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泓域咨询MACRO/ 冷轧钢板项目立项申请报告冷轧钢板项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx科技公司实现营业收入25813.17万元,同比增长29.63%(5900.74万元)。其中,主营业业务冷轧钢板生产及销售收入为22310.44万元,占营业总收入的86.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5607.61万元,较去年同期相比增长1015.60万元,增长率22.12%;实现净利润4205.71万元,较去年同期相比增长568.76万元,增长率15.64%。二、项目概况(一)项目名称冷轧钢板项目(二)项目选址某某产业园(三)项目用地规模项目总用地面积28040.68平方米(折合约42.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.38%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度184.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28040.68平方米,建筑物基底占地面积14126.89平方米,总建筑面积33929.22平方米,其中:规划建设主体工程26971.90平方米,项目规划绿化面积2068.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2954.26万元。(七)节能分析“冷轧钢板项目建设项目”,年用电量502353.68千瓦时,年总用水量19307.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.39吨标准煤/年。达产年综合节能量23.45吨标准煤/年,项目总节能率27.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11343.61万元,其中:固定资产投资7766.05万元,占项目总投资的68.46%;流动资金3577.56万元,占项目总投资的31.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26785.00万元,总成本费用20880.54万元,税金及附加209.89万元,利润总额5904.46万元,利税总额6928.76万元,税后净利润4428.35万元,达产年纳税总额2500.42万元;达产年投资利润率52.05%,投资利税率61.08%,投资回报率39.04%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位425个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园及某某产业园冷轧钢板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业园冷轧钢板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“冷轧钢板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展,为社会提供就业职位425个,达产年纳税总额2500.42万元,可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.05%,投资利税率61.08%,全部投资回报率39.04%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28040.6842.04亩1.1容积率1.211.2建筑系数50.38%1.3投资强度万元/亩184.731.4基底面积平方米14126.891.5总建筑面积平方米33929.221.6绿化面积平方米2068.10绿化率6.10%2总投资万元11343.612.1固定资产投资万元7766.052.1.1土建工程投资万元2581.822.1.1.1土建工程投资占比万元22.76%2.1.2设备投资万元2954.262.1.2.1设备投资占比26.04%2.1.3其它投资万元2229.972.1.3.1其它投资占比19.66%2.1.4固定资产投资占比68.46%2.2流动资金万元3577.562.2.1流动资金占比31.54%3收入万元26785.004总成本万元20880.545利润总额万元5904.466净利润万元4428.357所得税万元1.218增值税万元814.419税金及附加万元209.8910纳税总额万元2500.4211利税总额万元6928.7612投资利润率52.05%13投资利税率61.08%14投资回报率39.04%15回收期年4.0616设备数量台(套)11217年用电量千瓦时502353.6818年用水量立方米19307.8919总能耗吨标准煤63.3920节能率27.58%21节能量吨标准煤23.4522员工数量人425第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某产业园。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.38%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度184.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9987.719987.7126971.9026971.902257.651.1主要生产车间5992.635992.6316183.1416183.141399.741.2辅助生产车间3196.073196.078631.018631.01722.451.3其他生产车间799.02799.021564.371564.37135.462仓储工程2119.032119.034522.264522.26275.292.1成品贮存529.76529.761130.571130.5768.822.2原料仓储1101.901101.902351.582351.58143.152.3辅助材料仓库487.38487.381040.121040.1263.323供配电工程113.02113.02113.02113.027.743.1供配电室113.02113.02113.02113.027.744给排水工程129.97129.97129.97129.976.924.1给排水129.97129.97129.97129.976.925服务性工程1342.051342.051342.051342.0581.705.1办公用房621.61621.61621.61621.6147.235.2生活服务720.44720.44720.44720.4432.916消防及环保工程378.60378.60378.60378.6025.936.1消防环保工程378.60378.60378.60378.6025.937项目总图工程56.5156.5156.5156.51-114.347.1场地及道路硬化3911.73614.20614.207.2场区围墙614.203911.733911.737.3安全保卫室56.5156.5156.5156.518绿化工程1169.3540.93合计14126.8933929.2233929.222581.82六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9793.91万元,占计划投资的86.34%。其中:完成固定资产投资7489.48万元,占总投资的76.47%;完成流动资金投资2304.43,占总投资的23.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9793.911.1完成比例86.34%2完成固定资产投资万元7489.482.1完成比例76.47%3完成流动资金投资万元2304.433.1完成比例23.53%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员425人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2891.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元1508.512工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元407.853企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元132.994品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元186.965其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.195.3年工资额万元136.216职工工资总额万元14735.45五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7766.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2581.822954.26184.737766.051.1工程费用万元2581.822954.2618313.011.1.1建筑工程费用万元2581.822581.8222.76%1.1.2设备购置及安装费万元2954.262954.2626.04%1.2工程建设其他费用万元2229.972229.9719.66%1.2.1无形资产万元1013.401013.401.3预备费万元1216.571216.571.3.1基本预备费万元536.05536.051.3.2涨价预备费万元680.52680.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元7766.057766.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3577.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18313.0112647.9814003.0018313.0118313.0118313.011.1应收账款万元5493.903296.343845.735493.905493.905493.901.2存货万元8240.854944.515768.608240.858240.858240.851.2.1原辅材料万元2472.261483.351730.582472.262472.262472.261.2.2燃料动力万元123.6174.1786.53123.61123.61123.611.2.3在产品万元3790.792274.472653.553790.793790.793790.791.2.4产成品万元1854.191112.511297.931854.191854.191854.191.3现金万元4578.252746.953204.784578.254578.254578.252流动负债万元14735.458841.2710314.8114735.4514735.4514735.452.1应付账款万元14735.458841.2710314.8114735.4514735.4514735.453流动资金万元3577.562146.542504.293577.563577.563577.564铺底流动资金万元1192.51715.51834.761192.511192.511192.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11343.61万元,其中:固定资产投资7766.05万元,占项目总投资的68.46%;流动资金3577.56万元,占项目总投资的31.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2581.82万元,占项目总投资的22.76%;设备购置费2954.26万元,占项目总投资的26.04%;其它投资2229.97万元,占项目总投资的19.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7766.05+3577.56=11343.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7766.0568.46%1.1项目建设投资万元7766.0568.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3577.5631.54%3总投资万元万元11343.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16071.00万元,总成本11739.71万元,利润总额4331.29万元,净利润170.80万元,增值税488.65万元,税金及附加3248.47万元,所得税1082.82万元;第二年收入18749.50万元,总成本13282.09万元,利润总额5467.41万元,净利润4100.56万元,增值税570.09万元,税金及附加180.57万元,所得税1366.85万元;第三年生产负荷100%,收入26785.00万元,总成本20880.54万元,利润总额5904.46万元,净利润4428.35万元,增值税814.41万元,税金及附加209.89万元,所得税1476.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26785.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=814.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16071.0018749.5026785.0026785.0026785.001.1冷轧钢板万元16071.0018749.5026785.0026785.0026785.002现价增加值万元5142.725999.848571.208571.208571.203增值税万元48

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