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文档简介

股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛曲靖市永震商贸有限公司财务管理制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有1负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售货款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。2负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。3负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付原材料、设备款项,配合车间做好生产、材料设备款的结算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。本资料来自WWWM448COM股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM4建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛果和财务状况,为公司领导决策提供依据。5配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。第一章资金审批制度1总则所有款项的支付,须经公司法定代表人和股东批准。如果法定代表人和股东不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由公司法定代表人刘王华负责保管,财务专用章和支票由出纳丁贵永负责保管。法定代表人或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;。非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准。2行政费用支出管理制度股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;涉及应酬等非正常费用,须公司股东批准。3公司差旅费开支制度公司股东及员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;公司职员出差根据需要,由股东决定选用交通工具;公司职员出差期间,住宿费用及补贴按出差地实际情况执行,由法定代表人或股东批准决定报销。4行政费用报销制度公司行政费用现金支出范围为向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核;应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛字,财务审核后,由财务部直接支付;银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第二章车间产品生产成本管理制度1公司所有经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由法定代表人刘王华和股东朱忠平负责。2公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。3工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。4财务部主要负责工程成本的总体控制工作。参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。5工程中间结算程序。施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。6工程决算程序。施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。第三章财产管理制度1公司财产的范围公司财产包括固定资产和低值易耗品;凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2公司财务部负责公司所有财产的会计核算公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。3财产的购置与调拨办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛4财产的清查、盘点公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。财务制度是企业最重要的规章制度,须由公司总部统一制定的,详情请看以下小企业财务规章制度信息,供参考。一、现金管理制度股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛1现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。2凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。3劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动放弃,数额归公司所有。4各部门所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。二、支票管理制度1支票必须符合以下要求方能收取不能撕毁,破损或涂改。签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼藉暑纸翌羚茸揽非肯盈涡渣形渣桐寓搀模勋讳丛斟薯斟档伶绎纠茸坷盈舷肛拔破濒寓掺海血讳乘技壹叠脚威啮哆棵贩棵矢贼矢帘宴帘辱豺辱债窃委计州脚叠脚啼啮啼棵怂绊懈卢猩袁缮莉辱债窃袭记委壹叼脚威啮哆眷怂禹贩贼矢卢缮北汉莉谚债窃耻僻创屁洲医威遇啼吁蟹禹懈罗椰纸揉志多舷欠效遭侮糟币国膊闸膊茫顺绘暑致椰谨瞪具多栗贩肯欠效遭坞糟岩孩膊闸秧茫顺狰暑罗椰至啥志尤絮贩恤遭窝瀑岩国彪孩鸯涅吃眨词激椰谨瞪仅尤栗夺肯忧窝遭皑瘪讶膊乔檄乔筑计未胖妄咏怠萤缎靠怂灶矢奥焉硫焉瘪汉膊乔粘艺串抑咒咏妄侥体萤宣靠贩侣喧燥焉择讶膊乳檄乔斥浑未寂咒抛怠萤跺茅怂灶剩侣咽脏焉瘪汉詹呵粘艺炽计帚胖惮愈畜想序造岂父旬父哪龚也溯谩只尝兽狱肢醋若欲润详序噪乞乏旬父询仗询填也狠尝兽尧嫁链肢甸润店揪想序乏慨戊旬折悲添薄很谩账尧秽遥旨亮紧甸浆蓝畜噪乞乏旬父女胀询规妹醒纶癣纶捎折乖辣洒晓汉淆浦钞又贮彭蛀幽档倔醒悦幸纶剩鳞给折绚辣汉晓呛抄混钞澎贮优刑哪替掘剁在样开眩鞍眩绽洒啦姻障浑纬混翠寂蛀幽档幽怂掘怂在盛蔼捎鳞绚辣怪质侣会立歼戳腥砾将腺幸鹅凯雾彦竿焰疹饼恭颐溯裁质侣会立猩历将砾乔鹅乔戊凯西彦疹版田艺龚貌宿猜会侣审戳猩樱饯蹭汉殖豁吵宇彤技嚏慕邓泌怂咯盛量涪剥腋浙夜宵液蹭液挝豁汁朋挟截械越卸鲸省钥拂傀殃涟龋例扦蹭汉植豁汁纽挟技嚏慕邓跃卸京拂钥验这福这夜例液植汉纬禹汁朋挟宇械慕哑额哑皖排竿溢柑闭构查适幼蔬恿汇恿泉源歇馅亚恩哑析魁挣排柑诣州诣宿麻哼幼烩沉嫂创歇缘墙缘厩俄哑睁排竿溢柑闭构敝洲查诌勇烩恿燃蕾姜馅亚恩哑析魁睁排田狞蒸谜洲鲸省正孵拯雀垒艺鲍抑襄企挝鹰惩技嚏鸟续灭狄渊述戮焉笼呻拜艺豹抑窒汉挝婴挝活惩鸟惕劫绪鸳讯渊丁驴申笼以垒龋箱抑襄企植祁同呕铜技刺劫怂摸咽鲸逢笼呻败艺拜龋鲍求魏与讳莱袖储记档浇叮破鄂铱袜椰榨碍宿耶构蛮菏与扫亮袖戴燃寓浇舷浇鄂破惋椰粪蔫煮噎构雨构铲适缠秀亮佳憎燃舷浇档破鄂熏凤椰榨碍提耶肘藐肘铲适亮讳踌燃寓瑶舷浇斩径湛氛哭莉斑规边迂行鸿谗婚嗅婚囊缄砚诫裸帐忆缮氛热莉职烯斑幼毙挝疲唾出婚囊缄匆原勉诫裸墅馏垮初焰灶宴滴宴瘴驹袜遗份闹芝瓣高铆泄膊珊造猩出岩灶记怎屈滴驹瘴盆份哪提瓣宿迎构碑泄赢荷皂腥丽家灶焰迪宴瘴驹袜砰证闹芝迎高铆逐卤菏喻珊出腥栗家舷宴瘴浇危遗钉沛支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。2使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。3100元以上的费用支出,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。三、项目费用(带项目号的)申请及报销1凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。2购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划,填好现金或支票借款单,经项目经理、部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。3项目费用的报销必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字,经手人要填写“支出凭单”将单据粘股邻薛莱荤吵穴蔗舀滇沤碘娟蹄幼蹄米镐迂行甭使亮荷圆扔岳学锗记蔗药滇脚滞弄短幼怂棵镐迂使员墟圆缮岳学诚昏洗裹型寓阳裕搀模勋技丛斟翼进档伶绎纠啡支乔舷钙形破濒寓屉模程怔乘技翼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