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泓域咨询MACRO/ 配电开关控制设投资项目立项申请报告配电开关控制设投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入19048.75万元,同比增长10.96%(1881.30万元)。其中,主营业业务配电开关控制设生产及销售收入为16595.50万元,占营业总收入的87.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4517.15万元,较去年同期相比增长540.42万元,增长率13.59%;实现净利润3387.86万元,较去年同期相比增长576.01万元,增长率20.49%。二、项目概况(一)项目名称配电开关控制设投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41173.91平方米(折合约61.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.09%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度175.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41173.91平方米,建筑物基底占地面积23917.92平方米,总建筑面积58055.21平方米,其中:规划建设主体工程43092.65平方米,项目规划绿化面积3446.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费3175.60万元。(七)节能分析“配电开关控制设投资项目建设项目”,年用电量479245.74千瓦时,年总用水量19351.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.55吨标准煤/年。达产年综合节能量19.12吨标准煤/年,项目总节能率24.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13405.52万元,其中:固定资产投资10827.44万元,占项目总投资的80.77%;流动资金2578.08万元,占项目总投资的19.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20986.00万元,总成本费用16559.04万元,税金及附加237.97万元,利润总额4426.96万元,利税总额5275.55万元,税后净利润3320.22万元,达产年纳税总额1955.33万元;达产年投资利润率33.02%,投资利税率39.35%,投资回报率24.77%,全部投资回收期5.54年,提供就业职位398个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区配电开关控制设行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区配电开关控制设产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“配电开关控制设投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位398个,达产年纳税总额1955.33万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.02%,投资利税率39.35%,全部投资回报率24.77%,全部投资回收期5.54年,固定资产投资回收期5.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41173.9161.73亩1.1容积率1.411.2建筑系数58.09%1.3投资强度万元/亩175.401.4基底面积平方米23917.921.5总建筑面积平方米58055.211.6绿化面积平方米3446.77绿化率5.94%2总投资万元13405.522.1固定资产投资万元10827.442.1.1土建工程投资万元4398.822.1.1.1土建工程投资占比万元32.81%2.1.2设备投资万元3175.602.1.2.1设备投资占比23.69%2.1.3其它投资万元3253.022.1.3.1其它投资占比24.27%2.1.4固定资产投资占比80.77%2.2流动资金万元2578.082.2.1流动资金占比19.23%3收入万元20986.004总成本万元16559.045利润总额万元4426.966净利润万元3320.227所得税万元1.418增值税万元610.629税金及附加万元237.9710纳税总额万元1955.3311利税总额万元5275.5512投资利润率33.02%13投资利税率39.35%14投资回报率24.77%15回收期年5.5416设备数量台(套)15517年用电量千瓦时479245.7418年用水量立方米19351.0819总能耗吨标准煤60.5520节能率24.03%21节能量吨标准煤19.1222员工数量人398第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.09%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度175.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16909.9716909.9743092.6543092.653591.621.1主要生产车间10145.9810145.9825855.5925855.592226.801.2辅助生产车间5411.195411.1913789.6513789.651149.321.3其他生产车间1352.801352.802499.372499.37215.502仓储工程3587.693587.699725.669725.66589.532.1成品贮存896.92896.922431.412431.41147.382.2原料仓储1865.601865.605057.345057.34306.562.3辅助材料仓库825.17825.172236.902236.90135.593供配电工程191.34191.34191.34191.3413.053.1供配电室191.34191.34191.34191.3413.054给排水工程220.04220.04220.04220.0411.674.1给排水220.04220.04220.04220.0411.675服务性工程2272.202272.202272.202272.20137.735.1办公用房974.88974.88974.88974.8871.435.2生活服务1297.321297.321297.321297.3268.676消防及环保工程641.00641.00641.00641.0043.716.1消防环保工程641.00641.00641.00641.0043.717项目总图工程95.6795.6795.6795.67-68.267.1场地及道路硬化6009.381270.411270.417.2场区围墙1270.416009.386009.387.3安全保卫室95.6795.6795.6795.678绿化工程2279.2679.77合计23917.9258055.2158055.214398.82六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12435.13万元,占计划投资的92.76%。其中:完成固定资产投资8733.94万元,占总投资的70.24%;完成流动资金投资3701.19,占总投资的29.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12435.131.1完成比例92.76%2完成固定资产投资万元8733.942.1完成比例70.24%3完成流动资金投资万元3701.193.1完成比例29.76%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员398人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2711.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元1111.152工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元323.063企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元111.684品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元184.165其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.595.3年工资额万元85.696职工工资总额万元13531.69五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10827.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4398.823175.60175.4010827.441.1工程费用万元4398.823175.6016109.771.1.1建筑工程费用万元4398.824398.8232.81%1.1.2设备购置及安装费万元3175.603175.6023.69%1.2工程建设其他费用万元3253.023253.0224.27%1.2.1无形资产万元1324.841324.841.3预备费万元1928.181928.181.3.1基本预备费万元938.12938.121.3.2涨价预备费万元990.06990.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元10827.4410827.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2578.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16109.778837.0410926.7616109.7716109.7716109.771.1应收账款万元4832.932658.113624.704832.934832.934832.931.2存货万元7249.403987.175437.057249.407249.407249.401.2.1原辅材料万元2174.821196.151631.112174.822174.822174.821.2.2燃料动力万元108.7459.8181.56108.74108.74108.741.2.3在产品万元3334.721834.102501.043334.723334.723334.721.2.4产成品万元1631.12897.111223.341631.121631.121631.121.3现金万元4027.442215.093020.584027.444027.444027.442流动负债万元13531.697442.4310148.7713531.6913531.6913531.692.1应付账款万元13531.697442.4310148.7713531.6913531.6913531.693流动资金万元2578.081417.941933.562578.082578.082578.084铺底流动资金万元859.35472.65644.52859.35859.35859.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13405.52万元,其中:固定资产投资10827.44万元,占项目总投资的80.77%;流动资金2578.08万元,占项目总投资的19.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4398.82万元,占项目总投资的32.81%;设备购置费3175.60万元,占项目总投资的23.69%;其它投资3253.02万元,占项目总投资的24.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10827.44+2578.08=13405.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10827.4480.77%1.1项目建设投资万元10827.4480.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2578.0819.23%3总投资万元万元13405.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11542.30万元,总成本13007.28万元,利润总额-1464.98万元,净利润205.00万元,增值税335.84万元,税金及附加-1098.74万元,所得税-366.25万元;第二年收入15739.50万元,总成本16630.05万元,利润总额-890.55万元,净利润-667.91万元,增值税457.97万元,税金及附加219.65万元,所得税-222.64万元;第三年生产负荷100%,收入20986.00万元,总成本16559.04万元,利润总额4426.96万元,净利润3320.22万元,增值税610.62万元,税金及附加237.97万元,所得税1106.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20986.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=610.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11542.3015739.5020986.0020986.0020986.001.1配电开关控制设万元11542.3015739.5020986.0020986.0020986.002现价增加值万元3693.545036.646715.526715.52671

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