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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建内齿轮泵项目立项申请报告新建内齿轮泵项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5240.79万元,同比增长22.77%(972.16万元)。其中,主营业业务内齿轮泵生产及销售收入为4666.94万元,占营业总收入的89.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1061.03万元,较去年同期相比增长180.98万元,增长率20.56%;实现净利润795.77万元,较去年同期相比增长97.97万元,增长率14.04%。二、项目概况(一)项目名称新建内齿轮泵项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积12172.75平方米(折合约18.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.77%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度198.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12172.75平方米,建筑物基底占地面积8979.84平方米,总建筑面积14972.48平方米,其中:规划建设主体工程10346.19平方米,项目规划绿化面积1042.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1146.66万元。(七)节能分析“新建内齿轮泵项目建设项目”,年用电量1042135.73千瓦时,年总用水量3147.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.35吨标准煤/年。达产年综合节能量36.20吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4271.89万元,其中:固定资产投资3626.09万元,占项目总投资的84.88%;流动资金645.80万元,占项目总投资的15.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4790.00万元,总成本费用3736.15万元,税金及附加66.13万元,利润总额1053.85万元,利税总额1265.34万元,税后净利润790.39万元,达产年纳税总额474.95万元;达产年投资利润率24.67%,投资利税率29.62%,投资回报率18.50%,全部投资回收期6.90年,提供就业职位71个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区内齿轮泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区内齿轮泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建内齿轮泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位71个,达产年纳税总额474.95万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.67%,投资利税率29.62%,全部投资回报率18.50%,全部投资回收期6.90年,固定资产投资回收期6.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12172.7518.25亩1.1容积率1.231.2建筑系数73.77%1.3投资强度万元/亩198.691.4基底面积平方米8979.841.5总建筑面积平方米14972.481.6绿化面积平方米1042.19绿化率6.96%2总投资万元4271.892.1固定资产投资万元3626.092.1.1土建工程投资万元1248.162.1.1.1土建工程投资占比万元29.22%2.1.2设备投资万元1146.662.1.2.1设备投资占比26.84%2.1.3其它投资万元1231.272.1.3.1其它投资占比28.82%2.1.4固定资产投资占比84.88%2.2流动资金万元645.802.2.1流动资金占比15.12%3收入万元4790.004总成本万元3736.155利润总额万元1053.856净利润万元790.397所得税万元1.238增值税万元145.369税金及附加万元66.1310纳税总额万元474.9511利税总额万元1265.3412投资利润率24.67%13投资利税率29.62%14投资回报率18.50%15回收期年6.9016设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1042135.7318年用水量立方米3147.7919总能耗吨标准煤128.3520节能率27.88%21节能量吨标准煤36.2022员工数量人71第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.77%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度198.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6348.756348.7510346.1910346.19948.751.1主要生产车间3809.253809.256207.716207.71588.231.2辅助生产车间2031.602031.603310.783310.78303.601.3其他生产车间507.90507.90600.08600.0856.922仓储工程1346.981346.983007.093007.09200.552.1成品贮存336.75336.75751.77751.7750.142.2原料仓储700.43700.431563.691563.69104.292.3辅助材料仓库309.81309.81691.63691.6346.133供配电工程71.8471.8471.8471.845.393.1供配电室71.8471.8471.8471.845.394给排水工程82.6182.6182.6182.614.824.1给排水82.6182.6182.6182.614.825服务性工程853.08853.08853.08853.0856.895.1办公用房505.81505.81505.81505.8126.645.2生活服务347.27347.27347.27347.2725.416消防及环保工程240.66240.66240.66240.6618.066.1消防环保工程240.66240.66240.66240.6618.067项目总图工程35.9235.9235.9235.92-22.587.1场地及道路硬化2458.95497.31497.317.2场区围墙497.312458.952458.957.3安全保卫室35.9235.9235.9235.928绿化工程1036.6336.28合计8979.8414972.4814972.481248.16六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3910.00万元,占计划投资的91.53%。其中:完成固定资产投资2374.78万元,占总投资的60.74%;完成流动资金投资1535.22,占总投资的39.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3910.001.1完成比例91.53%2完成固定资产投资万元2374.782.1完成比例60.74%3完成流动资金投资万元1535.223.1完成比例39.26%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员71人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人481.2人均年工资万元4.731.3年工资额万元287.322工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元62.383企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元18.884品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元32.385其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元5.115.3年工资额万元13.496职工工资总额万元2642.19五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3626.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1248.161146.66198.693626.091.1工程费用万元1248.161146.663287.991.1.1建筑工程费用万元1248.161248.1629.22%1.1.2设备购置及安装费万元1146.661146.6626.84%1.2工程建设其他费用万元1231.271231.2728.82%1.2.1无形资产万元710.49710.491.3预备费万元520.78520.781.3.1基本预备费万元231.32231.321.3.2涨价预备费万元289.46289.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元3626.093626.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金645.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3287.991867.852774.213287.993287.993287.991.1应收账款万元986.40542.52789.12986.40986.40986.401.2存货万元1479.60813.781183.681479.601479.601479.601.2.1原辅材料万元443.88244.13355.10443.88443.88443.881.2.2燃料动力万元22.1912.2117.7622.1922.1922.191.2.3在产品万元680.62374.34544.49680.62680.62680.621.2.4产成品万元332.91183.10266.33332.91332.91332.911.3现金万元822.00452.10657.60822.00822.00822.002流动负债万元2642.191453.202113.752642.192642.192642.192.1应付账款万元2642.191453.202113.752642.192642.192642.193流动资金万元645.80355.19516.64645.80645.80645.804铺底流动资金万元215.26118.40172.21215.26215.26215.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4271.89万元,其中:固定资产投资3626.09万元,占项目总投资的84.88%;流动资金645.80万元,占项目总投资的15.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1248.16万元,占项目总投资的29.22%;设备购置费1146.66万元,占项目总投资的26.84%;其它投资1231.27万元,占项目总投资的28.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3626.09+645.80=4271.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3626.0984.88%1.1项目建设投资万元3626.0984.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元645.8015.12%3总投资万元万元4271.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2634.50万元,总成本13718.68万元,利润总额-11084.18万元,净利润58.29万元,增值税79.95万元,税金及附加-8313.14万元,所得税-2771.05万元;第二年收入3832.00万元,总成本18622.21万元,利润总额-14790.21万元,净利润-11092.66万元,增值税116.29万元,税金及附加62.65万元,所得税-3697.55万元;第三年生产负荷100%,收入4790.00万元,总成本3736.15万元,利润总额1053.85万元,净利润790.39万元,增值税145.36万元,税金及附加66.13万元,所得税263.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4790.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=145.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2634.503832.004790.004790.004790.001.1内齿轮泵万元2634.503832.004790.004790.004790.0
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