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泓域咨询MACRO/ 传动轴项目立项申请报告传动轴项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4834.90万元,同比增长14.41%(608.86万元)。其中,主营业业务传动轴生产及销售收入为3920.67万元,占营业总收入的81.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1257.07万元,较去年同期相比增长298.22万元,增长率31.10%;实现净利润942.80万元,较去年同期相比增长189.83万元,增长率25.21%。二、项目概况(一)项目名称传动轴项目(二)项目选址某某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积27226.94平方米(折合约40.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.92%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度186.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27226.94平方米,建筑物基底占地面积21759.77平方米,总建筑面积38389.99平方米,其中:规划建设主体工程25764.55平方米,项目规划绿化面积2611.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2585.00万元。(七)节能分析“传动轴项目建设项目”,年用电量492427.03千瓦时,年总用水量6997.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.12吨标准煤/年。达产年综合节能量17.24吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8570.86万元,其中:固定资产投资7602.73万元,占项目总投资的88.70%;流动资金968.13万元,占项目总投资的11.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9327.00万元,总成本费用7199.23万元,税金及附加144.13万元,利润总额2127.77万元,利税总额2565.39万元,税后净利润1595.83万元,达产年纳税总额969.56万元;达产年投资利润率24.83%,投资利税率29.93%,投资回报率18.62%,全部投资回收期6.87年,提供就业职位150个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范园区及某某产业示范园区传动轴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范园区传动轴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“传动轴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位150个,达产年纳税总额969.56万元,可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.83%,投资利税率29.93%,全部投资回报率18.62%,全部投资回收期6.87年,固定资产投资回收期6.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27226.9440.82亩1.1容积率1.411.2建筑系数79.92%1.3投资强度万元/亩186.251.4基底面积平方米21759.771.5总建筑面积平方米38389.991.6绿化面积平方米2611.02绿化率6.80%2总投资万元8570.862.1固定资产投资万元7602.732.1.1土建工程投资万元3253.982.1.1.1土建工程投资占比万元37.97%2.1.2设备投资万元2585.002.1.2.1设备投资占比30.16%2.1.3其它投资万元1763.752.1.3.1其它投资占比20.58%2.1.4固定资产投资占比88.70%2.2流动资金万元968.132.2.1流动资金占比11.30%3收入万元9327.004总成本万元7199.235利润总额万元2127.776净利润万元1595.837所得税万元1.418增值税万元293.499税金及附加万元144.1310纳税总额万元969.5611利税总额万元2565.3912投资利润率24.83%13投资利税率29.93%14投资回报率18.62%15回收期年6.8716设备数量台(套)9817年用电量千瓦时492427.0318年用水量立方米6997.1619总能耗吨标准煤61.1220节能率21.77%21节能量吨标准煤17.2422员工数量人150第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范园区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.92%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度186.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15384.1615384.1625764.5525764.552402.221.1主要生产车间9230.509230.5015458.7315458.731489.381.2辅助生产车间4922.934922.938244.668244.66768.711.3其他生产车间1230.731230.731494.341494.34144.132仓储工程3263.973263.978206.548206.54556.482.1成品贮存815.99815.992051.642051.64139.122.2原料仓储1697.261697.264267.404267.40289.372.3辅助材料仓库750.71750.711887.501887.50127.993供配电工程174.08174.08174.08174.0813.283.1供配电室174.08174.08174.08174.0813.284给排水工程200.19200.19200.19200.1911.884.1给排水200.19200.19200.19200.1911.885服务性工程2067.182067.182067.182067.18140.175.1办公用房1203.981203.981203.981203.9882.435.2生活服务863.20863.20863.20863.2079.506消防及环保工程583.16583.16583.16583.1644.496.1消防环保工程583.16583.16583.16583.1644.497项目总图工程87.0487.0487.0487.0424.157.1场地及道路硬化5629.861295.371295.377.2场区围墙1295.375629.865629.867.3安全保卫室87.0487.0487.0487.048绿化工程1751.7861.31合计21759.7738389.9938389.993253.98六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4603.27万元,占计划投资的53.71%。其中:完成固定资产投资3387.11万元,占总投资的73.58%;完成流动资金投资1216.16,占总投资的26.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4603.271.1完成比例53.71%2完成固定资产投资万元3387.112.1完成比例73.58%3完成流动资金投资万元1216.163.1完成比例26.42%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员150人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1021.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元516.622工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元118.803企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元36.554品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元71.285其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.505.3年工资额万元51.376职工工资总额万元5122.56五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7602.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3253.982585.00186.257602.731.1工程费用万元3253.982585.006090.691.1.1建筑工程费用万元3253.983253.9837.97%1.1.2设备购置及安装费万元2585.002585.0030.16%1.2工程建设其他费用万元1763.751763.7520.58%1.2.1无形资产万元935.25935.251.3预备费万元828.50828.501.3.1基本预备费万元439.05439.051.3.2涨价预备费万元389.45389.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元7602.737602.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金968.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6090.693684.924105.016090.696090.696090.691.1应收账款万元1827.211187.681279.041827.211827.211827.211.2存货万元2740.811781.531918.572740.812740.812740.811.2.1原辅材料万元822.24534.46575.57822.24822.24822.241.2.2燃料动力万元41.1126.7228.7841.1141.1141.111.2.3在产品万元1260.77819.50882.541260.771260.771260.771.2.4产成品万元616.68400.84431.68616.68616.68616.681.3现金万元1522.67989.741065.871522.671522.671522.672流动负债万元5122.563329.663585.795122.565122.565122.562.1应付账款万元5122.563329.663585.795122.565122.565122.563流动资金万元968.13629.28677.69968.13968.13968.134铺底流动资金万元322.71209.76225.90322.71322.71322.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8570.86万元,其中:固定资产投资7602.73万元,占项目总投资的88.70%;流动资金968.13万元,占项目总投资的11.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3253.98万元,占项目总投资的37.97%;设备购置费2585.00万元,占项目总投资的30.16%;其它投资1763.75万元,占项目总投资的20.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7602.73+968.13=8570.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7602.7388.70%1.1项目建设投资万元7602.7388.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元968.1311.30%3总投资万元万元8570.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6062.55万元,总成本18956.37万元,利润总额-12893.82万元,净利润131.80万元,增值税190.77万元,税金及附加-9670.36万元,所得税-3223.45万元;第二年收入6528.90万元,总成本20135.77万元,利润总额-13606.87万元,净利润-10205.15万元,增值税205.44万元,税金及附加133.56万元,所得税-3401.72万元;第三年生产负荷100%,收入9327.00万元,总成本7199.23万元,利润总额2127.77万元,净利润1595.83万元,增值税293.49万元,税金及附加144.13万元,所得税531.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9327.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=293.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6062.556528.909327.009327.009327.001.1传动轴万元6062.556528.909327.009327.009327.002现价增加值万元1940.022089.252984.642984.64298

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