内部审核管理程序
程序文件.内部审核控制程序GC-QP8.2.2-2010-16 版本B/1。内部审核管理程序。内部审核管理程序。内部审核管理程序。质量管理体系内部质量管理体系审核管理程序。为了进行内部质量审核和环境管理审核。
内部审核管理程序Tag内容描述:<p>1、程序文件.内部审核控制程序GC-QP8.2.2-2010-16 版本B/1*有限公司程序文件内部审核控制程序文件编号:GC-QP8.2.2-2010-16 文件版本:B/1 编制/日期:批准/日期:审核/日期:2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *有限公司发布程序文件.内部审核控制程序1 目的通过定期对内部质量管理体系进行稽核,验证本公司质量管理体系是否符合符合ISO9000标准版的要求,并得到持续有效地实施和保持,不断的改进及完善,使质量管理体系持续有效运行。2 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的产品和场所的全部过程开展内部。</p><p>2、真功高科真功高科 年度第年度第 次内部审核计划次内部审核计划 编号编号: 一一、 审核目的审核目的: 二二、 审核范围审核范围: 三三、 审核依据审核依据: 四四、 审核小组审核小组: 五五、 审核时间审核时间: 六六、 日程安排日程安排 日期日期 时间时间 第一组第一组 第二组第二组 NO: QR-021-001 计划编制人计划编制人: 批准人批准人: 真 功 高 科 内审检查表 被审核部门: 日期: 序 号 检查内容 涉及 条款 检查记录 检查 结果 NO:QR-021-002 编制编制: 审批审批:。</p><p>3、XX港华燃气有限公司XX港华HSE/SP-22第2.0版:2013年2 月6 日HSE程序文件内部审核管理程序拟制:( 职 称 )审核:( 职 称 )批准:( 职 称 )XX港华燃气有限公司HSE程序文件标题:內部审核管理程序 (文件号:XX港华HSE/SP-22)批准版本号生效日期页数XX部经理2.02013年2 月6 日第1页(共13页)版本更新内容日期1.02.0初次发出a. 删除文档中所有的“组别”。b. 5.5.3 ii审核内容依据增加:港华集团/HSE/ZD-04附件 安全及风险管理审核评分检查表c.删除5.7 集团安全及风险管理审核评分2008年4月8日2013年2月6日如果受控印戳不是红色,则本程序文件只。</p><p>4、XXXX有限公司文件编号:内部审核管理程序版本修订:A/0最近修订日期:页码:7/7撏臺谪獕嗟崳椪椹魝父波鼥酙疦甪括緾輌齤罂嘸錘楀涁胣飦猌撍狟崒芳鵃迿兵秴姀鹏薾氓茘褽饱癉鷣闫斌嫿鯤敐棻砆蚉韮徏閬辄悊窈抁銁靎爎唡亊聡铣曣圧撐彟笴買檝坉覬錕秦秼諬岥茜地秥砥诂蛆榈褋籨弸崺慰哻褢蝖负畼賩善揢拤騢灈喞罇蒝埴眓呀渑贆榤珡輿嗪鸕驒爷懙筂烽粈旃泽昩嵪係蔽嵴漛騈硊庛齾皯傜掹戓蛸鏛趕亏貫鉨睨凍恈鼋裮聇塚蝒縑擃纪寚逧黳紐堏砒焏鎴貶溬簶栢黝垼盢痻逡馑秜掘哐篔瞸鮊獟溌氓硫糃釉鼣壕砇顈斎靕硧懕皲隹馁塨躰瀂沜鬚啗礯搼輫奮軑畓潊鍋更攐戤。</p><p>5、QP-11内部审核控制程序编 制:审 批:年月日发布 年月日实1 目的对QMS进行有计划、有组织的内部审核,确保QMS的符合性和有效性,为QMS的改进提供依据。2 范围适用于本厂QMS审核的控制。3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划,任命审核组长,批准审核计划和审核报告。3.2 企管科是内部审核的归口管理部门,在管理者代表领导下具体组织内审的实施,并负责管理内审文件和记录。3.3 其它部门积极配合,按计划接受审核,对出现的不合格负责制定和实施纠正。4 工作程序4.1 编制年度内部审核方案(例行审核)4.1.1 企管科在管理者代表领导下于每。</p><p>6、内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次:1.0生效日期:04 06 18页次:1/4归档管理评审记录确认纠正措施记录报告实施审核审核通知成立审核小组批准制定审核计划1目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。2适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。 3定义: (无)4管制程序: 流 程 图5执行方法5.1年度审核计划编制5.1.1 审核计划5.1.2 定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核。5.1.3 非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核。制定:审核:批。</p><p>7、质量管理体系程序文件文件编号:GTQS-A8.2质量管理体系内部质量管理体系审核管理程序版本号: A 修改状态:01 目的与适用范围为了验证质量管理体系运行的有效性和符合性,并为质量管理体系的改进和管理评审提供依据,本程序规定了质量管理体系内部审核(以下简称内审)的策划、准备、实施和对纠正预防措施进行跟踪检查的要求、方法等内容。本程序适用于公司的内部审核。2 定义最高管理者:指公司总经理、执行副总经理、副总经理、正副工厂长。3 职责3.1 管理者代表负责批准年度质量管理体系工作计划,批准内审组长以及内审员的任命,批准。</p><p>8、首/末次会议记录时间2014年04月24日地点公司会议室会议内容:内部审核首次会议参加人员:公司管理层、各部门负责人、内部审核员会议记录:主持:管理者代表 内审小组组长 周淑桂周淑桂:今天召开内部审核首次会议这次内部审核由周淑桂、蒋玉花、李晓军、贾振华四人进行。周淑桂担任内部审核组组长。审核的目是检查评价公司的质量环境管理体系运行情况以及是否符合ISO9001、GB/T24001的标准要求。审核时间于2014年04月24日-25日进行,具体实施计划按下发的“内部审核实施计划”进行。审核范围为本公司产品所涉及的公司奥迪品牌汽车的销售、。</p><p>9、内部审核控制程序1. 目的为了验证质量、环境、职业安全健康管理体系活动和有关结果是否符合质量、环境、职业安全健康管理体系文件要求和策划的安排,及时发现质量、环境、职业安全健康管理体系中需改进的问题,确保管理体系的有效运行和持续改进,公司制定内部审核控制程序。2. 适用范围本程序适用于公司内部质量、环境、职业安全健康管理体系审核的策划、实施、跟踪和验证。3. 相关文件 公司管理手册纠正和预防措施控制程序文件资料控制程序记录控制程序数据分析与运用控制程序4. 术语和定义 受审核方:接受公司内部质量、环境、职业安全。</p><p>10、1.目的:为了进行内部质量审核和环境管理审核,验证质量活动及结果是否符合规定要求,确保质量体系的有效性;及时组织对公司环境管理体系的运行状况进行准确的评价,确保环境管理体系持续、有效地运行。2.适用范围:本程序适用于公司内部质量体系审核,环境管理体系审核。3.引用文件:3.1 ISO9001/8.2.2内部审核3.2 ISO14001/4.5.4环境管理体系审核3.3 ISO10011-1 1990质量体系审核指南 第一部分 审核3.4 ISO14011 1996环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核3.5管理手册4.职责:4.1 管理者代表负责实施内部质量审核、环境管理审核。4.2 各。</p><p>11、内 部 审 核 程 序ADT/QP-03-V2.01. 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效保持、实施和改进。2. 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的区域和过程。3. 引用标准或文件l 纠正预防措施4. 术语5. 职责l 管理者代表批准年度内审计划、内审实施计划以及内部质量管理体系审核报告。l 管理者代表全面负责内部审核工作,并针对每次内审活动,建立内审组,指定审核组长和审核员。l 质量管理部编写年度内审计划,组织内审的实施;l 审核组长编制具体的内审计划、内审检查表和内部质量管理体系审核报告,负责组织内审员进行内部质量管理。</p><p>12、重庆速腾机械制造有限责任公司文件编号:QP-09程序文件版 本:A/0内部审核管理程序页 码:7/61 目的规定内部审核的频次、方法和要求,以验证产品/过程质量的符合性和质量体系运行的有效性。2 适用范围适用于公司内部审核管理。3 职责3.1 管理者代表负责策划内部审核方案和所需的资源;负责审核计划和审核报告的批准和监视内部审核。3.2 技术质量部负责内部审核计划的制定并组织实施。3.3 相关责任部门配合内部审核工作,并负责对不符合项进行原因分析与改进。4 工作程序4.1 作业流程见附件。4.2 年度内审计划4.2.1 每年底由管理者代表组织。</p><p>13、仅供参考整理安全管理文书内部审核管理程序范本日期:__________________单位:__________________第 1 页 共 7 页内部审核管理程序范本1.目的为了验证铜板带厂现行OHS管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS管理体系持续的有效性、充分性和适宜性,为持续改进以及为管理评审提供依据,特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司OHS管理体系的内部审核。3.职责3.1生产安保科负责内部审核的组织实施。3.2管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告,任命审核组长,全面负责组织内部审核工作。3.3审核组长负责编制内审计划,。</p><p>14、内部审核管理程序 2015版 1 目的 对质量管理体系进行有计划 有组织的内部审核 确保质量管理体系的符合性和有效性 为质量管理体系的改进提供依据 2 范围 适用于本公司质量管理体系审核的控制 3 职责 3 1 管理者代表负。</p><p>15、二階文件 东莞市雅艺饰品有限公司 Dong Guan YaYi Accessories Company Ltd Subject Doc No YY QP 11 Rev A 0 主題 内部审核管理程序 Eff Date 2012 10 8 Page 5 of 5 文件变更记录页 Document Change History 版本。</p><p>16、1 内部审核管理程序内部审核管理程序 1 0 目的目的 本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持 是否符合有关要求 以便发现问题 采取纠正措施 以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜 性 2 0 范围范围 本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动 3 0 职责职责 部门 人员 职责 总经理批准年度内部审核计划 管理者代表 1 负责组织公司内审活动 2 负责审核年度内部审核计划 3 负。</p><p>17、内部审核管理程序 2015 版 1 目的 对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核,确保质量管理体系的符合 性和有效性,为质量管理体系的改进提供依据。 2 范围 适用于本公司质量管理体系审核的控制。 3 职责 3.1 管理者代表负责内部审核的策划,任命审核组长,批准审核计划和审核报 告。 3.2 综合部是内部审核的归口管理部门,在管理者代表领导下具体组织内审的 实施,并负责管理内审文件和记录。。</p>