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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车起重机投资项目立项申请报告汽车起重机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入5119.87万元,同比增长10.92%(503.90万元)。其中,主营业业务汽车起重机生产及销售收入为4234.80万元,占营业总收入的82.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1325.40万元,较去年同期相比增长324.89万元,增长率32.47%;实现净利润994.05万元,较去年同期相比增长121.16万元,增长率13.88%。二、项目概况(一)项目名称汽车起重机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8397.53平方米(折合约12.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.20%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度188.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8397.53平方米,建筑物基底占地面积4467.49平方米,总建筑面积12764.25平方米,其中:规划建设主体工程9091.34平方米,项目规划绿化面积726.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计33台(套),设备购置费712.93万元。(七)节能分析“汽车起重机投资项目建设项目”,年用电量1065569.14千瓦时,年总用水量5871.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.46吨标准煤/年。达产年综合节能量39.27吨标准煤/年,项目总节能率22.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3478.21万元,其中:固定资产投资2375.73万元,占项目总投资的68.30%;流动资金1102.48万元,占项目总投资的31.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8192.00万元,总成本费用6319.15万元,税金及附加64.59万元,利润总额1872.85万元,利税总额2195.76万元,税后净利润1404.64万元,达产年纳税总额791.12万元;达产年投资利润率53.85%,投资利税率63.13%,投资回报率40.38%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位124个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区汽车起重机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区汽车起重机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“汽车起重机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位124个,达产年纳税总额791.12万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.85%,投资利税率63.13%,全部投资回报率40.38%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8397.5312.59亩1.1容积率1.521.2建筑系数53.20%1.3投资强度万元/亩188.701.4基底面积平方米4467.491.5总建筑面积平方米12764.251.6绿化面积平方米726.90绿化率5.69%2总投资万元3478.212.1固定资产投资万元2375.732.1.1土建工程投资万元1081.292.1.1.1土建工程投资占比万元31.09%2.1.2设备投资万元712.932.1.2.1设备投资占比20.50%2.1.3其它投资万元581.512.1.3.1其它投资占比16.72%2.1.4固定资产投资占比68.30%2.2流动资金万元1102.482.2.1流动资金占比31.70%3收入万元8192.004总成本万元6319.155利润总额万元1872.856净利润万元1404.647所得税万元1.528增值税万元258.329税金及附加万元64.5910纳税总额万元791.1211利税总额万元2195.7612投资利润率53.85%13投资利税率63.13%14投资回报率40.38%15回收期年3.9816设备数量台(套)3317年用电量千瓦时1065569.1418年用水量立方米5871.6719总能耗吨标准煤131.4620节能率22.13%21节能量吨标准煤39.2722员工数量人124第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.20%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度188.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3158.523158.529091.349091.34847.161.1主要生产车间1895.111895.115454.805454.80525.241.2辅助生产车间1010.731010.732909.232909.23271.091.3其他生产车间252.68252.68527.30527.3050.832仓储工程670.12670.122387.392387.39161.792.1成品贮存167.53167.53596.85596.8540.452.2原料仓储348.46348.461241.441241.4484.132.3辅助材料仓库154.13154.13549.10549.1037.213供配电工程35.7435.7435.7435.742.723.1供配电室35.7435.7435.7435.742.724给排水工程41.1041.1041.1041.102.444.1给排水41.1041.1041.1041.102.445服务性工程424.41424.41424.41424.4128.765.1办公用房179.84179.84179.84179.8416.155.2生活服务244.57244.57244.57244.5715.646消防及环保工程119.73119.73119.73119.739.136.1消防环保工程119.73119.73119.73119.739.137项目总图工程17.8717.8717.8717.8710.747.1场地及道路硬化1153.65242.71242.717.2场区围墙242.711153.651153.657.3安全保卫室17.8717.8717.8717.878绿化工程530.0218.55合计4467.4912764.2512764.251081.29六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2237.72万元,占计划投资的64.34%。其中:完成固定资产投资1421.60万元,占总投资的63.53%;完成流动资金投资816.12,占总投资的36.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2237.721.1完成比例64.34%2完成固定资产投资万元1421.602.1完成比例63.53%3完成流动资金投资万元816.123.1完成比例36.47%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员124人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元4.251.3年工资额万元488.912工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元127.313企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元30.434品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元55.345其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.845.3年工资额万元41.876职工工资总额万元4358.31五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2375.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1081.29712.93188.702375.731.1工程费用万元1081.29712.935460.791.1.1建筑工程费用万元1081.291081.2931.09%1.1.2设备购置及安装费万元712.93712.9320.50%1.2工程建设其他费用万元581.51581.5116.72%1.2.1无形资产万元247.53247.531.3预备费万元333.98333.981.3.1基本预备费万元145.30145.301.3.2涨价预备费万元188.68188.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元2375.732375.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1102.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5460.793727.633877.545460.795460.795460.791.1应收账款万元1638.241064.851228.681638.241638.241638.241.2存货万元2457.361597.281843.022457.362457.362457.361.2.1原辅材料万元737.21479.19552.91737.21737.21737.211.2.2燃料动力万元36.8623.9627.6536.8636.8636.861.2.3在产品万元1130.39734.75847.791130.391130.391130.391.2.4产成品万元552.91359.39414.68552.91552.91552.911.3现金万元1365.20887.381023.901365.201365.201365.202流动负债万元4358.312832.903268.734358.314358.314358.312.1应付账款万元4358.312832.903268.734358.314358.314358.313流动资金万元1102.48716.61826.861102.481102.481102.484铺底流动资金万元367.49238.87275.62367.49367.49367.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3478.21万元,其中:固定资产投资2375.73万元,占项目总投资的68.30%;流动资金1102.48万元,占项目总投资的31.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1081.29万元,占项目总投资的31.09%;设备购置费712.93万元,占项目总投资的20.50%;其它投资581.51万元,占项目总投资的16.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2375.73+1102.48=3478.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2375.7368.30%1.1项目建设投资万元2375.7368.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1102.4831.70%3总投资万元万元3478.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5324.80万元,总成本13509.31万元,利润总额-8184.51万元,净利润53.74万元,增值税167.91万元,税金及附加-6138.38万元,所得税-2046.13万元;第二年收入6144.00万元,总成本15180.22万元,利润总额-9036.22万元,净利润-6777.17万元,增值税193.74万元,税金及附加56.84万元,所得税-2259.05万元;第三年生产负荷100%,收入8192.00万元,总成本6319.15万元,利润总额1872.85万元,净利润1404.64万元,增值税258.32万元,税金及附加64.59万元,所得税468.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8192.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=258.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5324.806144.008192.008192.008192.001.1汽车起重机万元5324.806144.008192.008192.008192.002现价增加值万元1703.941966.08
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