吊运机项目立项申请报告.docx_第1页
吊运机项目立项申请报告.docx_第2页
吊运机项目立项申请报告.docx_第3页
吊运机项目立项申请报告.docx_第4页
吊运机项目立项申请报告.docx_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 吊运机项目立项申请报告吊运机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13487.95万元,同比增长14.26%(1683.28万元)。其中,主营业业务吊运机生产及销售收入为12100.08万元,占营业总收入的89.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3973.81万元,较去年同期相比增长451.75万元,增长率12.83%;实现净利润2980.36万元,较去年同期相比增长430.00万元,增长率16.86%。二、项目概况(一)项目名称吊运机项目(二)项目选址某某产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积22204.43平方米(折合约33.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.99%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度182.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22204.43平方米,建筑物基底占地面积17317.23平方米,总建筑面积37303.44平方米,其中:规划建设主体工程23943.55平方米,项目规划绿化面积1892.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2745.68万元。(七)节能分析“吊运机项目建设项目”,年用电量656704.99千瓦时,年总用水量10240.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.58吨标准煤/年。达产年综合节能量23.01吨标准煤/年,项目总节能率20.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7973.31万元,其中:固定资产投资6081.42万元,占项目总投资的76.27%;流动资金1891.89万元,占项目总投资的23.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18215.00万元,总成本费用13782.02万元,税金及附加162.19万元,利润总额4432.98万元,利税总额5206.62万元,税后净利润3324.73万元,达产年纳税总额1881.88万元;达产年投资利润率55.60%,投资利税率65.30%,投资回报率41.70%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业基地及某某产业基地吊运机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业基地吊运机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“吊运机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额1881.88万元,可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.60%,投资利税率65.30%,全部投资回报率41.70%,全部投资回收期3.90年,固定资产投资回收期3.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22204.4333.29亩1.1容积率1.681.2建筑系数77.99%1.3投资强度万元/亩182.681.4基底面积平方米17317.231.5总建筑面积平方米37303.441.6绿化面积平方米1892.86绿化率5.07%2总投资万元7973.312.1固定资产投资万元6081.422.1.1土建工程投资万元2869.302.1.1.1土建工程投资占比万元35.99%2.1.2设备投资万元2745.682.1.2.1设备投资占比34.44%2.1.3其它投资万元466.442.1.3.1其它投资占比5.85%2.1.4固定资产投资占比76.27%2.2流动资金万元1891.892.2.1流动资金占比23.73%3收入万元18215.004总成本万元13782.025利润总额万元4432.986净利润万元3324.737所得税万元1.688增值税万元611.459税金及附加万元162.1910纳税总额万元1881.8811利税总额万元5206.6212投资利润率55.60%13投资利税率65.30%14投资回报率41.70%15回收期年3.9016设备数量台(套)11817年用电量千瓦时656704.9918年用水量立方米10240.6819总能耗吨标准煤81.5820节能率20.74%21节能量吨标准煤23.0122员工数量人347第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某产业基地。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.99%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度182.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12243.2812243.2823943.5523943.552025.851.1主要生产车间7345.977345.9714366.1314366.131256.031.2辅助生产车间3917.853917.857661.947661.94648.271.3其他生产车间979.46979.461388.731388.73121.552仓储工程2597.582597.588683.938683.93534.362.1成品贮存649.39649.392170.982170.98133.592.2原料仓储1350.741350.744515.644515.64277.872.3辅助材料仓库597.44597.441997.301997.30122.903供配电工程138.54138.54138.54138.549.593.1供配电室138.54138.54138.54138.549.594给排水工程159.32159.32159.32159.328.584.1给排水159.32159.32159.32159.328.585服务性工程1645.141645.141645.141645.14101.235.1办公用房827.22827.22827.22827.2259.815.2生活服务817.92817.92817.92817.9257.676消防及环保工程464.10464.10464.10464.1032.136.1消防环保工程464.10464.10464.10464.1032.137项目总图工程69.2769.2769.2769.2794.477.1场地及道路硬化4697.76792.27792.277.2场区围墙792.274697.764697.767.3安全保卫室69.2769.2769.2769.278绿化工程1802.5863.09合计17317.2337303.4437303.442869.30六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6497.67万元,占计划投资的81.49%。其中:完成固定资产投资3924.67万元,占总投资的60.40%;完成流动资金投资2573.00,占总投资的39.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6497.671.1完成比例81.49%2完成固定资产投资万元3924.672.1完成比例60.40%3完成流动资金投资万元2573.003.1完成比例39.60%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员347人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2361.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元1256.122工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元319.563企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元97.904品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元164.455其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.695.3年工资额万元100.206职工工资总额万元11454.41五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6081.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2869.302745.68182.686081.421.1工程费用万元2869.302745.6813346.301.1.1建筑工程费用万元2869.302869.3035.99%1.1.2设备购置及安装费万元2745.682745.6834.44%1.2工程建设其他费用万元466.44466.445.85%1.2.1无形资产万元235.50235.501.3预备费万元230.94230.941.3.1基本预备费万元106.98106.981.3.2涨价预备费万元123.96123.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元6081.426081.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1891.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13346.308118.8510101.0913346.3013346.3013346.301.1应收账款万元4003.892402.333203.114003.894003.894003.891.2存货万元6005.843603.504804.676005.846005.846005.841.2.1原辅材料万元1801.751081.051441.401801.751801.751801.751.2.2燃料动力万元90.0954.0572.0790.0990.0990.091.2.3在产品万元2762.691657.612210.152762.692762.692762.691.2.4产成品万元1351.31810.791081.051351.311351.311351.311.3现金万元3336.572001.942669.263336.573336.573336.572流动负债万元11454.416872.659163.5311454.4111454.4111454.412.1应付账款万元11454.416872.659163.5311454.4111454.4111454.413流动资金万元1891.891135.131513.511891.891891.891891.894铺底流动资金万元630.62378.38504.50630.62630.62630.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7973.31万元,其中:固定资产投资6081.42万元,占项目总投资的76.27%;流动资金1891.89万元,占项目总投资的23.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2869.30万元,占项目总投资的35.99%;设备购置费2745.68万元,占项目总投资的34.44%;其它投资466.44万元,占项目总投资的5.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6081.42+1891.89=7973.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6081.4276.27%1.1项目建设投资万元6081.4276.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1891.8923.73%3总投资万元万元7973.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10929.00万元,总成本26006.68万元,利润总额-15077.68万元,净利润132.84万元,增值税366.87万元,税金及附加-11308.26万元,所得税-3769.42万元;第二年收入14572.00万元,总成本33117.43万元,利润总额-18545.43万元,净利润-13909.07万元,增值税489.16万元,税金及附加147.52万元,所得税-4636.36万元;第三年生产负荷100%,收入18215.00万元,总成本13782.02万元,利润总额4432.98万元,净利润3324.73万元,增值税611.45万元,税金及附加162.19万元,所得税1108.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18215.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=611.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10929.0014572.0018215.0018215.0018215.001.1吊运机万元10929.0014572.0018215.0018215.0018215.002现价增加值万元3497.284663.045828.805828.805828.80

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论