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文档简介
泓域咨询MACRO/ 静电电压测试仪投资项目立项申请报告静电电压测试仪投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入38014.39万元,同比增长19.13%(6103.14万元)。其中,主营业业务静电电压测试仪生产及销售收入为35843.77万元,占营业总收入的94.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9018.57万元,较去年同期相比增长2112.41万元,增长率30.59%;实现净利润6763.93万元,较去年同期相比增长1071.80万元,增长率18.83%。二、项目概况(一)项目名称静电电压测试仪投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积53380.01平方米(折合约80.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.66%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度179.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53380.01平方米,建筑物基底占地面积39319.72平方米,总建筑面积68860.21平方米,其中:规划建设主体工程45680.61平方米,项目规划绿化面积4872.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5902.53万元。(七)节能分析“静电电压测试仪投资项目建设项目”,年用电量847752.35千瓦时,年总用水量31314.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.86吨标准煤/年。达产年综合节能量31.92吨标准煤/年,项目总节能率21.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18935.88万元,其中:固定资产投资14379.79万元,占项目总投资的75.94%;流动资金4556.09万元,占项目总投资的24.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44451.00万元,总成本费用34047.57万元,税金及附加385.72万元,利润总额10403.43万元,利税总额12224.11万元,税后净利润7802.57万元,达产年纳税总额4421.54万元;达产年投资利润率54.94%,投资利税率64.56%,投资回报率41.21%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位752个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园静电电压测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园静电电压测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“静电电压测试仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位752个,达产年纳税总额4421.54万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.94%,投资利税率64.56%,全部投资回报率41.21%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53380.0180.03亩1.1容积率1.291.2建筑系数73.66%1.3投资强度万元/亩179.681.4基底面积平方米39319.721.5总建筑面积平方米68860.211.6绿化面积平方米4872.79绿化率7.08%2总投资万元18935.882.1固定资产投资万元14379.792.1.1土建工程投资万元5436.462.1.1.1土建工程投资占比万元28.71%2.1.2设备投资万元5902.532.1.2.1设备投资占比31.17%2.1.3其它投资万元3040.802.1.3.1其它投资占比16.06%2.1.4固定资产投资占比75.94%2.2流动资金万元4556.092.2.1流动资金占比24.06%3收入万元44451.004总成本万元34047.575利润总额万元10403.436净利润万元7802.577所得税万元1.298增值税万元1434.969税金及附加万元385.7210纳税总额万元4421.5411利税总额万元12224.1112投资利润率54.94%13投资利税率64.56%14投资回报率41.21%15回收期年3.9316设备数量台(套)11117年用电量千瓦时847752.3518年用水量立方米31314.5319总能耗吨标准煤106.8620节能率21.70%21节能量吨标准煤31.9222员工数量人752第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.66%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度179.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27799.0427799.0445680.6145680.613967.091.1主要生产车间16679.4216679.4227408.3727408.372459.601.2辅助生产车间8895.698895.6914617.8014617.801269.471.3其他生产车间2223.922223.922649.482649.48238.032仓储工程5897.965897.9615066.7415066.74951.612.1成品贮存1474.491474.493766.683766.68237.902.2原料仓储3066.943066.947834.707834.70494.842.3辅助材料仓库1356.531356.533465.353465.35218.873供配电工程314.56314.56314.56314.5622.353.1供配电室314.56314.56314.56314.5622.354给排水工程361.74361.74361.74361.7419.994.1给排水361.74361.74361.74361.7419.995服务性工程3735.373735.373735.373735.37235.925.1办公用房2238.162238.162238.162238.16114.775.2生活服务1497.211497.211497.211497.21133.076消防及环保工程1053.771053.771053.771053.7774.876.1消防环保工程1053.771053.771053.771053.7774.877项目总图工程157.28157.28157.28157.2812.437.1场地及道路硬化10780.621931.221931.227.2场区围墙1931.2210780.6210780.627.3安全保卫室157.28157.28157.28157.288绿化工程4348.43152.20合计39319.7268860.2168860.215436.46六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14922.92万元,占计划投资的78.81%。其中:完成固定资产投资10746.09万元,占总投资的72.01%;完成流动资金投资4176.83,占总投资的27.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14922.921.1完成比例78.81%2完成固定资产投资万元10746.092.1完成比例72.01%3完成流动资金投资万元4176.833.1完成比例27.99%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员752人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5111.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元2910.352工程技术人员工资2.1平均人数人1132.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元736.603企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元208.524品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元354.725其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元283.036职工工资总额万元23210.24五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14379.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5436.465902.53179.6814379.791.1工程费用万元5436.465902.5327766.331.1.1建筑工程费用万元5436.465436.4628.71%1.1.2设备购置及安装费万元5902.535902.5331.17%1.2工程建设其他费用万元3040.803040.8016.06%1.2.1无形资产万元1719.281719.281.3预备费万元1321.521321.521.3.1基本预备费万元772.51772.511.3.2涨价预备费万元549.01549.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元14379.7914379.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4556.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27766.3311534.8024240.3727766.3327766.3327766.331.1应收账款万元8329.903331.966663.928329.908329.908329.901.2存货万元12494.854997.949995.8812494.8512494.8512494.851.2.1原辅材料万元3748.451499.382998.763748.453748.453748.451.2.2燃料动力万元187.4274.97149.94187.42187.42187.421.2.3在产品万元5747.632299.054598.105747.635747.635747.631.2.4产成品万元2811.341124.542249.072811.342811.342811.341.3现金万元6941.582776.635553.276941.586941.586941.582流动负债万元23210.249284.1018568.1923210.2423210.2423210.242.1应付账款万元23210.249284.1018568.1923210.2423210.2423210.243流动资金万元4556.091822.443644.874556.094556.094556.094铺底流动资金万元1518.68607.481214.961518.681518.681518.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18935.88万元,其中:固定资产投资14379.79万元,占项目总投资的75.94%;流动资金4556.09万元,占项目总投资的24.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5436.46万元,占项目总投资的28.71%;设备购置费5902.53万元,占项目总投资的31.17%;其它投资3040.80万元,占项目总投资的16.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14379.79+4556.09=18935.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14379.7975.94%1.1项目建设投资万元14379.7975.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4556.0924.06%3总投资万元万元18935.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17780.40万元,总成本3781.85万元,利润总额13998.55万元,净利润282.40万元,增值税573.98万元,税金及附加10498.91万元,所得税3499.64万元;第二年收入35560.80万元,总成本6664.98万元,利润总额28895.82万元,净利润21671.87万元,增值税1147.97万元,税金及附加351.28万元,所得税7223.95万元;第三年生产负荷100%,收入44451.00万元,总成本34047.57万元,利润总额10403.43万元,净利润7802.57万元,增值税1434.96万元,税金及附加385.72万元,所得税2600.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44451.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1434.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17780.4035560.8044451.0044451.0044451.001.1静电电压测试仪万元17780.4035560.8044451.0044451.0044451.002现价增加值万元5689.7311379.4614224.3214224.3214224
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