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泓域咨询MACRO/ EM电机膜项目可行性研究报告EM电机膜项目可行性研究报告摘要说明该EM电机膜项目计划总投资13011.67万元,其中:固定资产投资9649.90万元,占项目总投资的74.16%;流动资金3361.77万元,占项目总投资的25.84%。达产年营业收入29878.00万元,总成本费用22823.92万元,税金及附加257.36万元,利润总额7054.08万元,利税总额8284.42万元,税后净利润5290.56万元,达产年纳税总额2993.86万元;达产年投资利润率54.21%,投资利税率63.67%,投资回报率40.66%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位421个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。.项目基本信息、投资背景及必要性分析、产业研究、投资方案、项目选址方案、工程设计可行性分析、工艺方案说明、环境保护说明、安全卫生、项目风险情况、节能方案分析、项目实施方案、投资方案计划、经济收益分析、项目总结等。第一章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%,跃居世界第一。2、需要强调的是,中国制造2025的目标和战略的实现,有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好的营商环境促进创业创新;三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。中国制造2025强调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创新能力和供给能力的提高。3、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、从国际比较来看,中国的宏观经济指标是优异的。2011-2014年间,经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。特别是在“后金融危机”时代,在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下,中国的主要宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。此外,“十二五”期间,结构调整明显,科技创新推动经济增长的作用有所加强,节能减排工作也取一定成绩,能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。这些成绩也为“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。然而,“十三五”时期,中国经济发展仍面临诸多挑战。从经济发展的外部环境来看,国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在,全球发展的不公平、不平衡依旧存在,这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称EM电机膜项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积35150.90平方米(折合约52.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.76%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度183.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35150.90平方米,建筑物基底占地面积24169.76平方米,总建筑面积45696.17平方米,其中:规划建设主体工程33806.73平方米,项目规划绿化面积3156.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费3647.72万元。(七)节能分析1、项目年用电量966302.62千瓦时,折合118.76吨标准煤。2、项目年总用水量19480.94立方米,折合1.66吨标准煤。3、“EM电机膜项目投资建设项目”,年用电量966302.62千瓦时,年总用水量19480.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.42吨标准煤/年。达产年综合节能量44.54吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13011.67万元,其中:固定资产投资9649.90万元,占项目总投资的74.16%;流动资金3361.77万元,占项目总投资的25.84%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29878.00万元,总成本费用22823.92万元,税金及附加257.36万元,利润总额7054.08万元,利税总额8284.42万元,税后净利润5290.56万元,达产年纳税总额2993.86万元;达产年投资利润率54.21%,投资利税率63.67%,投资回报率40.66%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位421个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区EM电机膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区EM电机膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“EM电机膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位421个,达产年纳税总额2993.86万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.21%,投资利税率63.67%,全部投资回报率40.66%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23252.37万元,同比增长12.72%(2623.69万元)。其中,主营业业务EM电机膜生产及销售收入为21478.29万元,占营业总收入的92.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6443.09万元,较去年同期相比增长941.16万元,增长率17.11%;实现净利润4832.32万元,较去年同期相比增长579.76万元,增长率13.63%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3321.46亿元,比上年增长8.23%。其中,第一产业增加值265.72亿元,增长9.84%;第二产业增加值2059.31亿元,增长10.84%第三产业增加值996.44亿元,增长7.36%。一般公共预算收入266.34亿元,同比增长8.55%,一般公共预算支出434.52亿元,同比增长9.37%。国税收入307.39亿元,同比增长9.38%;地税收入亿元39.51,同比增长9.90%。居民消费价格上涨1.02%。其中,食品烟酒上涨1.06%,衣着上涨1.01%,居住上涨0.98%,生活用品及服务上涨0.83%,教育文化和娱乐上涨0.70%,医疗保健上涨0.79%,其他用品和服务上涨0.68%,交通和通信上涨0.98%。全部工业完成增加值1901.34亿元。规模以上工业企业实现增加值1266.59亿元,比上年增长8.59%。规模以上AA、BB、CC、DD(含EM电机膜)等主导行业共完成工业增加值1161.58亿元,增长10.18%。AA完成增加值431.87亿元,增长6.46%;BB完成工业增加值304.94亿元,增长10.04%;CC完成工业增加值212.98亿元,增长11.00%;DD完成工业增加值132.94亿元,增长9.10%。规模以上工业企业实现主营业务收入5794.74亿元,比上年增长11.22%。实现利润总额782.84亿元,比上年增长11.77%。固定资产投资完成4345.43亿元,比上年增长10.58%。其中,建设项目投资完成3823.98亿元,增长9.09%;房地产开发投资完成521.45亿元,增长10.27%。在固定资产投资中,第一产业投资完成217.27亿元,同比增长7.91%;第二产业投资完成3302.53亿元,同比增长7.26%;第三产业投资完成825.63亿元,增长5.71%。高新技术产业投资946.72亿元,增长6.57%。民间投资3264.24亿元,增长9.47%。城市基础设施投资522.88亿元,增长10.28%。重点项目819个,完成投资2501.70亿元,增长10.53%。全市实现社会消费品零售总额1778.23亿元,比上年增长8.14%。城镇实现零售额972.56亿元,增长7.40%;乡村实现零售额547.84亿元,增长11.55%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元510.38,增长12.82%。实际利用外资63088.45万美元,同比增长57.24%。外贸进出口总值278.99亿元,同比增长55.09%。其中,出口总值181.34亿元,同比增长55.19%;进口总值97.65亿元,同比增长55.90%。二、区域内EM电机膜行业市场分析目前,区域内拥有各类EM电机膜企业915家,规模以上企业43家,从业人员45750人。截至2017年底,区域内EM电机膜产值162795.35万元,较2016年143394.12万元增长13.53%。产值前十位企业合计收入78384.30万元,较去年68625.72万元同比增长14.22%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长6.84%。预计区域内EM电机膜行业市场需求规模将达到247133.66万元,利润总额77830.89万元,净利润21551.32万元,纳税21184.50万元,工业增加值80514.45万元,产业贡献率12.94%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.76%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度183.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35150.9052.70亩2基底面积平方米24169.763建筑面积平方米45696.173680.40万元4容积率1.305建筑系数68.76%6主体工程平方米33806.737绿化面积平方米3156.668绿化率6.91%9投资强度万元/亩183.11六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 工艺方案说明一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计121台(套),设备购置费3647.72万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9649.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元9649.9074.16%1.1土建工程万元3680.4028.29%1.2设备购置万元3647.7228.03%1.3其它投资万元2321.7817.84%2建设期利息万元-3固定资产投资万元9649.9074.16%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3361.77万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13011.67万元,其中:固定资产投资9649.90万元,占项目总投资的74.16%;流动资金3361.77万元,占项目总投资的25.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3680.40万元,占项目总投资的28.29%;设备购置费3647.72万元,占项目总投资的28.03%;其它投资2321.78万元,占项目总投资的17.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9649.90+3361.77=13011.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9649.9074.16%1.1项目建设投资万元9649.9074.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3361.7725.84%3总投资万元万元13011.67二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19420.70万元,总成本19580.93万元,利润总额-160.23万元,净利润216.50万元,增值税632.44万元,税金及附加-120.17万元,所得税-40.06万元;第二年收入20914.60万元,总成本20820.21万元,利润总额94.39万元,净利润70.79万元,增值税681.09万元,税金及附加222.33万元,所得税23.60万元;第三年生产负荷100%,收入29878.00万元,总成本22823.92万元,利润总额7054.08万元,净利润5290.56万元,增值税972.98万元,税金及附加257.36万元,所得税1763.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29878.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=972.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元29878.001.1主营业务收入万元29878.001.2其它收入万元-2增值税万元972.983税金及附加万元257.36(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用22823.92万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加257.36万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7054.08(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7054.0825.00%=1763.52(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7054.08(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7054.0825.00%=1763.52(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7054.08万元,缴纳企业所得税1763.52万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7054.08-1763.52=5290.56(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=54.21%。(2)达产年投资利税率=63.67%。(3)达产年投资回报率=40.66%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入29878.00万元,总成本费用22823.92万元,税金及附加257.36万元,利润总额7054.08万元,企业所得税1763.52万元,税后净利润5290.56万元,年纳税总额2993.86万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元29878.002增值税万元972.983税金及附加万元257.364总成本费用万元22823.925利润总额万元7054.086企业所得税万元1763.527净利润万元5290.568纳税总额万元2993.869利税总额万元8284.4210投资利润率54.21%11投资利税率63.67%12投资回报率40.66%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.96年。本期工程项目全部投资回收期3.96年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5290.562投资利润率54.21%3投资利税率63.67%4投资回报率40.66%5回收期年3.96第九章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、3、(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供

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