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文档简介

工艺管理记录 . 化妆品批生产记录 产品名称: 产品规格: 产品批号: 产品批量: 编 制 人 : 审核人: 批准人: 威海吉欧吉化妆品有限公司 化妆品批生产指令 编号:JL-93 Number 产品名称 产品规格 /支、瓶 产品批号 计划批量 支(KG) 指令依据 批生产记录、批包装记录管理规定 指 令 人 审 核 人 批 准 人 指令日期 年 月 日 审核日期 年 月 日 批准日期 年 月 日 y 接受部门 接受人 接受日期 年 月 日 批 配 方 序号 原料名称 单位 用量/100kg 投料量 序号 原料名称 单位 用量/100kg 投料量 1 Kg 22 Kg 2 Kg 23 Kg 3 Kg 24 Kg 4 Kg 25 Kg 5 Kg 26 Kg 6 Kg 27 Kg 7 Kg 28 Kg 8 Kg 29 Kg 9 Kg 30 Kg 10 Kg 31 Kg 11 Kg 32 Kg 12 Kg 33 Kg 13 Kg 14 Kg 内包材名称 单位 用量/100kg 用量 15 Kg 1 玻璃瓶 个 16 Kg 2 毛刷、盖 个 17 Kg 3 18 Kg 4 19 Kg 5 20 Kg 6 21 Kg 7 工艺要求: 严格按各工序标准操作法进行操作; 配制后进行中间体检验,不合格中间体不许流入下道工序; 灌装后进行半成品检验,不合格半成品不许包装入库。 其他要求: 车间主任要详细阅读批生产指令,按批生产指令要求将批指令分解至岗位,岗位操作人员严格按限额领料单领取物 料,按车间主任下达的岗位生产指令进行生产。 所有设备应有“完好”证、 “已清洁”状态标示; 所有物料应有“物料卡” 、半成品(中间体)应有“流转证” ; 操作间应有“清场合格证” ; 严格执行各岗位操作法、设备操作规程; 严格执行洁净区操作规程。 如有偏差,应详细调查,解释原因。7 备注:批包装指令下达后方可进行包装。 领 料 单 编号:JL-94 用料部门: 年 月 日 序 号 原料名称 规格 批号 数量 包装是否 完整 标签是否 一致 是否有变质、 生虫等异常 领料人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 用 途 保 管: 复核人: 化妆品配料记录 (关键质量控制点) 生产日期: 编号:JL-95 产品名称: 批号: 生产量: Kg 生产前检查记录 检查项目 检查标准 检查结果 检查人 复核人 生产现场是否已清洁且有清场合格证 已清洁且有清场合格证 是 否 设备是否完好,容器具是否已清洁 设备完好,容器具已清洁, 是 否 计量器具是否校验,并在有效期内 计量器具有校验合格证,并在有效期内 是 否 核对原辅料名称、数量是否与生产指令一致 原辅料名称、数量与生产指令一致 是 否 配料记录 序号 原料名称 配方数(kg) 实际称量数(kg) 序号 原料名称 配方数(kg) 实际称量数(kg) 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 关键控制点:称量准确;双人复核 称量人: 复核人: 质检员: 生产后清场清洁记录 清场清洁内容 清场清洁标准 清场清洁结果 操作人 检查人 按规程清洁操作间及设备 操作间及设备、容器具、计量器具清洁消毒 与下次生产无关的物料、废弃物清除 是 否 备注: 化妆品搅拌记录 (关键质量控制点) 生产日期: 编号:JL-96 产品名称: 投料量: kg 设备型号: 7.5HP 生产前检查记录 检查内容 检查标准 检查结果 检查人 复核人 质检员 生产现场是否已清洁且有清场合格证 已清洁且有清场合格证 是 否 设备、容器具是否完好且已清洁 完好、已清洁 是 否 核对原辅料名称、配料桶号、数量是否 与生产指令一致 原辅料名称、配料桶号、数量与 生产指令一致 是 否 生产记录 设备运行参数 程 序 原料名称 时间 搅拌开始 时间 搅拌速度 (r/mi ) 搅拌结束 时间 操作人 复核人 质检员 1.按照配料单,仔细核对原料,对原料进行审查 防止拿错原料。 2.搅拌速度(r/min):600-900 3.搅拌时间(min):20-30 4.出料前检查所用容器是否清洁消毒。 5.做好的半成品,需要进行至少 2 小时的静置。 800 检验项目 外观、色泽 检验结果 半成品产量汇总记录 1#: kg 3#: kg 5#: kg 7#: kg 9#: kg 2#: kg 4#: kg 6#: kg 8#: kg 10#: kg 合计总重量: kg 收率实际配制量/理论配制量*100 % 生产后清场清洁记录 清场清洁内容 清场清洁标准 清场清洁结果 操作人 检查人 质检员 按规程清洁操作间及设备 操作间及设备、容器具、管道清洁消毒与下次生产无关的物料、废弃物清除 是 否 清场后,开启室内紫外线消毒,悬 挂清场合格证。 开启室内紫外线消毒 30分钟,悬挂清场合 格证 是 否 备注: 取样检验合格后出料并称好重量,贴好桶卡,注明品名、重量,出料完毕计算收率,明确标识后,移至静置间。 化妆品静置记录 编号:JL-97 产品名称: 生产批号: 半成品量: kg 生产前检查记录 检查内容 检查标准 检查结果 检查人 质检员 生产现场是否已清洁且有清场合格证 已清洁且有清场合格证 是 否 设备、容器具是否完好且已清洁 完好、已清洁 是 否 与本批次产品无关物品是否已清除 与本批次产品无关物品已清除 是 否 静置记录 桶号 进入静置间时间 静置完毕时间 静置时间 操作人 检查人 质检员 紫外灯使用记录 开启时间 关闭时间 使用时间 操作人 检查人 质检员 生产后清场清洁记录 清场清洁内容 清场清洁标准 清场清洁结果 操作人 检查人 质检员 按规程清洁静置间及设备 静置间及设备、容器具清洁消毒与下次生产无关的物料、废弃物清除 是 否 清场后,开启室内紫外线消 毒,悬挂清场合格证。 开启室内紫外线消毒 30分钟,悬挂清场合格 证 是 否 备注: 化妆品灌装记录 (关键质量控制点) 灌装日期: 编号:JL-98 产品名称: 批号: 规格: ml/瓶 设备型号:ERF-200 生产前检查记录 检查项目 检查标准 检查结果 检查人 复核人 质检员 生产现场是否已清洁且有清场合格证 已清洁且有清场合格证 是 否 设备是否完好且已清洁 完好、已清洁 是 否 内包材是否已消毒 已消毒 是 否 核对半成品、内包材名称与生产指令是否一致 半成品、内包材与生产指令一致 是 否 领料日期 领料记录 领料人 复核人 质检员 内包材品种 数量 生产记录 操作步骤 工艺参数 实际数据 操作人 复核人 质检员 设定装量 ml/瓶 g/瓶 产量汇总记录 日期 半成品重量 灌装数量 取样量 废弃内包材 记录人 复核人 Kg 瓶 瓶 瓶 Kg 瓶 瓶 瓶 成品率= 半 成 品 重 量 净 含 量实 际 灌 装 数 量 100%= % 定量检查记录 检查时间 检查人 质检员 净含量 (g)检查时间 净含量 (g)检查结果 合格 不合格 密封性检查记录 检查时间 检查人 质检员 密封性 好/差 好/差 好/差 好/差 好/差 好/差 好/差 好/差 好/差 好/差 检查时间 密封性 检查结果 合格 不合格 净含量 g关键控制点 密封性 密封严密、不漏液 内包材使用记录 内包材品种 领用量 使用量 退回量 不合格量 记录人 复核人 生产后清场清洁记录 清场清洁内容 清场清洁标准 清场清洁结果 操作人 复核人 质检员 按规程清洁操作间及设备 操作间及设备、容器具清洁消毒与下次生产无关的物料、废弃物清除 是 否 清场后,开启室内紫外线消毒,悬挂 清场合格证。 开启室内紫外线消毒 30分钟,悬挂清 场合格证 是 否 备注: 化妆品批包装指令 编号:JL-99 产品名称 产品规格 产品批号 计划批量 支(箱) 指令依据 批生产记录、批包装记录管理规定 指 令 人 审 核 人 批 准 人 指令日期 年 月 日Year Month Day 审核日期 年 月 日 批准日期 年 月 日 接受部门 包装车间 接受人 接受日期 年 月 日 包 装 指 令 批号为: 的 半成品,经质量部检验合格,现同意包装,包装材料定额量见下表。 批包装材料定额量 物料名称 物料编码 单位 规格 限额量 领用量 备注 包装盒 个 个/每包装单位 说明书 张 张/每包装单位 塑膜 Kg Kg/每包装单位 箱 个 个/每包装单位 包材根据实际情况 可以高于理论用量 领取 标注标示要求 瓶包装: 批号: 生产日期: 盒包装: 批号: 生产日期: 注:本项要求严格按喷码格式书写。 工艺要求: 1、严格按各工序标准操作法进行操作; 2、标签、说明书、彩盒及印有标签内容的物品,要严格按标签管理、计数发放; 其他要求: 1、车间主任要详细阅读批包装指令,按批包装指令要求将批指令分解至岗位,岗位操作人员严格按限额 领料单领取物料,按车间主任下达的岗位包装指令进行生产。 2、所有设备应有“完好”证、 “已清洁”状态标示; 3、所有物料应有“物料卡” 、待包装品应有“流转证” ; 4、操作间应有“清场合格证” ; 5、严格执行各岗位操作法、设备操作规程; 6、严格执行相应洁净等级清洁规程。 7、如有偏差,应详细调查,解释原因。 备注: 化妆品包装记录 包装日期: 编号:JL-100 产品名称: 批号: 包装规格: 设备编号: 生产前检查记录 检查项目 检查标准 检查结果 检查人 复核人 质检员 工作区是否已清洁、有无清场合格证, 无其他无关物品 已清洁、有清场合格证,无其它无关物 品 是 否 设备是否完好 完好 是 否 核对包装材料与实际待包装品种是否 一致 包装材料与产品一致 是 否 领料记录 领料日期 名称 编号 实际数量 领料人 复核人 质检员 待包装品 瓶 包装盒 个 说明书 张 塑膜 Kg 箱 个 生产记录 生产日期 操作步骤 工艺标准 操作人 复核人 质检员 开启并调整喷码机,检查喷 码内容,是否与指令一致; 位置是否符合要求 喷码内容: 打码位置: 打码数量: 符合 不符合 装盒 每盒中附说明书一张 合格 不合格 收缩膜热封 收缩膜完整、平滑 合格 不合格 装箱 按要求装箱,箱批号与盒 批号一致 符合 不符合 产量汇总记录 包装日期 待包装品数量 完成数量 入库数量 取(留)样量 不合格品数量 记录人 复核人 合计产量: 收率:(入库数量/待包装数量)100% =( / )100% = % 外包材使用记录 包装材料 领料量 使用量 退回量 不合格量 记录人 复核人 包装盒 说明书 塑膜 箱 生产后清场清洁记录 清场清洁内容 清场清洁标准 清场清洁结果 操作人 复核人 质检员 按规定清洁操作间及设备 操作间及设备已清洁与下次生产无关的物料己清除 是 否 备注: 化妆品批产品入库审核表 编号: JL-101 产品名称: 规格: 批号: 批生产记录文件 共 五 页 批包装记录文件 共 二 页 整理人: 整理日期: 年 月 日 审核项目 审 核 内 容 结 果 所用原料是否检验合格。 是 否 所用原料、包装材料的品名编号、数量是否与批生产指令要求一致 是 否物料 称量准确并有操作人、复核人签名 是 否 是否有批生产指令(批包装指令) 是 否 是否按岗位操作规程、设备操作规程进行操作 是 否 工艺参数是否符合工艺规程要求 是 否 是否严格执行相应洁净等级清洁规程,有清场合格证 是 否 是否严格执行质量控制和取样程序,有监控记录 是 否 生产过程 生产环境是否达到规定要求 是 否 批生产记录 记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名 是 否 记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名 是 否批包装记录 领用包装材料(标签、说明书等)与批生产指令一致,批号、日期打印正确 是 否 清场清洁记录 记录完整,项目齐全,清场人、复核人签字 是 否 生产过程监控记录 监控记录完整与批记录一致,监控项目齐全,准确无误,有监控人签名 是 否 物料平衡 物料平衡和收率是否符合规定限度或偏差原因已经确认 是 否 偏差处理 执行偏差处理程序,处理结果符合要求,记录完整、准确 是 否 环境与人员监测 生产环境监测符合规定,人员卫生符合要求 是 否 符合半成品检验标准操作规程,记录完整、准确无误,复核人复核无误 是 否半成品检验记录 检验结果符合半成品内控质量标准 是 否 成品取样 执行取样标准操作

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