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泓域咨询MACRO/ 平衡轴油封投资项目立项申请报告平衡轴油封投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入29363.18万元,同比增长24.89%(5852.16万元)。其中,主营业业务平衡轴油封生产及销售收入为24488.31万元,占营业总收入的83.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7847.31万元,较去年同期相比增长1707.96万元,增长率27.82%;实现净利润5885.48万元,较去年同期相比增长1216.25万元,增长率26.05%。二、项目概况(一)项目名称平衡轴油封投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39339.66平方米(折合约58.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.71%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度185.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39339.66平方米,建筑物基底占地面积29784.06平方米,总建筑面积52715.14平方米,其中:规划建设主体工程33226.53平方米,项目规划绿化面积2856.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3273.23万元。(七)节能分析“平衡轴油封投资项目建设项目”,年用电量1152061.19千瓦时,年总用水量31846.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.31吨标准煤/年。达产年综合节能量56.12吨标准煤/年,项目总节能率27.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16102.17万元,其中:固定资产投资10966.15万元,占项目总投资的68.10%;流动资金5136.02万元,占项目总投资的31.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37980.00万元,总成本费用29294.88万元,税金及附加301.11万元,利润总额8685.12万元,利税总额10184.18万元,税后净利润6513.84万元,达产年纳税总额3670.34万元;达产年投资利润率53.94%,投资利税率63.25%,投资回报率40.45%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位705个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区平衡轴油封行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区平衡轴油封产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“平衡轴油封投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位705个,达产年纳税总额3670.34万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.94%,投资利税率63.25%,全部投资回报率40.45%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39339.6658.98亩1.1容积率1.341.2建筑系数75.71%1.3投资强度万元/亩185.931.4基底面积平方米29784.061.5总建筑面积平方米52715.141.6绿化面积平方米2856.47绿化率5.42%2总投资万元16102.172.1固定资产投资万元10966.152.1.1土建工程投资万元4144.382.1.1.1土建工程投资占比万元25.74%2.1.2设备投资万元3273.232.1.2.1设备投资占比20.33%2.1.3其它投资万元3548.542.1.3.1其它投资占比22.04%2.1.4固定资产投资占比68.10%2.2流动资金万元5136.022.2.1流动资金占比31.90%3收入万元37980.004总成本万元29294.885利润总额万元8685.126净利润万元6513.847所得税万元1.348增值税万元1197.959税金及附加万元301.1110纳税总额万元3670.3411利税总额万元10184.1812投资利润率53.94%13投资利税率63.25%14投资回报率40.45%15回收期年3.9716设备数量台(套)8517年用电量千瓦时1152061.1918年用水量立方米31846.3919总能耗吨标准煤144.3120节能率27.08%21节能量吨标准煤56.1222员工数量人705第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.71%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度185.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21057.3321057.3333226.5333226.532873.441.1主要生产车间12634.4012634.4019935.9219935.921781.531.2辅助生产车间6738.356738.3510632.4910632.49919.501.3其他生产车间1684.591684.591927.141927.14172.412仓储工程4467.614467.6112667.6012667.60796.732.1成品贮存1116.901116.903166.903166.90199.182.2原料仓储2323.162323.166587.156587.15414.302.3辅助材料仓库1027.551027.552913.552913.55183.253供配电工程238.27238.27238.27238.2716.863.1供配电室238.27238.27238.27238.2716.864给排水工程274.01274.01274.01274.0115.084.1给排水274.01274.01274.01274.0115.085服务性工程2829.492829.492829.492829.49177.965.1办公用房1402.481402.481402.481402.48100.985.2生活服务1427.011427.011427.011427.0185.236消防及环保工程798.21798.21798.21798.2156.486.1消防环保工程798.21798.21798.21798.2156.487项目总图工程119.14119.14119.14119.14117.347.1场地及道路硬化8215.301351.441351.447.2场区围墙1351.448215.308215.307.3安全保卫室119.14119.14119.14119.148绿化工程2585.5690.49合计29784.0652715.1452715.144144.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13226.25万元,占计划投资的82.14%。其中:完成固定资产投资9607.73万元,占总投资的72.64%;完成流动资金投资3618.52,占总投资的27.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13226.251.1完成比例82.14%2完成固定资产投资万元9607.732.1完成比例72.64%3完成流动资金投资万元3618.523.1完成比例27.36%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员705人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4791.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元2373.122工程技术人员工资2.1平均人数人1062.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元533.813企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元209.574品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元302.255其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元4.925.3年工资额万元182.336职工工资总额万元23991.60五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10966.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4144.383273.23185.9310966.151.1工程费用万元4144.383273.2329127.621.1.1建筑工程费用万元4144.384144.3825.74%1.1.2设备购置及安装费万元3273.233273.2320.33%1.2工程建设其他费用万元3548.543548.5422.04%1.2.1无形资产万元1601.121601.121.3预备费万元1947.421947.421.3.1基本预备费万元965.86965.861.3.2涨价预备费万元981.56981.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元10966.1510966.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5136.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29127.6210513.8422457.6729127.6229127.6229127.621.1应收账款万元8738.293932.236553.718738.298738.298738.291.2存货万元13107.435898.349830.5713107.4313107.4313107.431.2.1原辅材料万元3932.231769.502949.173932.233932.233932.231.2.2燃料动力万元196.6188.48147.46196.61196.61196.611.2.3在产品万元6029.422713.244522.066029.426029.426029.421.2.4产成品万元2949.171327.132211.882949.172949.172949.171.3现金万元7281.903276.865461.437281.907281.907281.902流动负债万元23991.6010796.2217993.7023991.6023991.6023991.602.1应付账款万元23991.6010796.2217993.7023991.6023991.6023991.603流动资金万元5136.022311.213852.025136.025136.025136.024铺底流动资金万元1711.99770.401284.001711.991711.991711.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16102.17万元,其中:固定资产投资10966.15万元,占项目总投资的68.10%;流动资金5136.02万元,占项目总投资的31.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4144.38万元,占项目总投资的25.74%;设备购置费3273.23万元,占项目总投资的20.33%;其它投资3548.54万元,占项目总投资的22.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10966.15+5136.02=16102.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10966.1568.10%1.1项目建设投资万元10966.1568.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5136.0231.90%3总投资万元万元16102.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17091.00万元,总成本13993.34万元,利润总额3097.66万元,净利润222.05万元,增值税539.08万元,税金及附加2323.24万元,所得税774.41万元;第二年收入28485.00万元,总成本21134.55万元,利润总额7350.45万元,净利润5512.84万元,增值税898.46万元,税金及附加265.17万元,所得税1837.61万元;第三年生产负荷100%,收入37980.00万元,总成本29294.88万元,利润总额8685.12万元,净利润6513.84万元,增值税1197.95万元,税金及附加301.11万元,所得税2171.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37980.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1197.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17091.0028485.0037980.0037980.0037980.001.1平衡轴油封万元17091.0028485.0037980.0037980.0037980.002现价增加值万元5469.129115.2012153.60121
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