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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建螺纹止回阀项目立项申请报告新建螺纹止回阀项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15786.26万元,同比增长13.20%(1840.56万元)。其中,主营业业务螺纹止回阀生产及销售收入为14249.89万元,占营业总收入的90.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3459.08万元,较去年同期相比增长488.05万元,增长率16.43%;实现净利润2594.31万元,较去年同期相比增长419.91万元,增长率19.31%。二、项目概况(一)项目名称新建螺纹止回阀项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积26980.15平方米(折合约40.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.53%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度186.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26980.15平方米,建筑物基底占地面积14712.28平方米,总建筑面积36423.20平方米,其中:规划建设主体工程26172.16平方米,项目规划绿化面积2720.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2721.41万元。(七)节能分析“新建螺纹止回阀项目建设项目”,年用电量592588.58千瓦时,年总用水量16424.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.23吨标准煤/年。达产年综合节能量28.87吨标准煤/年,项目总节能率21.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10134.79万元,其中:固定资产投资7545.95万元,占项目总投资的74.46%;流动资金2588.84万元,占项目总投资的25.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17716.00万元,总成本费用13612.82万元,税金及附加175.84万元,利润总额4103.18万元,利税总额4844.98万元,税后净利润3077.39万元,达产年纳税总额1767.60万元;达产年投资利润率40.49%,投资利税率47.81%,投资回报率30.36%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位385个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心螺纹止回阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心螺纹止回阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建螺纹止回阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位385个,达产年纳税总额1767.60万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.49%,投资利税率47.81%,全部投资回报率30.36%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26980.1540.45亩1.1容积率1.351.2建筑系数54.53%1.3投资强度万元/亩186.551.4基底面积平方米14712.281.5总建筑面积平方米36423.201.6绿化面积平方米2720.58绿化率7.47%2总投资万元10134.792.1固定资产投资万元7545.952.1.1土建工程投资万元2642.252.1.1.1土建工程投资占比万元26.07%2.1.2设备投资万元2721.412.1.2.1设备投资占比26.85%2.1.3其它投资万元2182.292.1.3.1其它投资占比21.53%2.1.4固定资产投资占比74.46%2.2流动资金万元2588.842.2.1流动资金占比25.54%3收入万元17716.004总成本万元13612.825利润总额万元4103.186净利润万元3077.397所得税万元1.358增值税万元565.969税金及附加万元175.8410纳税总额万元1767.6011利税总额万元4844.9812投资利润率40.49%13投资利税率47.81%14投资回报率30.36%15回收期年4.7916设备数量台(套)11017年用电量千瓦时592588.5818年用水量立方米16424.6419总能耗吨标准煤74.2320节能率21.55%21节能量吨标准煤28.8722员工数量人385第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.53%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度186.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10401.5810401.5826172.1626172.162088.471.1主要生产车间6240.956240.9515703.3015703.301294.851.2辅助生产车间3328.513328.518375.098375.09668.311.3其他生产车间832.13832.131517.991517.99125.312仓储工程2206.842206.846663.186663.18386.692.1成品贮存551.71551.711665.801665.8096.672.2原料仓储1147.561147.563464.853464.85201.082.3辅助材料仓库507.57507.571532.531532.5388.943供配电工程117.70117.70117.70117.707.683.1供配电室117.70117.70117.70117.707.684给排水工程135.35135.35135.35135.356.874.1给排水135.35135.35135.35135.356.875服务性工程1397.671397.671397.671397.6781.115.1办公用房761.30761.30761.30761.3035.255.2生活服务636.37636.37636.37636.3736.756消防及环保工程394.29394.29394.29394.2925.746.1消防环保工程394.29394.29394.29394.2925.747项目总图工程58.8558.8558.8558.85-0.797.1场地及道路硬化3938.75733.15733.157.2场区围墙733.153938.753938.757.3安全保卫室58.8558.8558.8558.858绿化工程1327.9046.48合计14712.2836423.2036423.202642.25六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7767.16万元,占计划投资的76.64%。其中:完成固定资产投资5409.04万元,占总投资的69.64%;完成流动资金投资2358.12,占总投资的30.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7767.161.1完成比例76.64%2完成固定资产投资万元5409.042.1完成比例69.64%3完成流动资金投资万元2358.123.1完成比例30.36%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员385人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2621.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元1248.342工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元335.883企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元108.154品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元178.695其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.165.3年工资额万元91.406职工工资总额万元9072.96五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7545.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2642.252721.41186.557545.951.1工程费用万元2642.252721.4111661.801.1.1建筑工程费用万元2642.252642.2526.07%1.1.2设备购置及安装费万元2721.412721.4126.85%1.2工程建设其他费用万元2182.292182.2921.53%1.2.1无形资产万元1121.691121.691.3预备费万元1060.601060.601.3.1基本预备费万元460.54460.541.3.2涨价预备费万元600.06600.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元7545.957545.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2588.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11661.805054.6110347.3411661.8011661.8011661.801.1应收账款万元3498.541574.342798.833498.543498.543498.541.2存货万元5247.812361.514198.255247.815247.815247.811.2.1原辅材料万元1574.34708.451259.471574.341574.341574.341.2.2燃料动力万元78.7235.4262.9778.7278.7278.721.2.3在产品万元2413.991086.301931.192413.992413.992413.991.2.4产成品万元1180.76531.34944.611180.761180.761180.761.3现金万元2915.451311.952332.362915.452915.452915.452流动负债万元9072.964082.837258.379072.969072.969072.962.1应付账款万元9072.964082.837258.379072.969072.969072.963流动资金万元2588.841164.982071.072588.842588.842588.844铺底流动资金万元862.94388.33690.36862.94862.94862.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10134.79万元,其中:固定资产投资7545.95万元,占项目总投资的74.46%;流动资金2588.84万元,占项目总投资的25.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2642.25万元,占项目总投资的26.07%;设备购置费2721.41万元,占项目总投资的26.85%;其它投资2182.29万元,占项目总投资的21.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7545.95+2588.84=10134.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7545.9574.46%1.1项目建设投资万元7545.9574.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2588.8425.54%3总投资万元万元10134.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7972.20万元,总成本4547.32万元,利润总额3424.88万元,净利润138.48万元,增值税254.68万元,税金及附加2568.66万元,所得税856.22万元;第二年收入14172.80万元,总成本7138.94万元,利润总额7033.86万元,净利润5275.40万元,增值税452.77万元,税金及附加162.25万元,所得税1758.46万元;第三年生产负荷100%,收入17716.00万元,总成本13612.82万元,利润总额4103.18万元,净利润3077.39万元,增值税565.96万元,税金及附加175.84万元,所得税1025.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17716.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=565.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7972.2014172.8017716.0017716.0017716.001.1螺纹止回阀万元7972.2014172.8017716.0017716.0017716.002现价增加值万元2551.104535.305669.125669.125669.1
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