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文档简介
泓域咨询MACRO/ 柴油机投资项目立项申请报告柴油机投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12806.15万元,同比增长18.25%(1976.55万元)。其中,主营业业务柴油机生产及销售收入为10712.67万元,占营业总收入的83.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3091.14万元,较去年同期相比增长230.31万元,增长率8.05%;实现净利润2318.36万元,较去年同期相比增长419.88万元,增长率22.12%。二、项目概况(一)项目名称柴油机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21650.82平方米(折合约32.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.06%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度179.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21650.82平方米,建筑物基底占地面积16467.61平方米,总建筑面积25764.48平方米,其中:规划建设主体工程16284.13平方米,项目规划绿化面积1739.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1930.92万元。(七)节能分析“柴油机投资项目建设项目”,年用电量736443.67千瓦时,年总用水量10494.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.41吨标准煤/年。达产年综合节能量25.78吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8946.12万元,其中:固定资产投资5823.00万元,占项目总投资的65.09%;流动资金3123.12万元,占项目总投资的34.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20831.00万元,总成本费用15628.78万元,税金及附加172.71万元,利润总额5202.22万元,利税总额6092.48万元,税后净利润3901.66万元,达产年纳税总额2190.82万元;达产年投资利润率58.15%,投资利税率68.10%,投资回报率43.61%,全部投资回收期3.79年,提供就业职位400个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区柴油机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区柴油机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“柴油机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位400个,达产年纳税总额2190.82万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.15%,投资利税率68.10%,全部投资回报率43.61%,全部投资回收期3.79年,固定资产投资回收期3.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21650.8232.46亩1.1容积率1.191.2建筑系数76.06%1.3投资强度万元/亩179.391.4基底面积平方米16467.611.5总建筑面积平方米25764.481.6绿化面积平方米1739.17绿化率6.75%2总投资万元8946.122.1固定资产投资万元5823.002.1.1土建工程投资万元2116.372.1.1.1土建工程投资占比万元23.66%2.1.2设备投资万元1930.922.1.2.1设备投资占比21.58%2.1.3其它投资万元1775.712.1.3.1其它投资占比19.85%2.1.4固定资产投资占比65.09%2.2流动资金万元3123.122.2.1流动资金占比34.91%3收入万元20831.004总成本万元15628.785利润总额万元5202.226净利润万元3901.667所得税万元1.198增值税万元717.559税金及附加万元172.7110纳税总额万元2190.8211利税总额万元6092.4812投资利润率58.15%13投资利税率68.10%14投资回报率43.61%15回收期年3.7916设备数量台(套)10417年用电量千瓦时736443.6718年用水量立方米10494.7619总能耗吨标准煤91.4120节能率28.48%21节能量吨标准煤25.7822员工数量人400第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.06%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度179.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11642.6011642.6016284.1316284.131471.391.1主要生产车间6985.566985.569770.489770.48912.261.2辅助生产车间3725.633725.635210.925210.92470.841.3其他生产车间931.41931.41944.48944.4888.282仓储工程2470.142470.146162.236162.23404.952.1成品贮存617.53617.531540.561540.56101.242.2原料仓储1284.471284.473204.363204.36210.572.3辅助材料仓库568.13568.131417.311417.3193.143供配电工程131.74131.74131.74131.749.743.1供配电室131.74131.74131.74131.749.744给排水工程151.50151.50151.50151.508.714.1给排水151.50151.50151.50151.508.715服务性工程1564.421564.421564.421564.42102.805.1办公用房694.80694.80694.80694.8059.745.2生活服务869.62869.62869.62869.6242.016消防及环保工程441.33441.33441.33441.3332.636.1消防环保工程441.33441.33441.33441.3332.637项目总图工程65.8765.8765.8765.8724.957.1场地及道路硬化4475.57890.07890.077.2场区围墙890.074475.574475.577.3安全保卫室65.8765.8765.8765.878绿化工程1748.5861.20合计16467.6125764.4825764.482116.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4832.50万元,占计划投资的54.02%。其中:完成固定资产投资2974.26万元,占总投资的61.55%;完成流动资金投资1858.24,占总投资的38.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4832.501.1完成比例54.02%2完成固定资产投资万元2974.262.1完成比例61.55%3完成流动资金投资万元1858.243.1完成比例38.45%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员400人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2721.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元1210.382工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元305.373企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元101.934品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元167.055其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.315.3年工资额万元102.796职工工资总额万元11627.91五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5823.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2116.371930.92179.395823.001.1工程费用万元2116.371930.9214751.031.1.1建筑工程费用万元2116.372116.3723.66%1.1.2设备购置及安装费万元1930.921930.9221.58%1.2工程建设其他费用万元1775.711775.7119.85%1.2.1无形资产万元901.04901.041.3预备费万元874.67874.671.3.1基本预备费万元493.87493.871.3.2涨价预备费万元380.80380.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元5823.005823.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3123.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14751.036087.4211950.6814751.0314751.0314751.031.1应收账款万元4425.311770.123540.254425.314425.314425.311.2存货万元6637.962655.195310.376637.966637.966637.961.2.1原辅材料万元1991.39796.561593.111991.391991.391991.391.2.2燃料动力万元99.5739.8379.6699.5799.5799.571.2.3在产品万元3053.461221.382442.773053.463053.463053.461.2.4产成品万元1493.54597.421194.831493.541493.541493.541.3现金万元3687.761475.102950.213687.763687.763687.762流动负债万元11627.914651.169302.3311627.9111627.9111627.912.1应付账款万元11627.914651.169302.3311627.9111627.9111627.913流动资金万元3123.121249.252498.503123.123123.123123.124铺底流动资金万元1041.03416.42832.831041.031041.031041.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8946.12万元,其中:固定资产投资5823.00万元,占项目总投资的65.09%;流动资金3123.12万元,占项目总投资的34.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2116.37万元,占项目总投资的23.66%;设备购置费1930.92万元,占项目总投资的21.58%;其它投资1775.71万元,占项目总投资的19.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5823.00+3123.12=8946.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5823.0065.09%1.1项目建设投资万元5823.0065.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3123.1234.91%3总投资万元万元8946.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8332.40万元,总成本4935.69万元,利润总额3396.71万元,净利润121.05万元,增值税287.02万元,税金及附加2547.53万元,所得税849.18万元;第二年收入16664.80万元,总成本8511.50万元,利润总额8153.30万元,净利润6114.97万元,增值税574.04万元,税金及附加155.49万元,所得税2038.33万元;第三年生产负荷100%,收入20831.00万元,总成本15628.78万元,利润总额5202.22万元,净利润3901.66万元,增值税717.55万元,税金及附加172.71万元,所得税1300.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20831.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=717.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8332.4016664.8020831.0020831.0020831.001.1柴油机万元8332.4016664.8020831.0020831.0020831.002现价增加值万元2666.375332.746665.92
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