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泓域咨询MACRO/ 新建车载导航仪项目立项申请报告新建车载导航仪项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9818.34万元,同比增长24.33%(1921.65万元)。其中,主营业业务车载导航仪生产及销售收入为8311.11万元,占营业总收入的84.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2025.28万元,较去年同期相比增长307.55万元,增长率17.90%;实现净利润1518.96万元,较去年同期相比增长243.55万元,增长率19.10%。二、项目概况(一)项目名称新建车载导航仪项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积17435.38平方米(折合约26.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.92%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度180.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17435.38平方米,建筑物基底占地面积9226.80平方米,总建筑面积19004.56平方米,其中:规划建设主体工程11564.38平方米,项目规划绿化面积1515.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2343.88万元。(七)节能分析“新建车载导航仪项目建设项目”,年用电量1098847.83千瓦时,年总用水量10594.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.95吨标准煤/年。达产年综合节能量38.34吨标准煤/年,项目总节能率27.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6489.78万元,其中:固定资产投资4715.13万元,占项目总投资的72.65%;流动资金1774.65万元,占项目总投资的27.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13463.00万元,总成本费用10753.01万元,税金及附加114.60万元,利润总额2709.99万元,利税总额3198.38万元,税后净利润2032.49万元,达产年纳税总额1165.89万元;达产年投资利润率41.76%,投资利税率49.28%,投资回报率31.32%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位265个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区车载导航仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区车载导航仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建车载导航仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1165.89万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.76%,投资利税率49.28%,全部投资回报率31.32%,全部投资回收期4.69年,固定资产投资回收期4.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17435.3826.14亩1.1容积率1.091.2建筑系数52.92%1.3投资强度万元/亩180.381.4基底面积平方米9226.801.5总建筑面积平方米19004.561.6绿化面积平方米1515.84绿化率7.98%2总投资万元6489.782.1固定资产投资万元4715.132.1.1土建工程投资万元1618.132.1.1.1土建工程投资占比万元24.93%2.1.2设备投资万元2343.882.1.2.1设备投资占比36.12%2.1.3其它投资万元753.122.1.3.1其它投资占比11.60%2.1.4固定资产投资占比72.65%2.2流动资金万元1774.652.2.1流动资金占比27.35%3收入万元13463.004总成本万元10753.015利润总额万元2709.996净利润万元2032.497所得税万元1.098增值税万元373.799税金及附加万元114.6010纳税总额万元1165.8911利税总额万元3198.3812投资利润率41.76%13投资利税率49.28%14投资回报率31.32%15回收期年4.6916设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1098847.8318年用水量立方米10594.1319总能耗吨标准煤135.9520节能率27.32%21节能量吨标准煤38.3422员工数量人265第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.92%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度180.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6523.356523.3511564.3811564.381083.111.1主要生产车间3914.013914.016938.636938.63671.531.2辅助生产车间2087.472087.473700.603700.60346.601.3其他生产车间521.87521.87670.73670.7364.992仓储工程1384.021384.024836.124836.12329.412.1成品贮存346.00346.001209.031209.0382.352.2原料仓储719.69719.692514.782514.78171.292.3辅助材料仓库318.32318.321112.311112.3175.763供配电工程73.8173.8173.8173.815.663.1供配电室73.8173.8173.8173.815.664给排水工程84.8984.8984.8984.895.064.1给排水84.8984.8984.8984.895.065服务性工程876.55876.55876.55876.5559.715.1办公用房447.26447.26447.26447.2634.835.2生活服务429.29429.29429.29429.2926.886消防及环保工程247.28247.28247.28247.2818.956.1消防环保工程247.28247.28247.28247.2818.957项目总图工程36.9136.9136.9136.9186.227.1场地及道路硬化2351.52507.33507.337.2场区围墙507.332351.522351.527.3安全保卫室36.9136.9136.9136.918绿化工程857.5030.01合计9226.8019004.5619004.561618.13六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4409.15万元,占计划投资的67.94%。其中:完成固定资产投资3085.59万元,占总投资的69.98%;完成流动资金投资1323.56,占总投资的30.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4409.151.1完成比例67.94%2完成固定资产投资万元3085.592.1完成比例69.98%3完成流动资金投资万元1323.563.1完成比例30.02%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员265人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元1044.182工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元225.813企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元79.144品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元106.315其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.405.3年工资额万元80.116职工工资总额万元8845.66五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4715.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1618.132343.88180.384715.131.1工程费用万元1618.132343.8810620.311.1.1建筑工程费用万元1618.131618.1324.93%1.1.2设备购置及安装费万元2343.882343.8836.12%1.2工程建设其他费用万元753.12753.1211.60%1.2.1无形资产万元401.45401.451.3预备费万元351.67351.671.3.1基本预备费万元192.16192.161.3.2涨价预备费万元159.51159.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元4715.134715.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1774.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10620.315368.177523.6310620.3110620.3110620.311.1应收账款万元3186.091911.662548.873186.093186.093186.091.2存货万元4779.142867.483823.314779.144779.144779.141.2.1原辅材料万元1433.74860.251146.991433.741433.741433.741.2.2燃料动力万元71.6943.0157.3571.6971.6971.691.2.3在产品万元2198.401319.041758.722198.402198.402198.401.2.4产成品万元1075.31645.18860.251075.311075.311075.311.3现金万元2655.081593.052124.062655.082655.082655.082流动负债万元8845.665307.407076.538845.668845.668845.662.1应付账款万元8845.665307.407076.538845.668845.668845.663流动资金万元1774.651064.791419.721774.651774.651774.654铺底流动资金万元591.54354.93473.24591.54591.54591.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6489.78万元,其中:固定资产投资4715.13万元,占项目总投资的72.65%;流动资金1774.65万元,占项目总投资的27.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1618.13万元,占项目总投资的24.93%;设备购置费2343.88万元,占项目总投资的36.12%;其它投资753.12万元,占项目总投资的11.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4715.13+1774.65=6489.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4715.1372.65%1.1项目建设投资万元4715.1372.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1774.6527.35%3总投资万元万元6489.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8077.80万元,总成本20083.31万元,利润总额-12005.51万元,净利润96.65万元,增值税224.27万元,税金及附加-9004.13万元,所得税-3001.38万元;第二年收入10770.40万元,总成本25643.20万元,利润总额-14872.80万元,净利润-11154.60万元,增值税299.03万元,税金及附加105.63万元,所得税-3718.20万元;第三年生产负荷100%,收入13463.00万元,总成本10753.01万元,利润总额2709.99万元,净利润2032.49万元,增值税373.79万元,税金及附加114.60万元,所得税677.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13463.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=373.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8077.8010770.4013463.0013463.0013463.001.1车载导航仪万元8077.8010770.4013463.0013463.0013463.002现价增加值万元2584.903446.534308.164308.164308.163增值税万元224.27299.03373.79373

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