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泓域咨询MACRO/ 发动机检测仪投资项目立项申请报告发动机检测仪投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8943.28万元,同比增长11.26%(904.84万元)。其中,主营业业务发动机检测仪生产及销售收入为7593.44万元,占营业总收入的84.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2594.94万元,较去年同期相比增长483.86万元,增长率22.92%;实现净利润1946.20万元,较去年同期相比增长266.01万元,增长率15.83%。二、项目概况(一)项目名称发动机检测仪投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积29341.33平方米(折合约43.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度198.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29341.33平方米,建筑物基底占地面积20629.89平方米,总建筑面积40784.45平方米,其中:规划建设主体工程31354.58平方米,项目规划绿化面积2491.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费2815.75万元。(七)节能分析“发动机检测仪投资项目建设项目”,年用电量567446.48千瓦时,年总用水量8697.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.48吨标准煤/年。达产年综合节能量27.41吨标准煤/年,项目总节能率20.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10316.84万元,其中:固定资产投资8746.09万元,占项目总投资的84.77%;流动资金1570.75万元,占项目总投资的15.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14585.00万元,总成本费用10973.13万元,税金及附加177.15万元,利润总额3611.87万元,利税总额4287.21万元,税后净利润2708.90万元,达产年纳税总额1578.31万元;达产年投资利润率35.01%,投资利税率41.56%,投资回报率26.26%,全部投资回收期5.31年,提供就业职位265个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地发动机检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地发动机检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“发动机检测仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1578.31万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.01%,投资利税率41.56%,全部投资回报率26.26%,全部投资回收期5.31年,固定资产投资回收期5.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。加快建设中小企业服务平台网络,推进国家检验检测认证公共服务平台示范区建设,构建基于互联网的第三方服务平台,构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台,构建商标品牌管理公共服务平台。推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台,提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务,提升中小企业网络安全防护水平。(工业和信息化部、质检总局、工商总局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29341.3343.99亩1.1容积率1.391.2建筑系数70.31%1.3投资强度万元/亩198.821.4基底面积平方米20629.891.5总建筑面积平方米40784.451.6绿化面积平方米2491.80绿化率6.11%2总投资万元10316.842.1固定资产投资万元8746.092.1.1土建工程投资万元3245.252.1.1.1土建工程投资占比万元31.46%2.1.2设备投资万元2815.752.1.2.1设备投资占比27.29%2.1.3其它投资万元2685.092.1.3.1其它投资占比26.03%2.1.4固定资产投资占比84.77%2.2流动资金万元1570.752.2.1流动资金占比15.23%3收入万元14585.004总成本万元10973.135利润总额万元3611.876净利润万元2708.907所得税万元1.398增值税万元498.199税金及附加万元177.1510纳税总额万元1578.3111利税总额万元4287.2112投资利润率35.01%13投资利税率41.56%14投资回报率26.26%15回收期年5.3116设备数量台(套)14217年用电量千瓦时567446.4818年用水量立方米8697.5119总能耗吨标准煤70.4820节能率20.89%21节能量吨标准煤27.4122员工数量人265第二章 建设背景一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度198.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14585.3314585.3331354.5831354.582744.401.1主要生产车间8751.208751.2018812.7518812.751701.531.2辅助生产车间4667.314667.3110033.4710033.47878.211.3其他生产车间1166.831166.831818.571818.57164.662仓储工程3094.483094.486129.426129.42390.182.1成品贮存773.62773.621532.361532.3697.552.2原料仓储1609.131609.133187.303187.30202.892.3辅助材料仓库711.73711.731409.771409.7789.743供配电工程165.04165.04165.04165.0411.823.1供配电室165.04165.04165.04165.0411.824给排水工程189.79189.79189.79189.7910.574.1给排水189.79189.79189.79189.7910.575服务性工程1959.841959.841959.841959.84124.765.1办公用房809.35809.35809.35809.3552.245.2生活服务1150.491150.491150.491150.4950.356消防及环保工程552.88552.88552.88552.8839.596.1消防环保工程552.88552.88552.88552.8839.597项目总图工程82.5282.5282.5282.52-158.907.1场地及道路硬化5203.50950.89950.897.2场区围墙950.895203.505203.507.3安全保卫室82.5282.5282.5282.528绿化工程2366.4782.83合计20629.8940784.4540784.453245.25六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6738.28万元,占计划投资的65.31%。其中:完成固定资产投资4850.65万元,占总投资的71.99%;完成流动资金投资1887.63,占总投资的28.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6738.281.1完成比例65.31%2完成固定资产投资万元4850.652.1完成比例71.99%3完成流动资金投资万元1887.633.1完成比例28.01%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员265人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元957.812工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元255.633企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元80.854品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元107.335其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.275.3年工资额万元88.796职工工资总额万元8932.24五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8746.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3245.252815.75198.828746.091.1工程费用万元3245.252815.7510502.991.1.1建筑工程费用万元3245.253245.2531.46%1.1.2设备购置及安装费万元2815.752815.7527.29%1.2工程建设其他费用万元2685.092685.0926.03%1.2.1无形资产万元1189.751189.751.3预备费万元1495.341495.341.3.1基本预备费万元685.92685.921.3.2涨价预备费万元809.42809.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元8746.098746.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1570.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10502.995800.078641.2810502.9910502.9910502.991.1应收账款万元3150.901890.542520.723150.903150.903150.901.2存货万元4726.352835.813781.084726.354726.354726.351.2.1原辅材料万元1417.90850.741134.321417.901417.901417.901.2.2燃料动力万元70.9042.5456.7270.9070.9070.901.2.3在产品万元2174.121304.471739.302174.122174.122174.121.2.4产成品万元1063.43638.06850.741063.431063.431063.431.3现金万元2625.751575.452100.602625.752625.752625.752流动负债万元8932.245359.347145.798932.248932.248932.242.1应付账款万元8932.245359.347145.798932.248932.248932.243流动资金万元1570.75942.451256.601570.751570.751570.754铺底流动资金万元523.58314.15418.87523.58523.58523.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10316.84万元,其中:固定资产投资8746.09万元,占项目总投资的84.77%;流动资金1570.75万元,占项目总投资的15.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3245.25万元,占项目总投资的31.46%;设备购置费2815.75万元,占项目总投资的27.29%;其它投资2685.09万元,占项目总投资的26.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8746.09+1570.75=10316.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8746.0984.77%1.1项目建设投资万元8746.0984.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1570.7515.23%3总投资万元万元10316.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8751.00万元,总成本25821.14万元,利润总额-17070.14万元,净利润153.23万元,增值税298.91万元,税金及附加-12802.60万元,所得税-4267.53万元;第二年收入11668.00万元,总成本32905.26万元,利润总额-21237.26万元,净利润-15927.95万元,增值税398.55万元,税金及附加165.19万元,所得税-5309.31万元;第三年生产负荷100%,收入14585.00万元,总成本10973.13万元,利润总额3611.87万元,净利润2708.90万元,增值税498.19万元,税金及附加177.15万元,所得税902.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14585.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=498.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8751.0011668.0014585.0014585.0014585.001.1发动机检测仪万元8751.0011668.0014585.0014585.0014585.002现价增加值万元2800.323733.764667.204667.204667.

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