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浅见如何做好农村信用社内部审计工作内部审计是农村信用社监督保障体系的重要方面,对强化内部管理,增强制度执行力,确保合规合法经营,防止金融风险,促进农村信用社经营管理的规范化,推动各项业务稳健发展发挥着至关重要的作用。如何加强内部审计工作,为农村合作金融机构业务经营保驾护航,促进各项业务又好又快发展已是当务之急。作为农村合作金融机构的一名审计人员,笔者结合审计工作中的实践,现就如何做好内部审计工作谈几点自己浅见。一、建立一支能打胜仗、善打硬仗的高素质审计队伍作为内部审计人员必须具有良好的职业道德、业务素质、工作和生活作风,具有较高的政治思想水平;坚持原则,廉洁奉公,忠于职守;有比较丰富的工作经验和较强的工作能力,能够独立开展工作。遵纪守法,无不良记录。在行使审计职责时,敢于揭露被查单位工作中存在的各种问题。积极调整、充实内部审计人员,在本系统内建立一支适应农村信用社发展需要的人才网络,从而构成多元化、相对独立的、高素质的内部审计队伍。同时,在制度建设上农村信用社内部审计工作,要建立自上而下的内部审计制度系统性和规范性。建立一套科学完整的内部审计制度办法,确保内部审计工作规范有序运行,完善各项审计制度,实现审计工作制度化、管理规范化、程序标准化。四是合理安排常规审计、专项审计内容,必须要通过健全的制度来规范审计行为,这是做好内部审计工作的基础。在此基础上更要定期不定期对审计人员进行业务技能培训,不断提高审计审计人员的业务水平,建立起一支能打胜仗、善打硬仗的高素质审计队伍。二、积极创新理念,做好五个转变切实转变审计职能更加明确工作职责,积极创新理念,加强内部审计工作,实现审计职能的转变,即:审计方式由“事后查处”向“事前防范”转变;审计内容由“合规性审计”向“合规性与风险性并重审计”转变;处罚方式由“单纯惩处”向“教育与惩处并重”转变;审计成果以注重整改为主向综合利用、指导工作转变。充分发挥内部审计监督作用,促进各项业务的健康、协调、快速、稳健发展。三、完善内部审计职能,促进各项业务稳健发展按照党和国家的方针政策、金融法律法规及上级行业管理部门的规章制度规定,组织实施信用社内部审计工作。审计辖内信用社各项业务经营的真实性,坚决杜绝业务经营中的虚假经营行为,改善信用社业务经营状况。按照安全、流动、效益的原则稳健发展。组织开展信用社网点内部审计工作,拟定审计方案、完成审计报告、作出审计结论和处理意见。在日常工作中要抓住重点问题,开展专项审计检查,研究解决工作中存在的问题。并对中高级管理人员的离任进行离岗审计。通过审计,发现问题提出建议,分析反馈经营业务活动情况动态和审计工作情况,向理事长、主管领导报告工作,对有关方针政策、规章制度在执行中遇到的问题,提出整改意见和建议,为联社领导决策、经营、监督起到保驾护航的作用。四、规范审计工作,完善责任追究制度农村信用社审计工作必须要规范化、制度化,严格按照审计工作的准备、实施、报告、处理、建档等五个阶段和步骤进行。定期对审计部门进行检查,对审计的审计计划、工作底稿、风险评估、审计报告等情况进行评价,评判审计的工作质量以及审计部门是否能满足联社当前业务规模和风险水平的审计需要;评价审计部门发现问题的反馈、整改的情况,建立审计报告制度,提高识别和控制风险能力,判断审计工作是否合乎理事会和监事会的要求,是否最终实现了应有的效果。通过以上各种方法,对审计部门工作做出总体的评价,促使审计工作质量的有效提高。五、落实审计责任追究制度,定期进行考核应根据审计人员的专业特长,细化分工,明确职责,对审计项目实行主查人制度,防止审计工作走过场和流于形式,按照权、责、利明晰的原则,建立和完善审计工作问责制,定期进行考核,加大奖惩力度,切实发挥审计监督职能作用。同时,对责任追究采取行政处分与经济处罚相结合的方式进行处理,增强内部监督和控制的权威性和严肃性。审计部门对审计发现的问题提出明确的处理意见,并及时向领导反映问题的处理意见化。目前,农村信用社新的经营机制正在逐步建立,业务发展和金融创新过程不断加快。因此,内部审计工作也应及时更新审计理念,转变方式,提高审计监督效能,使审计工作更加适应信用社改革发展和管理的需要,以促进农村信用社合法守规经营为目标,充分发挥审计

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