%1.2.1无形资产万元1081.151081.151.3预备费万元724.18724.181.3.1基本预备费万元391.06391.061.3.2涨价预备费万元333.12333.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元7189.937189.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2275.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14667.349540.4211584.4314667.3414667.3414667.341.1应收账款万元4400.202860.133520.164400.204400.204400.201.2存货万元6600.304290.205280.246600.306600.306600.301.2.1原辅材料万元1980.091287.061584.071980.091980.091980.091.2.2燃料动力万元99.0064.3579.2099.0099.0099.001.2.3在产品万元3036.141973.492428.913036.143036.143036.141.2.4产成品万元1485.07965.291188.051485.071485.071485.071.3现金万元3666.842383.442933.473666.843666.843666.842流动负债万元12391.568054.519913.2512391.5612391.5612391.562.1应付账款万元12391.568054.519913.2512391.5612391.5612391.563流动资金万元2275.781479.261820.622275.782275.782275.784铺底流动资金万元758.59493.09606.87758.59758.59758.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9465.71万元,其中:固定资产投资7189.93万元,占项目总投资的75.96%;流动资金2275.78万元,占项目总投资的24.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2958.83万元,占项目总投资的31.26%;设备购置费2425.77万元,占项目总投资的25.63%;其它投资1805.33万元,占项目总投资的19.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7189.93+2275.78=9465.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7189.9375.96%1.1项目建设投资万元7189.9375.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2275.7824.04%3总投资万元万元9465.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12576.85万元,总成本5072.18万元,利润总额7504.67万元,净利润159.74万元,增值税425.17万元,税金及附加5628.50万元,所得税1876.17万元;第二年收入15479.20万元,总成本5978.94万元,利润总额9500.26万元,净利润7125.19万元,增值税523.29万元,税金及附加171.52万元,所得税2375.07万元;第三年生产负荷100%,收入19349.00万元,总成本14606.68万元,利润总额4742.32万元,净利润3556.74万元,增值税654.11万元,税金及附加187.21万元,所得税1185.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19349.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=654.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12576.8515479.2019349.0019349.0019349.001.1不锈钢无缝钢万元12576.8515479.2019349.0019349.0019349.002现价增加值万元4024.594953.346191.686191.686191.683增值税万元425.17

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