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泓域咨询MACRO/ 幕墙投资项目立项申请报告幕墙投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4944.60万元,同比增长20.39%(837.40万元)。其中,主营业业务幕墙生产及销售收入为3982.77万元,占营业总收入的80.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1339.36万元,较去年同期相比增长187.58万元,增长率16.29%;实现净利润1004.52万元,较去年同期相比增长213.71万元,增长率27.02%。二、项目概况(一)项目名称幕墙投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积16168.08平方米(折合约24.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.73%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度165.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16168.08平方米,建筑物基底占地面积10627.28平方米,总建筑面积17784.89平方米,其中:规划建设主体工程13255.04平方米,项目规划绿化面积1396.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2156.47万元。(七)节能分析“幕墙投资项目建设项目”,年用电量732456.73千瓦时,年总用水量3854.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.35吨标准煤/年。达产年综合节能量35.14吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5042.60万元,其中:固定资产投资4014.63万元,占项目总投资的79.61%;流动资金1027.97万元,占项目总投资的20.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7357.00万元,总成本费用5533.76万元,税金及附加94.85万元,利润总额1823.24万元,利税总额2169.57万元,税后净利润1367.43万元,达产年纳税总额802.14万元;达产年投资利润率36.16%,投资利税率43.02%,投资回报率27.12%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位129个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地幕墙行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地幕墙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“幕墙投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位129个,达产年纳税总额802.14万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.16%,投资利税率43.02%,全部投资回报率27.12%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16168.0824.24亩1.1容积率1.101.2建筑系数65.73%1.3投资强度万元/亩165.621.4基底面积平方米10627.281.5总建筑面积平方米17784.891.6绿化面积平方米1396.37绿化率7.85%2总投资万元5042.602.1固定资产投资万元4014.632.1.1土建工程投资万元1535.232.1.1.1土建工程投资占比万元30.45%2.1.2设备投资万元2156.472.1.2.1设备投资占比42.77%2.1.3其它投资万元322.932.1.3.1其它投资占比6.40%2.1.4固定资产投资占比79.61%2.2流动资金万元1027.972.2.1流动资金占比20.39%3收入万元7357.004总成本万元5533.765利润总额万元1823.246净利润万元1367.437所得税万元1.108增值税万元251.489税金及附加万元94.8510纳税总额万元802.1411利税总额万元2169.5712投资利润率36.16%13投资利税率43.02%14投资回报率27.12%15回收期年5.1916设备数量台(套)11717年用电量千瓦时732456.7318年用水量立方米3854.9619总能耗吨标准煤90.3520节能率28.21%21节能量吨标准煤35.1422员工数量人129第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.73%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度165.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7513.497513.4913255.0413255.041258.621.1主要生产车间4508.094508.097953.027953.02780.341.2辅助生产车间2404.322404.324241.614241.61402.761.3其他生产车间601.08601.08768.79768.7975.522仓储工程1594.091594.092944.402944.40203.332.1成品贮存398.52398.52736.10736.1050.832.2原料仓储828.93828.931531.091531.09105.732.3辅助材料仓库366.64366.64677.21677.2146.773供配电工程85.0285.0285.0285.026.613.1供配电室85.0285.0285.0285.026.614给排水工程97.7797.7797.7797.775.914.1给排水97.7797.7797.7797.775.915服务性工程1009.591009.591009.591009.5969.725.1办公用房516.12516.12516.12516.1240.085.2生活服务493.47493.47493.47493.4729.126消防及环保工程284.81284.81284.81284.8122.136.1消防环保工程284.81284.81284.81284.8122.137项目总图工程42.5142.5142.5142.51-75.267.1场地及道路硬化2839.34593.84593.847.2场区围墙593.842839.342839.347.3安全保卫室42.5142.5142.5142.518绿化工程1262.0844.17合计10627.2817784.8917784.891535.23六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3367.57万元,占计划投资的66.78%。其中:完成固定资产投资2598.43万元,占总投资的77.16%;完成流动资金投资769.14,占总投资的22.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3367.571.1完成比例66.78%2完成固定资产投资万元2598.432.1完成比例77.16%3完成流动资金投资万元769.143.1完成比例22.84%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员129人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元363.692工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元112.993企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元37.014品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元57.985其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元37.836职工工资总额万元3468.29五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4014.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1535.232156.47165.624014.631.1工程费用万元1535.232156.474496.261.1.1建筑工程费用万元1535.231535.2330.45%1.1.2设备购置及安装费万元2156.472156.4742.77%1.2工程建设其他费用万元322.93322.936.40%1.2.1无形资产万元143.95143.951.3预备费万元178.98178.981.3.1基本预备费万元95.3995.391.3.2涨价预备费万元83.5983.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元4014.634014.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1027.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4496.263200.763768.234496.264496.264496.261.1应收账款万元1348.88876.77944.211348.881348.881348.881.2存货万元2023.321315.161416.322023.322023.322023.321.2.1原辅材料万元607.00394.55424.90607.00607.00607.001.2.2燃料动力万元30.3519.7321.2430.3530.3530.351.2.3在产品万元930.73604.97651.51930.73930.73930.731.2.4产成品万元455.25295.91318.67455.25455.25455.251.3现金万元1124.07730.64786.851124.071124.071124.072流动负债万元3468.292254.392427.803468.293468.293468.292.1应付账款万元3468.292254.392427.803468.293468.293468.293流动资金万元1027.97668.18719.581027.971027.971027.974铺底流动资金万元342.65222.73239.86342.65342.65342.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5042.60万元,其中:固定资产投资4014.63万元,占项目总投资的79.61%;流动资金1027.97万元,占项目总投资的20.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1535.23万元,占项目总投资的30.45%;设备购置费2156.47万元,占项目总投资的42.77%;其它投资322.93万元,占项目总投资的6.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4014.63+1027.97=5042.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4014.6379.61%1.1项目建设投资万元4014.6379.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1027.9720.39%3总投资万元万元5042.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4782.05万元,总成本13318.63万元,利润总额-8536.58万元,净利润84.29万元,增值税163.46万元,税金及附加-6402.43万元,所得税-2134.14万元;第二年收入5149.90万元,总成本14106.95万元,利润总额-8957.05万元,净利润-6717.79万元,增值税176.04万元,税金及附加85.80万元,所得税-2239.26万元;第三年生产负荷100%,收入7357.00万元,总成本5533.76万元,利润总额1823.24万元,净利润1367.43万元,增值税251.48万元,税金及附加94.85万元,所得税455.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7357.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=251.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4782.055149.907357.007357.007357.001.1幕墙万元4782.055149.907357.007357.007357.002现价增加值万元1530.261647.972354.242354.242354.243增值

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