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文档简介

业务员外出控制费用 第一章 目的 第一条 为加强对公司销售人员业务费用开支的控制,跟踪业务员的 真实的业务行程和防止业务员虚报业务费用开支和外勤补贴,提高 公司的销售业绩和减少公司的损失,特制定本管理制度。 第二章 业务员等级划分和业务费用分类 第二条 业务员等级划分为区域经理、主任(一级和二级) 、销售主 管和业代人员。 第三条 业务员费用分类,包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招 待费和办事处费用。其中,差旅费包括火车费、汽车费(长短途) 、 公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、 物业费、宽带费和传真打印费等费用。 第三章 业务员费用报销要求及有关事项 第四条 业务人员差旅费用报销要求及注意事项: 一、业务人员出差车票报销: 1. 报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写, 并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角; 2. 车票票面金额应保持清晰,报销人员应在车票背面注明上车、下 车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认; 3. 车票要求以电脑票为主,若取得非电脑类车票(即定额发票)时, 应在背面注明原因和实报金额; 4. 若定额车票票面金额大于实际金额,应将定额发票金额手写修改 为实际行车金额。 5. 在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。 6. 差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处,费用发生的期间至报 销日不得超过两个月。 (以下费用参照此要求) 7. 业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确,若审核人员 发现漏报或填写错误的将不给予提醒,后果由报销人员自负。 二、业务人员话费报销: 1话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票(不能为定额发票) 并提供该发票的话费清单,发票清单背面签字和写明应报金额; 2话费清单中应当扣除私话费用,并在话费清单中划出注明。 3若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出 书面申请,方可给予报销。 话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。 三、业务人员出差补贴报销: 1. 业务人员出差补贴标准参照业务人员出差补贴标准 (以下 简称标准 )执行,若因岗位变动、调动区域等原因引起的 补贴标准变动的情况,该区域业务主管应做出补贴标准变动的 书面申请,经省区经理、总经理批复后传真到公司销售管理部、 财务部备案方可执行; 2. 业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况,尽量入住于 办事处,不能在办事处住宿的应写明原因,否则按办事处补贴 标准给予补贴; 3. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准,不能直接简 单的写汇总; 4. 业务人员若因工作需要,县城主管人员到办事处或异地开会的 情况,住宿补贴由办事处主任统一报销,办事处主任应在报销 单后面注明参会人员、时间、地点; 5. 业务人员回公司或回办事处的,隔夜到达则按办事处补贴标准 给予报销。 6. 业务员出差地离办事处或住家较近,应尽量回办事处入住或住 家。 四、办事处费用: 1、各办事处主任应严格控制办事处的费用,及时做好办事处设 备和物料登记。如有设备或物料变更(增加或减少)的应事前向 公司销售管理部上报并登记备档,否则造成的损失由办事处相关人 员共同承担。 2、办事处产生的打印、复印和传真的,要求尽量在办事处或客 户处进行。紧急、特殊情况可在外进行打印、复印和传真,但必 须争得上一级主管人员同意后方可执行,并于产生费用的正规报 销发票后面注明事项。 3、办事处发生的水费和电费按公司规定只允许实报一半,煤气 费不允许报销。 4、报销办事处水费和电费时应附收款收据和水电费消费清单 (须经正规收费单位盖章) 。 5、办事处的宽带费、固定话费和物业管理费等费用均可按实报 销。 6、以上费用应提供发票或收款收据或是房东代付费用的证明, 方可允许报销。 7、办事处租金应按租赁合同规定的付款方式支付,并提供房东 的身份证明及收款证明。 (详细信息请阅读公司制定的租房流 程和相关要求 ) 。 8、办事处购买办公设备和办公用品应事先向公司提出提前申请。 9、购买办公设备(固定资产、办公桌、办公椅或床等用品)报 销时应附照片。 第三章 业务员标准 第五条 业务员出差费用和补贴报销标准,现做如下规定: 职务 电话费 车费 出差补 贴 (元/ 天) 办事处补 贴 (元/天) 住家补 贴 (元/天) 备注(说明) 区域经 理 区间交通费实报 城市交通费实报 140 60 30 1. 住家补贴 只允许在市 场上实际产 主任 600 以下 实报 区间交通费 实报 城市交通费 上限 300 元 120 50 20 二级主 任 400 以下 实报 区间交通费 实报 城市交通费 上限 200 100 40 20 主管 300 以下 实报 区间交通费 实报 城市交通费 上限 150 元 60 20 10 生的餐饮费 用补贴 2请假半 天按当天外 勤补贴的一 半报销。 业代 / / 40 / / 由区域经理 以上人员安 排抽调集中 铺市方可报 销 第六条 若公司有分市场类别,可以根据不同的市场类别(如一类市 场、二类市场、三类市场等)和消费水平重新规定费用报销标准和 补贴标准。 第七条 报销标准的其他规定: 1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请; 2、如果区域经理没有住办事处,应提前向公司申请并说明原因; 3、其他部门人员补助按以上级别参照执行,今后人员的职务调整后 的补助如无特殊通知就按本规定实施; 4、如有特殊情况需另行申请。 业务员所负责的区域在市区或乘坐公车较便利应办理公交卡,原则 上不允许打的士,有特殊紧急事情除外。 第四章 业务员费用审核基础数据 第七条 销售管理会计和销售会计对业务员上交的报销单进行审核前,必须有相关数据资料 的支持,才能使费用审核的结果更真实和合理,有利于对业务员报销的不真实、不合理的 费用进行控制。 第八条 业务员费用审核基础数据主要有销售区域分布表、销售人员负责区域表、销售人员 人事档案表、销售人员行程表、非电脑票票价参考表、办事处住宿登记表、业务铺市申请、 业务员处罚表和发票连票号码登记表。 (详见附表 1 至附表 6) 第九条 费用基础数据的来源 1 销售区域分布表、销售人员负责区域表、销售人员人事档案表和销售人员行程表 由销售管理部指定专人负责整理。行程表根据对业务员行程的电话跟踪记录进行 编制。 2 电脑票票价参考表由销售管理会计根据以往审核业务员报销的非电脑类车票目的 地以及票价等相关信息进行登记,以供后期审核业务员乘车票价时参考。对于取 得的定额发票应以电脑票的价格为准。 3 办事处住宿登记表由办事处主任根据每日业务人员的住宿情况进行记录。 4 发票连票号码登记表由销售管理会计将业务员报销的定额发票(或非电脑类发票) 逐张进行登记,并通过专门的查验方法检查连票情况。 要求:按分类登记各办事处所有业务的票号 第十条 各种费用基础数据表应于次月 2 号之前报送至销售管理会计和销售会计处。 第五章 业务员费用审核方法和技巧 第七条 业务员费用的审核流程和审核方法 第八条 差旅费审核技巧 一、 检查连票 讲解:什么是连票? 连票在本制度里面可以解释为发票号码连续或相差几个号码,但是报销的日期却相隔 好几天的现象,例如,车票号码 1001 与车票 1002 分别在 2010 年 5 月 5 日和 2010 年 5 月 10 日报销,这种情况肯定是不合理的,因为相连的两个号码不能相隔 5 天才被取走,这种 现象就是连票问题。 核查范围在 100 位以内的票号,此检查方法主要是针对定额的汽车票和的士费。以上 是三种常见的连票现象: 1、自身连票: 业务员当月报销的车票互相连号。 2、相互连票: 办事处的业务员之间可能存在相互连票问题,审核要以办事处为单位统一审核,统一 核对票据。一般应以电脑票为主,如出现连续两张以上长票(手写票) ,需说明原因, 否则扣除车票及补贴。 3、次月连票或者多月连票: A、业务员上月报销的车票与当月的车票或当月报销的车票与以前月份可能存在连票现 象; B、办事处的业务员之间可能存在次月连票和多月连票现象。 二、 检查票据合理性:(针对县城主管) 1、 业务员出差的地区离办事处或家里较近(注意检查票面金额在 16 元以内的车票) ,要求当天回办事处和回家过夜,否则取消当天补贴,除特殊原因除外; 2、 关注负责多个区域的业务员的行程,如业务负责 34 个县城,不可连续呆在同 一个县城超过 4 天以上,否则取消一半补贴,除特殊原因除外; 3、 关注业务员的车票目的地是否是其所负责的区域,若不是说明原因,否则不予报 销车票并取消当天外勤补贴。 三、 检查票据真实性:(针对所有业务) 1、 检查票据的行程时间: a、 如发现业务当月上车时间基本都是早上 9 点以后的车票,要向相应的负责人 说明并了解情况,必要时应给予处罚通报; b、 如发现车票时间紧促(一天转了几次车,时间相隔紧促的转车)无特殊原因 注明,应格外注意,在短时间内业务根本没办法做事,不合理; c、 检查的士票的行车时间是否超过 22 点,正常来讲这一时间段无业务上的事 情可办理,行程不合理,除出差乘车到达目的地下车超过 22 点或其他特殊 原因以外。 2、 检查票据上面的地级市名称: 业务员在县城打的的车票的地名应属该地级市范围内,防止以其他地级市的发票 充真报销。 3、 关注随同出差的业务员共同打的的车费是否重复报销。 四、 检查票据金额真实性: 1、 核对各办事处到汽车站和火车

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