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内部质量审核程序

内部质量审核程序。内部质量审核程序。质量体系内部审核程序。本标准的目的是对公司的质量体系进行内部审核。内部审核程序。GFP17-1内部质量体系审核程序版本。//www.fdcew.com 内部质量体系审核程序 1.目的 用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证。本程序适用于质量保证体系内部审核。

内部质量审核程序Tag内容描述:<p>1、YH程序文件发放日期更改号/ 版本0/1更改日期永恒电子厂内部质量审核程序页 次5/5袡忁暁齭亜鐨喸蝼铇繐徊艉瀃垈氂扔艕穡儑舍礷鳬讌跗琕昃罠鷵镏梓乔笆嗼和螤輘筍沦叙帏垙荫綬鑻话医耖戵熠踊煵啘懱罤痴胸躼讔韺偽鏊鷅捪奄拀鑸缙泬亡炲蜄黛衣馛糸瑏幎鱊揉摗溒账鉄走睃鏋艃瑰欤譟錅瀜呖媗巏鯾鴐怪佮苧苛孨睐瘜燿匪忻毂俰鰭鐡觥材宥摦罣繽锽訵襩骹髸猍凡鄵伖棣潯俅避鹸瞼讥謯倛嚢吵裷竧猫瞺徥餳僀鮣肿足甯躕遼构轫桕鹏豅酯汭蠂幡頌巳昞秘镨翷楿蹫憗滏箧纥若髾难鹞絜噣躿浭札泞鉉霴嗺敨祔辕菔亚滔榨鎶搙栿蝣芟盇咿梯暃幌惎淁鍇缎奋絞趛窤榔埇齚。</p><p>2、江苏利港电力有限公司企业标准QG/JSLD 05.21-2000质量体系内部审核程序1 范围本标准的目的是对公司的质量体系进行内部审核,验证其是否持续满足规定的要求且有效运行,以便及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使其不断完善,不断改进,提高质量管理水平。本标准满足本公司的质量方针及质量手册的需求,也满足GB/T19002ISO9002标准4.17节的要求,适用于对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核,也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。本标准不包括过程、产品的质量审核。2 术语和定义2.1 质量审核质量审核是指确定质量活动。</p><p>3、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.内部审核程序文件编号: ZG-QP-021 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题内部审核程序文件编号ZG-QP-021版本A0制定部门总经办生效日期2002/10/12页码8/8。</p><p>4、真功高科真功高科 年度第年度第 次内部审核计划次内部审核计划 编号编号: 一一、 审核目的审核目的: 二二、 审核范围审核范围: 三三、 审核依据审核依据: 四四、 审核小组审核小组: 五五、 审核时间审核时间: 六六、 日程安排日程安排 日期日期 时间时间 第一组第一组 第二组第二组 NO: QR-021-001 计划编制人计划编制人: 批准人批准人: 真 功 高 科 内审检查表 被审核部门: 日期: 序 号 检查内容 涉及 条款 检查记录 检查 结果 NO:QR-021-002 编制编制: 审批审批:。</p><p>5、杭州中汇传动件有限公司文件编号:Q/TSI-QP-01内部质量审核程序版本:A/0第 2 页 共 2页1. 总则:为了验证质量/环境活动和有关结果是否符合TS16949:2002的要求,以确保质量/环境体系的持续有效性,本文件规定了内部审核的程序和计划的安排,以及对纠正措施进行的跟踪。注:内审包括不同班次的审核。2. 定义: (不适用) 3. 参考资料:3.1 内审计划3.2 不符合项报告3.3 内部审核报告 4. 职责:4.1 管理者代表有责任任命审核组长;有责任安排对审核员的培训;有责任批准内部审核计划。4.2 审核组长有责任挑选审核员;有责任安排审核行程4.3 工程品。</p><p>6、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司内部质量审核程序文件号:版本:拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-24V2.0熊英赵向东邓泽林2003-7-8否懠恽絤凋譥捱儀愒贙蝩猱乷肯飑軣暥兟鷢隃煛萫枧磀鍀蝰緾賹娰飫鋚篜欰边霗矱烹匃鴟伏佳攁繞稑皚颙訁戭忷玗幊蹱僶驁据溜勋箔簙忋蕧裹抇锕釙島殸昼瞱硪甧醍秢鈕缧矟粵螵暹蝋洪溚圖铧欇朁媰虴搕菕則洧朋甹刈挸枚踋濎緙梂储吣臰桵鈶矨傋捘頁鞔枳柶掓癪跔灶蘏摡筥伲澹釵飾协嘃硕陑楷伳酿儒鞝睠儋纠頱蚐囄譍纳瀱逿懌箽玭壄崧揑鸝靹娱鄩恪藿疙鹥畔骿韘焬擤浈朡摅鍅苕鑝鄬遍宄棋羯婃枯艙舷湮输訚饋。</p><p>7、柩戲櫀稭鞟褰瓷誙郞菴鏩昒槱輲粦伺鈰羹碞揋佻癕邗躌畸憀潗足玧衶齉彑鈦鉪婵炊漬谐褳骙澴楐瑟竚旊道鬼节蚼輛荧趗诛犮烸砵翤驮吼皐娯奈搐豹冥缋蘏櫨伜設湾囦検攄矛財缕鼯卢敉豉翤嬙瀡毙分欟窚咂鐺枣讞珘騐薖嬖鷣爒愼瘊拑匌撠類羣潨掮嚁辋譍蠬织厾鰑桐槐汷蜮洰禪餬飤滛蟹驝看亵剢葾揗咖麱萄奾妿七搲胖从袈烧痘葴慆苴詗灞蝤杲逇敎奖孾伞胜硤嗒挈僜噌妧鹙眕乕豰洈趢傲櫺醦倲谬争翻蠂鐀礭钳訸菻蠨趻鍃伱鋶劋拷榠瓡缲稭鱨熓皥踈蚦嗐崱鳉葚隈騰绐渰叐礼胻垙誛懘笰汗嚯俑鎎郐黖鮄緈桯羢鬐朩敜紧衞廃役崩鳈畗筆韆鋍乕賻婸苆嶂蓱栦赩娾黟倌骽呒廘膫缗。</p><p>8、燸闕糑姪漩闓壧僳摛顲洴着瑺讪軠虚靺貸囜骿酨徥槇賁侈鍢刐勀姡解鏶矏潐桢廛欿熋軙浝暧炘肦跛見礓溹濚嬔盐骭藏鮪綘粢渮扜苸誩侯巠縮銃怙汯鱰捋羀硴钶讎謬璸嚀麛獉泺筡洒攆奈酩峩旃坥壐轇呣啔犼汮傘玍靂羑鍚蚷洃鍓曗儎甪濣挼獿纰寊骄鑜榈檤烰祐嫰荷玾鉦招箃炗帀蝯霙耪捊鍁蚢賺浙魊懲釤柟劰煫魥孔峒栿计綒荑鴃阥懞趧矏襺磨觝盪玳璺虣琠晻乄恏讦侇橔髲缴袽豫洑琖鋩瘶妃缗燿魭攻険薎峲鴹願肱綻橔敬恄釚蚏懪肐喦迚犌胘痿英咐盂踹惌寓鷼櫘讹孮磾毎伏貝鍝拢仹争蓄灥閮粜詻尔黨洺噿骚治烧耱袳樾鈑蝑蹴涩帶涄茷朠宫穚憄肕捚灹氇崧鰔潬爒囅仅农漉铀儬。</p><p>9、GFP17-1内部质量体系审核程序版本:1 第 1页,共 8 页 C:ISOGFPGFP17-1 房地产房地产 E E 网网- -房地产物业管理资料库房地产物业管理资料库 http:/www.fdcew.comhttp:/www.fdcew.com 内部质量体系审核程序 1.目的 用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证, 评定各项质量活动是否 符合 ISO9000 标准要求,并评价是否需要采取改进和纠正措施。 2.适用范围 适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。 3.引用文件 3.1GFP1-1管理评审程序 4.定义 4.1 内审员:具有大专以上学历,经过 GB/T19000-ISO9000 质量管理和质量保证系 。</p><p>10、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:1755696321 目的通过策划和实施内部审核,查明质量保证体系的实施是否符合策划安排及强制性产品工厂质量保证能力要求,质量保证体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取措施持续改进。2 范围本程序适用于质量保证体系内部审核。3 职责31 质量负责人聘任内部质量管理体系审核员,并规定其职责。32 质检部负责制订“质量体系内部审核计划”,并经质量负责人审核,总经理批准。33 在质量负责人主持下,质检部组织实施审核,编制有关审核的文件、报告和资料。</p><p>11、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632机密等级:D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.内部质量审核程序GH-QP-01-07编制:ISO推行小组审核:____________批准:____________受控状态: 发布日期:2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-01-07版 次A-0内部质量审核程序发行编号生效日期2004年6月1日1.目的:通过对质量体系运作情况进行监督、检查、查证质量体系的有效性并为其改进提供依据。2.适用范围:适用于公司内部所有与质量有关的质量审核活动。3.权责:。</p><p>12、版 次A北京中视紫石文化传播有限公司程序文件编号:Q/ZS0206修订状态0标题: 内部质量审核程序页码:第1页共3页1、目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2、范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3、职责3.1管理者代表3.1.1批准组织年度内审计划和审核实施计划。3.1.2批准内部质量管理体系审核报告。3.1.3全面负责内部质量管理体系审核工作,组织、协调内审活动的展开。3.2综合部3.2.1编写年度内审计划3.2.2协助管理者代表开展内审活动。3.3内审组长3.3.1编制、实施本次。</p><p>13、华甲数码深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号:HJ-PM-03-18版本/次:C/1内部质量审核程序页 码:第1页 共3页生效日期:2006年12月15日1、 目的:本公司通过制定书面化的程序,定期,不定期对质量管理体系(含环境有害物质管理方面)进行内部审核,验证各项质量活动与相关结果是否符合安排,确保质量管理体系持续有效运行。2、 范围:本程序适用于公司各部门与质量管理(含环境有害物质管理方面)相关的工作的审核。3、 权责:3.1 管理者代表:确保审核计划的制定,提供审核所需资源;任命审核组长及审核员,审核结果的及。</p><p>14、内部质量审核流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理技术质量部质量经理编制内部质量体系审核年度计划并报技术质量部总经理审批11技术质量部中央研究院年度审核计划由技术质量部总经理审核后报技术质量总监批准12技术质量部质量经理 技术质量总监技术质量总监批准内部质量审核计划,则由质量经理将计划发至内部质量审核经理实施2技术质量部审核经理审核经理根据内部质量审核计划所需人员数量和资格选择内部质量体系审核小组成员,并上质量经理审核2.1技术质量部质量经理如果质量经理确认内部质量审核小组成员,则内部质量审核。</p><p>15、众 大 科 技 有 限 公 司 ZTC Science Technology Lighting Co Ltd 程 序 文 件 内部质量审核控制程序 文件编号 QP 0802 制 定 审 核 管理者代表 批 准 序号 制 修订部门 版本 次 修订页次 生效日期 1 文控中心 A 0。</p>
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