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泓域咨询MACRO/ 金属窗柜投资项目立项申请报告金属窗柜投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4511.54万元,同比增长33.11%(1122.09万元)。其中,主营业业务金属窗柜生产及销售收入为4222.81万元,占营业总收入的93.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1086.30万元,较去年同期相比增长214.80万元,增长率24.65%;实现净利润814.72万元,较去年同期相比增长157.44万元,增长率23.95%。二、项目概况(一)项目名称金属窗柜投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积13506.75平方米(折合约20.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.68%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度193.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13506.75平方米,建筑物基底占地面积8871.23平方米,总建筑面积20800.40平方米,其中:规划建设主体工程13855.90平方米,项目规划绿化面积1567.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1530.47万元。(七)节能分析“金属窗柜投资项目建设项目”,年用电量423347.30千瓦时,年总用水量2873.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.28吨标准煤/年。达产年综合节能量18.37吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4670.54万元,其中:固定资产投资3922.02万元,占项目总投资的83.97%;流动资金748.52万元,占项目总投资的16.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5073.00万元,总成本费用3836.19万元,税金及附加74.50万元,利润总额1236.81万元,利税总额1481.90万元,税后净利润927.61万元,达产年纳税总额554.29万元;达产年投资利润率26.48%,投资利税率31.73%,投资回报率19.86%,全部投资回收期6.54年,提供就业职位94个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区金属窗柜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区金属窗柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“金属窗柜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位94个,达产年纳税总额554.29万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.48%,投资利税率31.73%,全部投资回报率19.86%,全部投资回收期6.54年,固定资产投资回收期6.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13506.7520.25亩1.1容积率1.541.2建筑系数65.68%1.3投资强度万元/亩193.681.4基底面积平方米8871.231.5总建筑面积平方米20800.401.6绿化面积平方米1567.72绿化率7.54%2总投资万元4670.542.1固定资产投资万元3922.022.1.1土建工程投资万元1751.372.1.1.1土建工程投资占比万元37.50%2.1.2设备投资万元1530.472.1.2.1设备投资占比32.77%2.1.3其它投资万元640.182.1.3.1其它投资占比13.71%2.1.4固定资产投资占比83.97%2.2流动资金万元748.522.2.1流动资金占比16.03%3收入万元5073.004总成本万元3836.195利润总额万元1236.816净利润万元927.617所得税万元1.548增值税万元170.599税金及附加万元74.5010纳税总额万元554.2911利税总额万元1481.9012投资利润率26.48%13投资利税率31.73%14投资回报率19.86%15回收期年6.5416设备数量台(套)5717年用电量千瓦时423347.3018年用水量立方米2873.0819总能耗吨标准煤52.2820节能率21.77%21节能量吨标准煤18.3722员工数量人94第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.68%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度193.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6271.966271.9613855.9013855.901283.321.1主要生产车间3763.183763.188313.548313.54795.661.2辅助生产车间2007.032007.034433.894433.89410.661.3其他生产车间501.76501.76803.64803.6477.002仓储工程1330.681330.684513.934513.93304.052.1成品贮存332.67332.671128.481128.4876.012.2原料仓储691.95691.952347.242347.24158.112.3辅助材料仓库306.06306.061038.201038.2069.933供配电工程70.9770.9770.9770.975.383.1供配电室70.9770.9770.9770.975.384给排水工程81.6281.6281.6281.624.814.1给排水81.6281.6281.6281.624.815服务性工程842.77842.77842.77842.7756.775.1办公用房426.65426.65426.65426.6526.745.2生活服务416.12416.12416.12416.1224.806消防及环保工程237.75237.75237.75237.7518.026.1消防环保工程237.75237.75237.75237.7518.027项目总图工程35.4835.4835.4835.4849.357.1场地及道路硬化2404.39459.31459.317.2场区围墙459.312404.392404.397.3安全保卫室35.4835.4835.4835.488绿化工程847.6529.67合计8871.2320800.4020800.401751.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3729.26万元,占计划投资的79.85%。其中:完成固定资产投资2298.15万元,占总投资的61.62%;完成流动资金投资1431.11,占总投资的38.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3729.261.1完成比例79.85%2完成固定资产投资万元2298.152.1完成比例61.62%3完成流动资金投资万元1431.113.1完成比例38.38%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员94人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人641.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元308.562工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元87.973企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元31.754品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元45.245其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元26.376职工工资总额万元3301.67五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3922.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1751.371530.47193.683922.021.1工程费用万元1751.371530.474050.191.1.1建筑工程费用万元1751.371751.3737.50%1.1.2设备购置及安装费万元1530.471530.4732.77%1.2工程建设其他费用万元640.18640.1813.71%1.2.1无形资产万元367.39367.391.3预备费万元272.79272.791.3.1基本预备费万元144.42144.421.3.2涨价预备费万元128.37128.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元3922.023922.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金748.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4050.191559.893171.774050.194050.194050.191.1应收账款万元1215.06486.02972.051215.061215.061215.061.2存货万元1822.59729.031458.071822.591822.591822.591.2.1原辅材料万元546.78218.71437.42546.78546.78546.781.2.2燃料动力万元27.3410.9421.8727.3427.3427.341.2.3在产品万元838.39335.36670.71838.39838.39838.391.2.4产成品万元410.08164.03328.07410.08410.08410.081.3现金万元1012.55405.02810.041012.551012.551012.552流动负债万元3301.671320.672641.343301.673301.673301.672.1应付账款万元3301.671320.672641.343301.673301.673301.673流动资金万元748.52299.41598.82748.52748.52748.524铺底流动资金万元249.5099.80199.61249.50249.50249.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4670.54万元,其中:固定资产投资3922.02万元,占项目总投资的83.97%;流动资金748.52万元,占项目总投资的16.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1751.37万元,占项目总投资的37.50%;设备购置费1530.47万元,占项目总投资的32.77%;其它投资640.18万元,占项目总投资的13.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3922.02+748.52=4670.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3922.0283.97%1.1项目建设投资万元3922.0283.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元748.5216.03%3总投资万元万元4670.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2029.20万元,总成本5624.23万元,利润总额-3595.03万元,净利润62.22万元,增值税68.24万元,税金及附加-2696.27万元,所得税-898.76万元;第二年收入4058.40万元,总成本9542.82万元,利润总额-5484.42万元,净利润-4113.31万元,增值税136.47万元,税金及附加70.40万元,所得税-1371.11万元;第三年生产负荷100%,收入5073.00万元,总成本3836.19万元,利润总额1236.81万元,净利润927.61万元,增值税170.59万元,税金及附加74.50万元,所得税309.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5073.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=170.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2029.204058.405073.005073.005073.001.1金属窗柜万元2029.204058.405073.005073.005073.002现价增加值万元649.341298.6
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