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泓域咨询MACRO/ 新建熔体泵项目立项申请报告新建熔体泵项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入22014.76万元,同比增长15.04%(2878.22万元)。其中,主营业业务熔体泵生产及销售收入为18492.79万元,占营业总收入的84.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4255.56万元,较去年同期相比增长946.39万元,增长率28.60%;实现净利润3191.67万元,较去年同期相比增长454.01万元,增长率16.58%。二、项目概况(一)项目名称新建熔体泵项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积46930.12平方米(折合约70.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.87%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度180.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46930.12平方米,建筑物基底占地面积27627.76平方米,总建筑面积47868.72平方米,其中:规划建设主体工程36849.77平方米,项目规划绿化面积3260.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费4337.03万元。(七)节能分析“新建熔体泵项目建设项目”,年用电量1043844.41千瓦时,年总用水量17401.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.78吨标准煤/年。达产年综合节能量34.50吨标准煤/年,项目总节能率24.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17181.93万元,其中:固定资产投资12716.16万元,占项目总投资的74.01%;流动资金4465.77万元,占项目总投资的25.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30395.00万元,总成本费用24037.03万元,税金及附加292.96万元,利润总额6357.97万元,利税总额7527.89万元,税后净利润4768.48万元,达产年纳税总额2759.41万元;达产年投资利润率37.00%,投资利税率43.81%,投资回报率27.75%,全部投资回收期5.10年,提供就业职位625个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷熔体泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷熔体泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建熔体泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位625个,达产年纳税总额2759.41万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.00%,投资利税率43.81%,全部投资回报率27.75%,全部投资回收期5.10年,固定资产投资回收期5.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46930.1270.36亩1.1容积率1.021.2建筑系数58.87%1.3投资强度万元/亩180.731.4基底面积平方米27627.761.5总建筑面积平方米47868.721.6绿化面积平方米3260.83绿化率6.81%2总投资万元17181.932.1固定资产投资万元12716.162.1.1土建工程投资万元3443.532.1.1.1土建工程投资占比万元20.04%2.1.2设备投资万元4337.032.1.2.1设备投资占比25.24%2.1.3其它投资万元4935.602.1.3.1其它投资占比28.73%2.1.4固定资产投资占比74.01%2.2流动资金万元4465.772.2.1流动资金占比25.99%3收入万元30395.004总成本万元24037.035利润总额万元6357.976净利润万元4768.487所得税万元1.028增值税万元876.969税金及附加万元292.9610纳税总额万元2759.4111利税总额万元7527.8912投资利润率37.00%13投资利税率43.81%14投资回报率27.75%15回收期年5.1016设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1043844.4118年用水量立方米17401.2019总能耗吨标准煤129.7820节能率24.29%21节能量吨标准煤34.5022员工数量人625第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.87%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度180.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19532.8319532.8336849.7736849.772915.951.1主要生产车间11719.7011719.7022109.8622109.861807.891.2辅助生产车间6250.516250.5111791.9311791.93933.101.3其他生产车间1562.631562.632137.292137.29174.962仓储工程4144.164144.167162.327162.32412.192.1成品贮存1036.041036.041790.581790.58103.052.2原料仓储2154.962154.963724.413724.41214.342.3辅助材料仓库953.16953.161647.331647.3394.803供配电工程221.02221.02221.02221.0214.313.1供配电室221.02221.02221.02221.0214.314给排水工程254.18254.18254.18254.1812.804.1给排水254.18254.18254.18254.1812.805服务性工程2624.642624.642624.642624.64151.055.1办公用房1515.761515.761515.761515.7662.975.2生活服务1108.881108.881108.881108.8878.526消防及环保工程740.42740.42740.42740.4247.946.1消防环保工程740.42740.42740.42740.4247.947项目总图工程110.51110.51110.51110.51-222.437.1场地及道路硬化7629.501517.131517.137.2场区围墙1517.137629.507629.507.3安全保卫室110.51110.51110.51110.518绿化工程3192.01111.72合计27627.7647868.7247868.723443.53六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10454.85万元,占计划投资的60.85%。其中:完成固定资产投资6715.83万元,占总投资的64.24%;完成流动资金投资3739.02,占总投资的35.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10454.851.1完成比例60.85%2完成固定资产投资万元6715.832.1完成比例64.24%3完成流动资金投资万元3739.023.1完成比例35.76%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员625人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4251.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元1823.892工程技术人员工资2.1平均人数人942.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元529.863企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元179.694品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元262.355其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元238.246职工工资总额万元13910.40五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12716.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3443.534337.03180.7312716.161.1工程费用万元3443.534337.0318376.171.1.1建筑工程费用万元3443.533443.5320.04%1.1.2设备购置及安装费万元4337.034337.0325.24%1.2工程建设其他费用万元4935.604935.6028.73%1.2.1无形资产万元2303.292303.291.3预备费万元2632.312632.311.3.1基本预备费万元1470.521470.521.3.2涨价预备费万元1161.791161.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元12716.1612716.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4465.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18376.178440.7919121.7118376.1718376.1718376.171.1应收账款万元5512.852480.784410.285512.855512.855512.851.2存货万元8269.283721.176615.428269.288269.288269.281.2.1原辅材料万元2480.781116.351984.632480.782480.782480.781.2.2燃料动力万元124.0455.8299.23124.04124.04124.041.2.3在产品万元3803.871711.743043.103803.873803.873803.871.2.4产成品万元1860.59837.261488.471860.591860.591860.591.3现金万元4594.042067.323675.234594.044594.044594.042流动负债万元13910.406259.6811128.3213910.4013910.4013910.402.1应付账款万元13910.406259.6811128.3213910.4013910.4013910.403流动资金万元4465.772009.603572.624465.774465.774465.774铺底流动资金万元1488.58669.861190.871488.581488.581488.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17181.93万元,其中:固定资产投资12716.16万元,占项目总投资的74.01%;流动资金4465.77万元,占项目总投资的25.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3443.53万元,占项目总投资的20.04%;设备购置费4337.03万元,占项目总投资的25.24%;其它投资4935.60万元,占项目总投资的28.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12716.16+4465.77=17181.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12716.1674.01%1.1项目建设投资万元12716.1674.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4465.7725.99%3总投资万元万元17181.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13677.75万元,总成本15997.48万元,利润总额-2319.73万元,净利润235.08万元,增值税394.63万元,税金及附加-1739.80万元,所得税-579.93万元;第二年收入24316.00万元,总成本25259.84万元,利润总额-943.84万元,净利润-707.88万元,增值税701.57万元,税金及附加271.91万元,所得税-235.96万元;第三年生产负荷100%,收入30395.00万元,总成本24037.03万元,利润总额6357.97万元,净利润4768.48万元,增值税876.96万元,税金及附加292.96万元,所得税1589.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30395.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=876.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13677.7524316.0030395.0030395.0030395.001.1熔体泵万元13677.7524316.0030395.0030395.0030395.002现价增加值万元4376.887781.129726.409726.409726.403增值税万元

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