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泓域咨询MACRO/ 彩色钢卷项目可行性研究报告彩色钢卷项目可行性研究报告摘要说明该彩色钢卷项目计划总投资3418.12万元,其中:固定资产投资2944.08万元,占项目总投资的86.13%;流动资金474.04万元,占项目总投资的13.87%。达产年营业收入3778.00万元,总成本费用3018.39万元,税金及附加53.69万元,利润总额759.61万元,利税总额918.07万元,税后净利润569.71万元,达产年纳税总额348.36万元;达产年投资利润率22.22%,投资利税率26.86%,投资回报率16.67%,全部投资回收期7.50年,提供就业职位77个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。.项目概述、背景及必要性研究分析、项目调研分析、建设规划分析、项目选址规划、工程设计方案、工艺原则及设备选型、项目环境保护和绿色生产分析、企业安全保护、风险性分析、节能概况、实施方案、投资情况说明、经济效益可行性、结论等。第一章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、中国制造2025政策体系不是重新打鼓另开张式的推倒重来,更不是让原有政策长期化、固化和僵化。而是在保持现有专项产业政策合理性要素的基础上(如推动战略性新兴产业、服务型制造、自主创新示范园区、鼓励“双创”、工业“四基”工程、中小企业发展等),根据制造业发展的新形势和新任务,进一步聚焦政策资源,优化完善政策内容,统一政策平台,提高施策精准度,形成政策平台的整体升级。2、自中国经济进入新常态后,部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题,成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示,要准确把脉中国制造业发展的未来,需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。3、二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整:在促进三次产业融合协调发展的基础上,通过提高发展能力进一步稳定农业的国民经济基础地位,通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增长引擎到可持续发展引擎的定位转变,通过消除体制机制障碍实现服务业进一步拉动经济增长的功能定位。3、三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称彩色钢卷项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积10278.47平方米(折合约15.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.93%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度191.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10278.47平方米,建筑物基底占地面积6673.81平方米,总建筑面积15314.92平方米,其中:规划建设主体工程9864.41平方米,项目规划绿化面积1031.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1355.62万元。(七)节能分析1、项目年用电量853122.51千瓦时,折合104.85吨标准煤。2、项目年总用水量4094.58立方米,折合0.35吨标准煤。3、“彩色钢卷项目投资建设项目”,年用电量853122.51千瓦时,年总用水量4094.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.20吨标准煤/年。达产年综合节能量42.97吨标准煤/年,项目总节能率25.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3418.12万元,其中:固定资产投资2944.08万元,占项目总投资的86.13%;流动资金474.04万元,占项目总投资的13.87%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3778.00万元,总成本费用3018.39万元,税金及附加53.69万元,利润总额759.61万元,利税总额918.07万元,税后净利润569.71万元,达产年纳税总额348.36万元;达产年投资利润率22.22%,投资利税率26.86%,投资回报率16.67%,全部投资回收期7.50年,提供就业职位77个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区彩色钢卷行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区彩色钢卷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“彩色钢卷项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位77个,达产年纳税总额348.36万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.22%,投资利税率26.86%,全部投资回报率16.67%,全部投资回收期7.50年,固定资产投资回收期7.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入1848.25万元,同比增长13.63%(221.73万元)。其中,主营业业务彩色钢卷生产及销售收入为1724.75万元,占营业总收入的93.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额448.65万元,较去年同期相比增长99.15万元,增长率28.37%;实现净利润336.49万元,较去年同期相比增长63.57万元,增长率23.29%。第四章 项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3580.10亿元,比上年增长11.54%。其中,第一产业增加值286.41亿元,增长9.79%;第二产业增加值2219.66亿元,增长10.13%第三产业增加值1074.03亿元,增长6.36%。一般公共预算收入275.41亿元,同比增长7.58%,一般公共预算支出436.30亿元,同比增长9.42%。国税收入345.54亿元,同比增长7.04%;地税收入亿元74.51,同比增长10.75%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.77%,衣着上涨0.64%,居住上涨1.01%,生活用品及服务上涨0.65%,教育文化和娱乐上涨1.10%,医疗保健上涨0.90%,其他用品和服务上涨0.92%,交通和通信上涨0.70%。全部工业完成增加值1962.85亿元。规模以上工业企业实现增加值1527.29亿元,比上年增长6.26%。规模以上AA、BB、CC、DD(含彩色钢卷)等主导行业共完成工业增加值1278.21亿元,增长10.03%。AA完成增加值461.78亿元,增长9.05%;BB完成工业增加值341.49亿元,增长6.03%;CC完成工业增加值270.54亿元,增长7.12%;DD完成工业增加值141.80亿元,增长6.30%。规模以上工业企业实现主营业务收入6051.57亿元,比上年增长9.23%。实现利润总额471.39亿元,比上年增长5.89%。固定资产投资完成3773.40亿元,比上年增长5.38%。其中,建设项目投资完成3320.59亿元,增长9.44%;房地产开发投资完成452.81亿元,增长7.38%。在固定资产投资中,第一产业投资完成188.67亿元,同比增长8.75%;第二产业投资完成2867.78亿元,同比增长11.27%;第三产业投资完成716.95亿元,增长11.50%。高新技术产业投资773.65亿元,增长9.31%。民间投资3719.52亿元,增长6.84%。城市基础设施投资586.72亿元,增长9.16%。重点项目1304个,完成投资2134.24亿元,增长7.58%。全市实现社会消费品零售总额1749.50亿元,比上年增长8.05%。城镇实现零售额1046.43亿元,增长8.78%;乡村实现零售额447.56亿元,增长9.82%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元588.31,增长6.93%。实际利用外资56730.40万美元,同比增长50.77%。外贸进出口总值339.90亿元,同比增长58.17%。其中,出口总值220.94亿元,同比增长51.98%;进口总值118.96亿元,同比增长57.50%。二、区域内彩色钢卷行业市场分析目前,区域内拥有各类彩色钢卷企业584家,规模以上企业23家,从业人员29200人。截至2017年底,区域内彩色钢卷产值170789.01万元,较2016年146637.77万元增长16.47%。产值前十位企业合计收入84626.40万元,较去年73594.57万元同比增长14.99%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长7.13%。预计区域内彩色钢卷行业市场需求规模将达到258946.26万元,利润总额65234.30万元,净利润32779.78万元,纳税20402.88万元,工业增加值78754.43万元,产业贡献率18.75%。第五章 项目选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.93%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度191.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10278.4715.41亩2基底面积平方米6673.813建筑面积平方米15314.921166.52万元4容积率1.495建筑系数64.93%6主体工程平方米9864.417绿化面积平方米1031.338绿化率6.73%9投资强度万元/亩191.05六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计41台(套),设备购置费1355.62万元。第七章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2944.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2944.0886.13%1.1土建工程万元1166.5234.13%1.2设备购置万元1355.6239.66%1.3其它投资万元421.9412.34%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2944.0886.13%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金474.04万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3418.12万元,其中:固定资产投资2944.08万元,占项目总投资的86.13%;流动资金474.04万元,占项目总投资的13.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1166.52万元,占项目总投资的34.13%;设备购置费1355.62万元,占项目总投资的39.66%;其它投资421.94万元,占项目总投资的12.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2944.08+474.04=3418.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2944.0886.13%1.1项目建设投资万元2944.0886.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元474.0413.87%3总投资万元万元3418.12二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2455.70万元,总成本2752.75万元,利润总额-297.05万元,净利润49.29万元,增值税68.10万元,税金及附加-222.79万元,所得税-74.26万元;第二年收入3022.40万元,总成本3269.08万元,利润总额-246.68万元,净利润-185.01万元,增值税83.82万元,税金及附加51.17万元,所得税-61.67万元;第三年生产负荷100%,收入3778.00万元,总成本3018.39万元,利润总额759.61万元,净利润569.71万元,增值税104.77万元,税金及附加53.69万元,所得税189.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3778.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=104.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元3778.001.1主营业务收入万元3778.001.2其它收入万元-2增值税万元104.773税金及附加万元53.69(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用3018.39万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加53.69万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=759.61(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=759.6125.00%=189.90(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=759.61(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=759.6125.00%=189.90(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额759.61万元,缴纳企业所得税189.90万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=759.61-189.90=569.71(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=22.22%。(2)达产年投资利税率=26.86%。(3)达产年投资回报率=16.67%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入3778.00万元,总成本费用3018.39万元,税金及附加53.69万元,利润总额759.61万元,企业所得税189.90万元,税后净利润569.71万元,年纳税总额348.36万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元3778.002增值税万元104.773税金及附加万元53.694总成本费用万元3018.395利润总额万元759.616企业所得税万元189.907净利润万元569.718纳税总额万元348.369利税总额万元918.0710投资利润率22.22%11投资利税率26.86%12投资回报率16.67%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=7.50年。本期工程项目全部投资回收期7.50年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元569.712投资利润率22.22%3投资利税率26.86%4投资回报率16.67%5回收期年7.50第九章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系

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