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质量管理体系全套

对质量记录进行控制。适用于为证实产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。l 质量管理部负责公司质量记录(含电子版)的登记、。内 部 审 核 程 序。验证质量管理体系是否符合标准要求。文 件 审 批 表。发放部门。文件发放、回收记录。发放记录。回收记录。回收记录。

质量管理体系全套Tag内容描述:<p>1、17*燃气有限公司 安全质量保证体系文件蒅袅膁芅蚇肁膇芄蝿羄肃芃袂螆莁节薁羂芇节蚄螅膃芁螆羀聿莀蒆螃羅荿薈羈芄莈螀螁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚅肅羈莅螇袈芆莄蒇肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁袃袄莃蒁薃螇艿蒀蚅羃膅葿螈螅肁蒈蒇羁羇薇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅薄羈肄薄蚆袀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀膈蚃袇羆芇螅肂芅芆蒅袅膁芅蚇肁膇芄蝿羄肃芃袂螆莁节薁羂芇节蚄螅膃芁螆羀聿莀蒆螃羅荿薈羈芄莈螀螁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚅肅羈莅螇袈芆莄蒇肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁袃袄莃蒁薃螇艿蒀蚅羃膅葿螈螅肁蒈蒇羁羇薇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅薄羈肄薄。</p><p>2、记 录 控 制 程 序ADT/QP-02-V2.01. 目的对质量记录进行控制,为质量管理体系的有效运行和产品符合要求提供客观证据,实现可追溯性要求,并为采取纠正措施和预防措施提供依据。2. 范围适用于为证实产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3. 引用标准或文件 文件控制程序4. 术语5. 职责l 质量管理部负责公司质量记录(含电子版)的登记、编目,确定保存期限;l 各相关部门负责本部门的质量记录的编制、填写和保存。6. 工作程序6.1. 编号质量记录的编号按文件控制程序执行;6.2. 填写方法l 质量记录应及时填写,做到真实、内容完整、字。</p><p>3、内 部 审 核 程 序ADT/QP-03-V2.01. 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效保持、实施和改进。2. 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的区域和过程。3. 引用标准或文件l 纠正预防措施4. 术语5. 职责l 管理者代表批准年度内审计划、内审实施计划以及内部质量管理体系审核报告。l 管理者代表全面负责内部审核工作,并针对每次内审活动,建立内审组,指定审核组长和审核员。l 质量管理部编写年度内审计划,组织内审的实施;l 审核组长编制具体的内审计划、内审检查表和内部质量管理体系审核报告,负责组织内审员进行内部质量管理。</p><p>4、文 件 审 批 表文件名称 文 件 编 号编制审批会审部门签字会审部门签字发 放 范 围分发号发放部门分发号发放部门编号: JL-4.2.3-01受控文件清单编号: JL-4.2.3-02序号文件编号文 件 名 称版本主管部门。</p>
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