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文档简介

县政务服务中心财务管理自查报告县政务服务中心财务管理自查报告县纪委: 为进一步加强中心财务管理按,按照相关工作通知要求,我中心以督查考核科牵头,组织相关人员对中心财务工作开展自查。现将自查情况汇报如下: 一、基本情况 县政务中心于2015年3月正式从县政府办公室下属事业单位划分出来,成为独立的法人单位。因当时中心机构设置不完善,财务票据、凭证等相关资料及及账务核销工作一直由县政政府办代为管理。20166年7月,为进一步规范中中心财务管理工作,经向财财政局申请,同意批准我中中心单独设立账户,自行开开展相关财务工作。但因中中心编制设置未设定财务室室及财务人员,故需要聘请请适合的人员担任财务人员员,加之申请账户及相关手手续的办理需要一定时限,我中心财务相关工作在22016年9月才正式运行行,现我中心开展的财务工工作自查时间是从20166年9月至11月。 二、自查情况 通过过开展自查自纠,我中心在在公务接待、业务支出、票票据核销等都是严格按照财财经纪律相关规定执行的,经费支出都按照程序要求求规范管理,大项经费支出出都是通过班子会议研究决决定并申请采购的,未出现现一笔科目核算不规范、费费用转嫁等问题。在资金金使用上,我中心按照少花花钱多办事的原则,节省开开支,每月的开支严格按预预算执行,做到不超支每月月可用资金。财政部门下拨拨的公用经费主要用于中心心正常的业务开展,包括办办公费,培训费,差旅费,设施维修费等。不存在用用公用经费发放干部职工津津贴补贴、奖励等情况。 中心有规范的财务记帐帐凭证,帐簿符合要求,每每月有规范准确的财务报表表。中心专门设有单独的财财务室、财务档案柜,财务务档案专人负责管理。财务务档案管理严格按有关规定定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。在在自查中,中心未出现一起起违规公款吃喝、公款旅游游、违规发放津补贴、违规规送礼、等问题。 三三、存在的问题及下步工作作打算 因中心财务管管理工作刚刚独立开展,管管理工作还在起步阶段,存在制度不健全、管理不不够规范等问题。 下下步工作打算: 1、强化财务管理,建立健全全各项财务制度; 2、加强中心财务

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