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泓域咨询MACRO/ 新建迷你计步器项目立项申请报告新建迷你计步器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx公司实现营业收入7216.15万元,同比增长30.16%(1671.93万元)。其中,主营业业务迷你计步器生产及销售收入为6385.53万元,占营业总收入的88.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1568.29万元,较去年同期相比增长132.27万元,增长率9.21%;实现净利润1176.22万元,较去年同期相比增长180.81万元,增长率18.16%。二、项目概况(一)项目名称新建迷你计步器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积10245.12平方米(折合约15.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.96%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度197.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10245.12平方米,建筑物基底占地面积6552.78平方米,总建筑面积14548.07平方米,其中:规划建设主体工程8898.96平方米,项目规划绿化面积1018.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1032.41万元。(七)节能分析“新建迷你计步器项目建设项目”,年用电量1045634.47千瓦时,年总用水量5905.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.01吨标准煤/年。达产年综合节能量32.25吨标准煤/年,项目总节能率28.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4073.40万元,其中:固定资产投资3040.67万元,占项目总投资的74.65%;流动资金1032.73万元,占项目总投资的25.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8503.00万元,总成本费用6626.72万元,税金及附加72.04万元,利润总额1876.28万元,利税总额2207.12万元,税后净利润1407.21万元,达产年纳税总额799.91万元;达产年投资利润率46.06%,投资利税率54.18%,投资回报率34.55%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位158个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地迷你计步器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地迷你计步器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建迷你计步器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位158个,达产年纳税总额799.91万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.06%,投资利税率54.18%,全部投资回报率34.55%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10245.1215.36亩1.1容积率1.421.2建筑系数63.96%1.3投资强度万元/亩197.961.4基底面积平方米6552.781.5总建筑面积平方米14548.071.6绿化面积平方米1018.01绿化率7.00%2总投资万元4073.402.1固定资产投资万元3040.672.1.1土建工程投资万元1146.532.1.1.1土建工程投资占比万元28.15%2.1.2设备投资万元1032.412.1.2.1设备投资占比25.35%2.1.3其它投资万元861.732.1.3.1其它投资占比21.16%2.1.4固定资产投资占比74.65%2.2流动资金万元1032.732.2.1流动资金占比25.35%3收入万元8503.004总成本万元6626.725利润总额万元1876.286净利润万元1407.217所得税万元1.428增值税万元258.809税金及附加万元72.0410纳税总额万元799.9111利税总额万元2207.1212投资利润率46.06%13投资利税率54.18%14投资回报率34.55%15回收期年4.3916设备数量台(套)8517年用电量千瓦时1045634.4718年用水量立方米5905.7319总能耗吨标准煤129.0120节能率28.56%21节能量吨标准煤32.2522员工数量人158第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.96%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度197.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4632.824632.828898.968898.96771.461.1主要生产车间2779.692779.695339.385339.38478.311.2辅助生产车间1482.501482.502847.672847.67246.871.3其他生产车间370.63370.63516.14516.1446.292仓储工程982.92982.923671.923671.92231.512.1成品贮存245.73245.73917.98917.9857.882.2原料仓储511.12511.121909.401909.40120.392.3辅助材料仓库226.07226.07844.54844.5453.253供配电工程52.4252.4252.4252.423.723.1供配电室52.4252.4252.4252.423.724给排水工程60.2960.2960.2960.293.334.1给排水60.2960.2960.2960.293.335服务性工程622.51622.51622.51622.5139.255.1办公用房293.00293.00293.00293.0023.215.2生活服务329.51329.51329.51329.5119.046消防及环保工程175.61175.61175.61175.6112.466.1消防环保工程175.61175.61175.61175.6112.467项目总图工程26.2126.2126.2126.2165.797.1场地及道路硬化1649.84391.79391.797.2场区围墙391.791649.841649.847.3安全保卫室26.2126.2126.2126.218绿化工程543.0319.01合计6552.7814548.0714548.071146.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3095.23万元,占计划投资的75.99%。其中:完成固定资产投资2049.20万元,占总投资的66.21%;完成流动资金投资1046.03,占总投资的33.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3095.231.1完成比例75.99%2完成固定资产投资万元2049.202.1完成比例66.21%3完成流动资金投资万元1046.033.1完成比例33.79%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员158人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1071.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元638.282工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元157.133企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元44.784品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元68.605其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元50.856职工工资总额万元5263.27五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3040.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1146.531032.41197.963040.671.1工程费用万元1146.531032.416296.001.1.1建筑工程费用万元1146.531146.5328.15%1.1.2设备购置及安装费万元1032.411032.4125.35%1.2工程建设其他费用万元861.73861.7321.16%1.2.1无形资产万元370.07370.071.3预备费万元491.66491.661.3.1基本预备费万元229.51229.511.3.2涨价预备费万元262.15262.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元3040.673040.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1032.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6296.002553.985024.646296.006296.006296.001.1应收账款万元1888.80755.521511.041888.801888.801888.801.2存货万元2833.201133.282266.562833.202833.202833.201.2.1原辅材料万元849.96339.98679.97849.96849.96849.961.2.2燃料动力万元42.5017.0034.0042.5042.5042.501.2.3在产品万元1303.27521.311042.621303.271303.271303.271.2.4产成品万元637.47254.99509.98637.47637.47637.471.3现金万元1574.00629.601259.201574.001574.001574.002流动负债万元5263.272105.314210.625263.275263.275263.272.1应付账款万元5263.272105.314210.625263.275263.275263.273流动资金万元1032.73413.09826.181032.731032.731032.734铺底流动资金万元344.24137.70275.39344.24344.24344.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4073.40万元,其中:固定资产投资3040.67万元,占项目总投资的74.65%;流动资金1032.73万元,占项目总投资的25.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1146.53万元,占项目总投资的28.15%;设备购置费1032.41万元,占项目总投资的25.35%;其它投资861.73万元,占项目总投资的21.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3040.67+1032.73=4073.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3040.6774.65%1.1项目建设投资万元3040.6774.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1032.7325.35%3总投资万元万元4073.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3401.20万元,总成本1724.13万元,利润总额1677.07万元,净利润53.40万元,增值税103.52万元,税金及附加1257.80万元,所得税419.27万元;第二年收入6802.40万元,总成本2967.30万元,利润总额3835.10万元,净利润2876.33万元,增值税207.04万元,税金及附加65.83万元,所得税958.77万元;第三年生产负荷100%,收入8503.00万元,总成本6626.72万元,利润总额1876.28万元,净利润1407.21万元,增值税258.80万元,税金及附加72.04万元,所得税469.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8503.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=258.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3401.206802.408503.008503.008503.001.1迷你计步器万元3401.206802.408503.008503.008503.002现价增加值万元1088.382176.7727

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