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泓域咨询MACRO/ 钢带钢管投资项目立项申请报告钢带钢管投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19126.25万元,同比增长22.37%(3495.84万元)。其中,主营业业务钢带钢管生产及销售收入为16850.88万元,占营业总收入的88.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4640.56万元,较去年同期相比增长1112.72万元,增长率31.54%;实现净利润3480.42万元,较去年同期相比增长724.16万元,增长率26.27%。二、项目概况(一)项目名称钢带钢管投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积42761.37平方米(折合约64.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.90%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度179.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42761.37平方米,建筑物基底占地面积28179.74平方米,总建筑面积62859.21平方米,其中:规划建设主体工程40019.97平方米,项目规划绿化面积3380.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费5289.18万元。(七)节能分析“钢带钢管投资项目建设项目”,年用电量783473.21千瓦时,年总用水量23650.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.31吨标准煤/年。达产年综合节能量38.23吨标准煤/年,项目总节能率27.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15442.61万元,其中:固定资产投资11501.98万元,占项目总投资的74.48%;流动资金3940.63万元,占项目总投资的25.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27540.00万元,总成本费用21767.77万元,税金及附加266.59万元,利润总额5772.23万元,利税总额6834.99万元,税后净利润4329.17万元,达产年纳税总额2505.82万元;达产年投资利润率37.38%,投资利税率44.26%,投资回报率28.03%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位525个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心钢带钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心钢带钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“钢带钢管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位525个,达产年纳税总额2505.82万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.38%,投资利税率44.26%,全部投资回报率28.03%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42761.3764.11亩1.1容积率1.471.2建筑系数65.90%1.3投资强度万元/亩179.411.4基底面积平方米28179.741.5总建筑面积平方米62859.211.6绿化面积平方米3380.93绿化率5.38%2总投资万元15442.612.1固定资产投资万元11501.982.1.1土建工程投资万元5210.832.1.1.1土建工程投资占比万元33.74%2.1.2设备投资万元5289.182.1.2.1设备投资占比34.25%2.1.3其它投资万元1001.972.1.3.1其它投资占比6.49%2.1.4固定资产投资占比74.48%2.2流动资金万元3940.632.2.1流动资金占比25.52%3收入万元27540.004总成本万元21767.775利润总额万元5772.236净利润万元4329.177所得税万元1.478增值税万元796.179税金及附加万元266.5910纳税总额万元2505.8211利税总额万元6834.9912投资利润率37.38%13投资利税率44.26%14投资回报率28.03%15回收期年5.0716设备数量台(套)8917年用电量千瓦时783473.2118年用水量立方米23650.6219总能耗吨标准煤98.3120节能率27.95%21节能量吨标准煤38.2322员工数量人525第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.90%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度179.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19923.0819923.0840019.9740019.973649.281.1主要生产车间11953.8511953.8524011.9824011.982262.551.2辅助生产车间6375.396375.3912806.3912806.391167.771.3其他生产车间1593.851593.852321.162321.16218.962仓储工程4226.964226.9614845.5114845.51984.522.1成品贮存1056.741056.743711.383711.38246.132.2原料仓储2198.022198.027719.677719.67511.952.3辅助材料仓库972.20972.203414.473414.47226.443供配电工程225.44225.44225.44225.4416.823.1供配电室225.44225.44225.44225.4416.824给排水工程259.25259.25259.25259.2515.044.1给排水259.25259.25259.25259.2515.045服务性工程2677.082677.082677.082677.08177.545.1办公用房1410.451410.451410.451410.4586.615.2生活服务1266.631266.631266.631266.63100.136消防及环保工程755.22755.22755.22755.2256.346.1消防环保工程755.22755.22755.22755.2256.347项目总图工程112.72112.72112.72112.72230.317.1场地及道路硬化7842.591367.361367.367.2场区围墙1367.367842.597842.597.3安全保卫室112.72112.72112.72112.728绿化工程2313.8280.98合计28179.7462859.2162859.215210.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11286.39万元,占计划投资的73.09%。其中:完成固定资产投资8985.22万元,占总投资的79.61%;完成流动资金投资2301.17,占总投资的20.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11286.391.1完成比例73.09%2完成固定资产投资万元8985.222.1完成比例79.61%3完成流动资金投资万元2301.173.1完成比例20.39%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员525人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3571.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元1583.692工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元513.223企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元142.974品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元238.315其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.765.3年工资额万元180.176职工工资总额万元14326.40五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11501.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5210.835289.18179.4111501.981.1工程费用万元5210.835289.1818267.031.1.1建筑工程费用万元5210.835210.8333.74%1.1.2设备购置及安装费万元5289.185289.1834.25%1.2工程建设其他费用万元1001.971001.976.49%1.2.1无形资产万元499.66499.661.3预备费万元502.31502.311.3.1基本预备费万元220.17220.171.3.2涨价预备费万元282.14282.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元11501.9811501.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3940.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18267.038700.4715403.9318267.0318267.0318267.031.1应收账款万元5480.112192.043836.085480.115480.115480.111.2存货万元8220.163288.075754.118220.168220.168220.161.2.1原辅材料万元2466.05986.421726.232466.052466.052466.051.2.2燃料动力万元123.3049.3286.31123.30123.30123.301.2.3在产品万元3781.271512.512646.893781.273781.273781.271.2.4产成品万元1849.54739.811294.681849.541849.541849.541.3现金万元4566.761826.703196.734566.764566.764566.762流动负债万元14326.405730.5610028.4814326.4014326.4014326.402.1应付账款万元14326.405730.5610028.4814326.4014326.4014326.403流动资金万元3940.631576.252758.443940.633940.633940.634铺底流动资金万元1313.53525.42919.481313.531313.531313.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15442.61万元,其中:固定资产投资11501.98万元,占项目总投资的74.48%;流动资金3940.63万元,占项目总投资的25.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5210.83万元,占项目总投资的33.74%;设备购置费5289.18万元,占项目总投资的34.25%;其它投资1001.97万元,占项目总投资的6.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11501.98+3940.63=15442.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11501.9874.48%1.1项目建设投资万元11501.9874.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3940.6325.52%3总投资万元万元15442.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11016.00万元,总成本13489.42万元,利润总额-2473.42万元,净利润209.26万元,增值税318.47万元,税金及附加-1855.07万元,所得税-618.36万元;第二年收入19278.00万元,总成本20655.23万元,利润总额-1377.23万元,净利润-1032.92万元,增值税557.32万元,税金及附加237.92万元,所得税-344.31万元;第三年生产负荷100%,收入27540.00万元,总成本21767.77万元,利润总额5772.23万元,净利润4329.17万元,增值税796.17万元,税金及附加266.59万元,所得税1443.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27540.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=796.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11016.0019278.0027540.0027540.0027540.001.1钢带钢管万元11016.0019278.0027540.0027540.0027540.002现价增加值万元3525.126168.968812.808812.808812.803增值

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