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文档简介
泓域咨询MACRO/ 预应力锚具投资项目立项申请报告预应力锚具投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5120.32万元,同比增长28.41%(1132.73万元)。其中,主营业业务预应力锚具生产及销售收入为4577.35万元,占营业总收入的89.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1147.99万元,较去年同期相比增长188.55万元,增长率19.65%;实现净利润860.99万元,较去年同期相比增长176.54万元,增长率25.79%。二、项目概况(一)项目名称预应力锚具投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积10672.00平方米(折合约16.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.85%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度167.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10672.00平方米,建筑物基底占地面积8094.71平方米,总建筑面积14193.76平方米,其中:规划建设主体工程9148.59平方米,项目规划绿化面积1113.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1439.55万元。(七)节能分析“预应力锚具投资项目建设项目”,年用电量1123827.19千瓦时,年总用水量5457.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.59吨标准煤/年。达产年综合节能量46.20吨标准煤/年,项目总节能率29.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3647.76万元,其中:固定资产投资2675.04万元,占项目总投资的73.33%;流动资金972.72万元,占项目总投资的26.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6571.00万元,总成本费用5085.20万元,税金及附加67.28万元,利润总额1485.80万元,利税总额1758.02万元,税后净利润1114.35万元,达产年纳税总额643.67万元;达产年投资利润率40.73%,投资利税率48.19%,投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位103个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城预应力锚具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城预应力锚具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“预应力锚具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位103个,达产年纳税总额643.67万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.73%,投资利税率48.19%,全部投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10672.0016.00亩1.1容积率1.331.2建筑系数75.85%1.3投资强度万元/亩167.191.4基底面积平方米8094.711.5总建筑面积平方米14193.761.6绿化面积平方米1113.03绿化率7.84%2总投资万元3647.762.1固定资产投资万元2675.042.1.1土建工程投资万元1210.112.1.1.1土建工程投资占比万元33.17%2.1.2设备投资万元1439.552.1.2.1设备投资占比39.46%2.1.3其它投资万元25.382.1.3.1其它投资占比0.70%2.1.4固定资产投资占比73.33%2.2流动资金万元972.722.2.1流动资金占比26.67%3收入万元6571.004总成本万元5085.205利润总额万元1485.806净利润万元1114.357所得税万元1.338增值税万元204.949税金及附加万元67.2810纳税总额万元643.6711利税总额万元1758.0212投资利润率40.73%13投资利税率48.19%14投资回报率30.55%15回收期年4.7716设备数量台(套)6217年用电量千瓦时1123827.1918年用水量立方米5457.0019总能耗吨标准煤138.5920节能率29.33%21节能量吨标准煤46.2022员工数量人103第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.85%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度167.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5722.965722.969148.599148.59857.971.1主要生产车间3433.783433.785489.155489.15531.941.2辅助生产车间1831.351831.352927.552927.55274.551.3其他生产车间457.84457.84530.62530.6251.482仓储工程1214.211214.213279.363279.36223.672.1成品贮存303.55303.55819.84819.8455.922.2原料仓储631.39631.391705.271705.27116.312.3辅助材料仓库279.27279.27754.25754.2551.443供配电工程64.7664.7664.7664.764.973.1供配电室64.7664.7664.7664.764.974给排水工程74.4774.4774.4774.474.444.1给排水74.4774.4774.4774.474.445服务性工程769.00769.00769.00769.0052.455.1办公用房393.61393.61393.61393.6122.905.2生活服务375.39375.39375.39375.3931.246消防及环保工程216.94216.94216.94216.9416.656.1消防环保工程216.94216.94216.94216.9416.657项目总图工程32.3832.3832.3832.3817.947.1场地及道路硬化2192.24468.89468.897.2场区围墙468.892192.242192.247.3安全保卫室32.3832.3832.3832.388绿化工程914.8432.02合计8094.7114193.7614193.761210.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2562.20万元,占计划投资的70.24%。其中:完成固定资产投资1840.98万元,占总投资的71.85%;完成流动资金投资721.22,占总投资的28.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2562.201.1完成比例70.24%2完成固定资产投资万元1840.982.1完成比例71.85%3完成流动资金投资万元721.223.1完成比例28.15%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员103人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人701.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元391.322工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元96.143企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元28.264品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元47.025其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.055.3年工资额万元32.776职工工资总额万元4265.22五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2675.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1210.111439.55167.192675.041.1工程费用万元1210.111439.555237.941.1.1建筑工程费用万元1210.111210.1133.17%1.1.2设备购置及安装费万元1439.551439.5539.46%1.2工程建设其他费用万元25.3825.380.70%1.2.1无形资产万元11.3911.391.3预备费万元13.9913.991.3.1基本预备费万元7.597.591.3.2涨价预备费万元6.406.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元2675.042675.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金972.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5237.942719.593941.675237.945237.945237.941.1应收账款万元1571.381021.401257.111571.381571.381571.381.2存货万元2357.071532.101885.662357.072357.072357.071.2.1原辅材料万元707.12459.63565.70707.12707.12707.121.2.2燃料动力万元35.3622.9828.2835.3635.3635.361.2.3在产品万元1084.25704.76867.401084.251084.251084.251.2.4产成品万元530.34344.72424.27530.34530.34530.341.3现金万元1309.48851.171047.591309.481309.481309.482流动负债万元4265.222772.393412.184265.224265.224265.222.1应付账款万元4265.222772.393412.184265.224265.224265.223流动资金万元972.72632.27778.18972.72972.72972.724铺底流动资金万元324.24210.76259.39324.24324.24324.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3647.76万元,其中:固定资产投资2675.04万元,占项目总投资的73.33%;流动资金972.72万元,占项目总投资的26.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1210.11万元,占项目总投资的33.17%;设备购置费1439.55万元,占项目总投资的39.46%;其它投资25.38万元,占项目总投资的0.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2675.04+972.72=3647.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2675.0473.33%1.1项目建设投资万元2675.0473.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元972.7226.67%3总投资万元万元3647.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4271.15万元,总成本18954.66万元,利润总额-14683.51万元,净利润58.67万元,增值税133.21万元,税金及附加-11012.63万元,所得税-3670.88万元;第二年收入5256.80万元,总成本22582.53万元,利润总额-17325.73万元,净利润-12994.30万元,增值税163.95万元,税金及附加62.36万元,所得税-4331.43万元;第三年生产负荷100%,收入6571.00万元,总成本5085.20万元,利润总额1485.80万元,净利润1114.35万元,增值税204.94万元,税金及附加67.28万元,所得税371.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6571.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=204.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4271.155256.806571.006571.006571.001.1预应力锚具万元4271.155256.806571.006571.006571.002现价增加值万元1366.7
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