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文档简介

县政务服务中心财务管理自查报告县政务服务中心财务管理自查报告县纪委:为进一步加强中心财务管理按,按照相关工作通知要求,我中心以督查考核科牵头,组织相关人员对中心财务工作开展自查。现将自查情况汇报如下:一、基本情况县政务中心于 2015 年 3 月正式从县政府办公室下属事业单位划分出来,成为独立的法人单位。因当时中心机构设置不完善,财务票据、凭证等相关资料及账务核销工作一直由县政府办代为管理。2016 年 7 月,为进一步规范中心财务管理工作,经向财政局申请,同意批准我中心单独设立账户,自行开展相关财务工作。但因中心编制设置未设定财务室及财务人员,故需要聘请适合的人员担任财务人员,加之申请账户及相关手续的办理需要一定时限 ,我中心财务相关工作在 2016 年 9 月才正式运行,现我中心开展的财务工作自查时间是从 2016 年 9 月至 11 月。二、自查情况通过开展自查自纠,我中心在公务接待、业务支出、票据核销等都是严格按照财经纪律相关规定执行的 ,经费支出都按照程序要求规范管理,大项经费支出都是通过班子会议研究决定并申请采购的,未出现一笔科目核算不规范、费用转嫁等问题。在资金使用上,我中心按照少花钱多办事的原则,节省开支,每月的开支严格按预算执行,做到不超支每月可用资金。财政部门下拨的公用经费主要用于中心正常的业务开展,包括办公费,培训费,差旅费 ,设施维修费等。不存在用公用经费发放干部职工津贴补贴、奖励等情况。中心有规范的财务记帐凭证,帐簿符合要求,每月有规范准确的财务报表。中心专门设有单独的财务室、财务档案柜,财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号 、保管、使用、销毁。 在自查中,中心未出现一起违规公款吃喝、公款旅游、违规发放津补贴、违规送礼、等问题。三、存在的问题及下步工作打算因中心财务管理工作刚刚独立开展,管理工作还在起步阶段,存在制度不健全、管理不够规范等问题。下步工作打算:1、强化财务管理,建立健全各项财务制度; 2、加强中心财务管理 ,严格实

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