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泓域咨询MACRO/ 在线教育项目立项申请报告在线教育项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13008.97万元,同比增长28.18%(2859.67万元)。其中,主营业业务在线教育生产及销售收入为10936.67万元,占营业总收入的84.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2555.94万元,较去年同期相比增长354.71万元,增长率16.11%;实现净利润1916.95万元,较去年同期相比增长339.32万元,增长率21.51%。二、项目概况(一)项目名称在线教育项目(二)项目选址某某临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20817.07平方米(折合约31.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.13%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度165.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20817.07平方米,建筑物基底占地面积13349.99平方米,总建筑面积31225.60平方米,其中:规划建设主体工程22997.90平方米,项目规划绿化面积1859.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2686.45万元。(七)节能分析“在线教育项目建设项目”,年用电量611546.86千瓦时,年总用水量12657.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.24吨标准煤/年。达产年综合节能量26.79吨标准煤/年,项目总节能率21.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7091.58万元,其中:固定资产投资5176.18万元,占项目总投资的72.99%;流动资金1915.40万元,占项目总投资的27.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13584.00万元,总成本费用10843.99万元,税金及附加128.62万元,利润总额2740.01万元,利税总额3246.56万元,税后净利润2055.01万元,达产年纳税总额1191.55万元;达产年投资利润率38.64%,投资利税率45.78%,投资回报率28.98%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位239个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区在线教育行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济技术开发区在线教育产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“在线教育项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位239个,达产年纳税总额1191.55万元,可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.64%,投资利税率45.78%,全部投资回报率28.98%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20817.0731.21亩1.1容积率1.501.2建筑系数64.13%1.3投资强度万元/亩165.851.4基底面积平方米13349.991.5总建筑面积平方米31225.601.6绿化面积平方米1859.10绿化率5.95%2总投资万元7091.582.1固定资产投资万元5176.182.1.1土建工程投资万元2448.472.1.1.1土建工程投资占比万元34.53%2.1.2设备投资万元2686.452.1.2.1设备投资占比37.88%2.1.3其它投资万元41.262.1.3.1其它投资占比0.58%2.1.4固定资产投资占比72.99%2.2流动资金万元1915.402.2.1流动资金占比27.01%3收入万元13584.004总成本万元10843.995利润总额万元2740.016净利润万元2055.017所得税万元1.508增值税万元377.939税金及附加万元128.6210纳税总额万元1191.5511利税总额万元3246.5612投资利润率38.64%13投资利税率45.78%14投资回报率28.98%15回收期年4.9516设备数量台(套)10917年用电量千瓦时611546.8618年用水量立方米12657.9319总能耗吨标准煤76.2420节能率21.20%21节能量吨标准煤26.7922员工数量人239第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.13%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度165.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9438.449438.4422997.9022997.901983.651.1主要生产车间5663.065663.0613798.7413798.741229.861.2辅助生产车间3020.303020.307359.337359.33634.771.3其他生产车间755.08755.081333.881333.88119.022仓储工程2002.502002.505348.005348.00335.482.1成品贮存500.63500.631337.001337.0083.872.2原料仓储1041.301041.302780.962780.96174.452.3辅助材料仓库460.58460.581230.041230.0477.163供配电工程106.80106.80106.80106.807.543.1供配电室106.80106.80106.80106.807.544给排水工程122.82122.82122.82122.826.744.1给排水122.82122.82122.82122.826.745服务性工程1268.251268.251268.251268.2579.565.1办公用房654.83654.83654.83654.8343.705.2生活服务613.42613.42613.42613.4244.586消防及环保工程357.78357.78357.78357.7825.256.1消防环保工程357.78357.78357.78357.7825.257项目总图工程53.4053.4053.4053.40-42.937.1场地及道路硬化3373.26720.70720.707.2场区围墙720.703373.263373.267.3安全保卫室53.4053.4053.4053.408绿化工程1519.4053.18合计13349.9931225.6031225.602448.47六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6013.80万元,占计划投资的84.80%。其中:完成固定资产投资4335.70万元,占总投资的72.10%;完成流动资金投资1678.10,占总投资的27.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6013.801.1完成比例84.80%2完成固定资产投资万元4335.702.1完成比例72.10%3完成流动资金投资万元1678.103.1完成比例27.90%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员239人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元974.942工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元241.893企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元76.474品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元108.415其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.825.3年工资额万元62.316职工工资总额万元6816.77五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5176.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2448.472686.45165.855176.181.1工程费用万元2448.472686.458732.171.1.1建筑工程费用万元2448.472448.4734.53%1.1.2设备购置及安装费万元2686.452686.4537.88%1.2工程建设其他费用万元41.2641.260.58%1.2.1无形资产万元22.9022.901.3预备费万元18.3618.361.3.1基本预备费万元10.0910.091.3.2涨价预备费万元8.278.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元5176.185176.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1915.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8732.174047.397366.238732.178732.178732.171.1应收账款万元2619.651178.842095.722619.652619.652619.651.2存货万元3929.481768.263143.583929.483929.483929.481.2.1原辅材料万元1178.84530.48943.081178.841178.841178.841.2.2燃料动力万元58.9426.5247.1558.9458.9458.941.2.3在产品万元1807.56813.401446.051807.561807.561807.561.2.4产成品万元884.13397.86707.31884.13884.13884.131.3现金万元2183.04982.371746.432183.042183.042183.042流动负债万元6816.773067.555453.426816.776816.776816.772.1应付账款万元6816.773067.555453.426816.776816.776816.773流动资金万元1915.40861.931532.321915.401915.401915.404铺底流动资金万元638.46287.31510.77638.46638.46638.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7091.58万元,其中:固定资产投资5176.18万元,占项目总投资的72.99%;流动资金1915.40万元,占项目总投资的27.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2448.47万元,占项目总投资的34.53%;设备购置费2686.45万元,占项目总投资的37.88%;其它投资41.26万元,占项目总投资的0.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5176.18+1915.40=7091.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5176.1872.99%1.1项目建设投资万元5176.1872.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1915.4027.01%3总投资万元万元7091.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6112.80万元,总成本2288.13万元,利润总额3824.67万元,净利润103.68万元,增值税170.07万元,税金及附加2868.50万元,所得税956.17万元;第二年收入10867.20万元,总成本3555.40万元,利润总额7311.80万元,净利润5483.85万元,增值税302.34万元,税金及附加119.55万元,所得税1827.95万元;第三年生产负荷100%,收入13584.00万元,总成本10843.99万元,利润总额2740.01万元,净利润2055.01万元,增值税377.93万元,税金及附加128.62万元,所得税685.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13584.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=377.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6112.8010867.2013584.0013584.0013584.001.1在线教育万元6112.8010867.2013584.0013584.0013584.002现价增加值万元1956.103477.504346.884346.884346.883增值税万元170.07302.

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