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文档简介

规章制度控制表制 度名 称中电投抚顺热电有限责任公司废弃物品处置管理办法制 度编 号版本签 发日 期下次评估时间起草人部 门审 核分管领导审核签发人是 否修 订20102010. .2010. .刘岩曲莹军宋浩 此次修订的主要内容 解释部门中电投抚顺热电有限责任公司生产技术部实施及完善执行人中电投抚顺热电有限责任公司生产技术部主任废弃物品处置管理办法1 目的通过对公司范围内工作场所产生的废弃物进行控制,保持厂院和工作场所的整洁,降低废弃物排放对环境污染的风险,特制订本程序。2 适用范围本程序规定了中电投抚顺热电有限责任公司安健环管理体系废弃物管理控制程序,本程序适用于公司安健环管理体系废弃物管理有关的全过程控制。本程序适用于中电投抚顺热电有限责任公司工作场所产生废弃物的单位及人员。3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,然而,鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本程序。中华人民共和国固体废物污染环境防治法国家危险废物目录4 术语和定义下列术语的定义适用于本程序。4.1 固体废物指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废物资。4.2 一般固体废物指未被列入国家危险废物名录或者根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB/T15555鉴别方法判定不具有危险特性的固体废物。4.3 危险废物指列入国家危险废物目录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物。4.4 处置指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法,达到减少已产生的固体废物的体积、减少或者消除其危险成份的活动,或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的场所或者设施并不再回收的活动。5 管理职责5.1 生产技术部负责对公司生产区域危险废弃物的收集、处置进行监督、检查和考核,并制定年度废弃物排放风险控制目标和指标。5.2 综合管理部负责废弃物存放装置配备、标识及文明卫生监督、检查。5.3 各单位负责本部门管理区域内所产生废弃物的收集、分类、存放、处置管理。5.4 物资供应部负责废旧物资、危险废弃物收集与处置管理。5.5 综合管理部负责医疗废弃物、一般固体废弃物的清理、维护、处置工作。5.6 安全生产监督部负责对废弃物收集和处置等活动进行监督、检查。6 作业程序6.1 每年年初,生产技术部依据废弃物管理要求,制定生产区域废弃物排放风险控制目标与指标。6.2 每年年初,物资供应部和综合管理部应遵循公司的要求,与有资质的废弃物处置单位签定合同,并保留处置协议书。6.3 总经理工作部依据废弃物品处置管理办法的要求,对各存放点的废弃物箱检查/配备/标识,并建立废弃物箱台帐。6.4 日常工作活动中,综合管理部依据废弃物品处置管理办法的要求,进行一般固体废弃物清理/维护/处置。并保留废弃物的转移交接单。6.5 日常工作活动中,各单位依据废弃物品处置管理办法、物资管理标准及固定资产管理标准的要求,进行废弃物收集/处置,并保留危险废弃物临时收集记录和填写危险废弃物处置申请单。见附录B、附录C。6.6 每月30日,物资供应部依据废弃物品处置管理办法的要求,进行对各部门产生的危险废弃物集中收集/处置,并填写废弃物收回记录,保留各单位危险废弃物处置申请单。收回记录见附录D,申请单见附录C。6.7 每月30日,生产技术部、安全生产监督部依据废弃物品处置管理办法的要求,对相关部门废弃物的分类、存放管理情况进行监督检查,并提出整改意见,保留执行情况评价单。评价单见附录E。7 相关文件/支持性文件Q/SFD202.172006固定资产管理标准Q/SFD202.252007物资管理标准Q/SFDZD03.012007卫生设施管理制度Q/SFDZD02.022007废旧物资及包装物管理制度8 报告和记录序号报告和记录名称存放地点保存期1危险废弃物临时收集记录各单位二年2危险废弃物处置申请单物资供应部二年3危险废弃物收回记录物资供应部二年4执行情况检查评价单生产技术部二年9 附录附录A:(资料性附录)废弃物分类表附录B:(规范性附录)危险废弃物临时收集记录附录C:(规范性附录)危险废弃物处置申请单附录D:(规范性附录)危险废弃物收回记录附录E:(规范性附录)执行情况检查评价表附录F: 制度执行情况反馈意见表附录A(资料性附录)废弃物分类表废弃物类型序号废弃物名称产生部门处置责任部门危险有毒、有害废弃物1废弃保温材料(石棉类)检修公司或承包商生产技术部2含油抹布、围丝各使用部门物资供应部3松动剂、清洗剂等罐装容器各使用部门物资供应部4废弃日光灯管各使用部门物资供应部5废油漆、油漆容器各使用部门物资供应部6废旧蓄电池各使用部门物资供应部7废旧电脑、打印墨盒、硒鼓各使用部门物资供应部8胶卷、涂料、颜料各使用部门物资供应部9废旧干电池各使用部门物资供应部10废润滑油、绝缘油、柴油、机油、油泥、油脂各使用部门物资供应部11废酸、废碱等废液各使用部门物资供应部12报废化学药品、药物、药品容器化水分场物资供应部13废弃针管、一次性注射器、玻璃器皿医务所综合管理部14废弃敷料、药棉医务所综合管理部15废弃交换树脂化水分场物资供应部一般废弃物1金属废弃物各生产部门物资供应部2锅炉灰、渣发电运行部脱硫除灰运行部发电运行部脱硫除灰运行部3水处理污泥、煤泥发电运行部燃料运行部发电运行部燃料运行部4生活垃圾(包括纸张、一般办公废弃物)全公司各办公场所检修维护部5建筑垃圾实业公司检修维护部6废弃检修的煤粉燃检分场检修维护部7检修废固(废石棉、含油抹布和围丝除外)各生产部门检修维护部附录B(规范性附录)危险废弃物临时收集记录序号废弃物名称收集日期单位数量收集部门/班组统计人填表说明:废弃物名称:按废弃物管理程序中危险废弃物分类表填写统计人:填写各基层单位各班组危险废弃物处置专责人 附录C(规范性附录)危险废弃物处置申请单序号危险废弃物名称处置数量废弃物来源采取的措施申请部门意见:代表: 年 月 日处置部门意见:代表: 年 月 日填表说明:废弃物名称:按废弃物管理程序中危险废弃物分类表填写废弃物来源:填写各部门。采取的措施:公司内运输过程中采取的安全措施。附录D(规范性附录)危险废弃物收回记录序号废弃物名称收回日期单位数量来源接收部门统计人填表说明:废弃物名称:按废弃物管理程序中危险废弃物分类表填写来源:填写各基层单位公司(外委)处理单位:填写公司能够直接处理单位或外委处理单位名称接收部门:填写公司内集中负责危险废弃物处置单位名称统计人:填写公司内集中负责危险废弃物处置单位负责人附录E(规范性附录)执行情况检查评价单 公司/部门名称检查评价人成员序号项 目检 查 内 容检查结果评价01制度编写或修订是否完整、及时是否。原因:02废物分类是否符合要求是否。原因: 03临时贮存是否妥当是否。原因:04贮存及处置是否正确、及时是否。原因:

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