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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建电缆检波器项目立项申请报告新建电缆检波器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入3636.53万元,同比增长30.81%(856.45万元)。其中,主营业业务电缆检波器生产及销售收入为2939.87万元,占营业总收入的80.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额681.10万元,较去年同期相比增长110.60万元,增长率19.39%;实现净利润510.83万元,较去年同期相比增长104.82万元,增长率25.82%。二、项目概况(一)项目名称新建电缆检波器项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积7710.52平方米(折合约11.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.94%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度162.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7710.52平方米,建筑物基底占地面积5084.32平方米,总建筑面积10023.68平方米,其中:规划建设主体工程7221.77平方米,项目规划绿化面积537.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费927.54万元。(七)节能分析“新建电缆检波器项目建设项目”,年用电量1363205.96千瓦时,年总用水量3006.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.80吨标准煤/年。达产年综合节能量44.61吨标准煤/年,项目总节能率25.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2422.65万元,其中:固定资产投资1882.55万元,占项目总投资的77.71%;流动资金540.10万元,占项目总投资的22.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4346.00万元,总成本费用3460.92万元,税金及附加45.49万元,利润总额885.08万元,利税总额1052.65万元,税后净利润663.81万元,达产年纳税总额388.84万元;达产年投资利润率36.53%,投资利税率43.45%,投资回报率27.40%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位75个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地电缆检波器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地电缆检波器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建电缆检波器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位75个,达产年纳税总额388.84万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.53%,投资利税率43.45%,全部投资回报率27.40%,全部投资回收期5.15年,固定资产投资回收期5.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7710.5211.56亩1.1容积率1.301.2建筑系数65.94%1.3投资强度万元/亩162.851.4基底面积平方米5084.321.5总建筑面积平方米10023.681.6绿化面积平方米537.02绿化率5.36%2总投资万元2422.652.1固定资产投资万元1882.552.1.1土建工程投资万元714.382.1.1.1土建工程投资占比万元29.49%2.1.2设备投资万元927.542.1.2.1设备投资占比38.29%2.1.3其它投资万元240.632.1.3.1其它投资占比9.93%2.1.4固定资产投资占比77.71%2.2流动资金万元540.102.2.1流动资金占比22.29%3收入万元4346.004总成本万元3460.925利润总额万元885.086净利润万元663.817所得税万元1.308增值税万元122.089税金及附加万元45.4910纳税总额万元388.8411利税总额万元1052.6512投资利润率36.53%13投资利税率43.45%14投资回报率27.40%15回收期年5.1516设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1363205.9618年用水量立方米3006.1519总能耗吨标准煤167.8020节能率25.61%21节能量吨标准煤44.6122员工数量人75第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.94%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度162.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3594.613594.617221.777221.77566.161.1主要生产车间2156.772156.774333.064333.06351.021.2辅助生产车间1150.281150.282310.972310.97181.171.3其他生产车间287.57287.57418.86418.8633.972仓储工程762.65762.651821.241821.24103.842.1成品贮存190.66190.66455.31455.3125.962.2原料仓储396.58396.58947.04947.0454.002.3辅助材料仓库175.41175.41418.89418.8923.883供配电工程40.6740.6740.6740.672.613.1供配电室40.6740.6740.6740.672.614给排水工程46.7846.7846.7846.782.334.1给排水46.7846.7846.7846.782.335服务性工程483.01483.01483.01483.0127.545.1办公用房220.23220.23220.23220.2314.385.2生活服务262.78262.78262.78262.7811.356消防及环保工程136.26136.26136.26136.268.746.1消防环保工程136.26136.26136.26136.268.747项目总图工程20.3420.3420.3420.34-14.227.1场地及道路硬化1300.05296.07296.077.2场区围墙296.071300.051300.057.3安全保卫室20.3420.3420.3420.348绿化工程496.5017.38合计5084.3210023.6810023.68714.38六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1694.82万元,占计划投资的69.96%。其中:完成固定资产投资1076.85万元,占总投资的63.54%;完成流动资金投资617.97,占总投资的36.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1694.821.1完成比例69.96%2完成固定资产投资万元1076.852.1完成比例63.54%3完成流动资金投资万元617.973.1完成比例36.46%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员75人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人511.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元303.982工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元56.783企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元21.074品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元34.405其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.665.3年工资额万元30.126职工工资总额万元2805.84五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1882.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元714.38927.54162.851882.551.1工程费用万元714.38927.543345.941.1.1建筑工程费用万元714.38714.3829.49%1.1.2设备购置及安装费万元927.54927.5438.29%1.2工程建设其他费用万元240.63240.639.93%1.2.1无形资产万元127.26127.261.3预备费万元113.37113.371.3.1基本预备费万元58.3858.381.3.2涨价预备费万元54.9954.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元1882.551882.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金540.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3345.941134.812488.933345.943345.943345.941.1应收账款万元1003.78401.51752.841003.781003.781003.781.2存货万元1505.67602.271129.251505.671505.671505.671.2.1原辅材料万元451.70180.68338.78451.70451.70451.701.2.2燃料动力万元22.599.0316.9422.5922.5922.591.2.3在产品万元692.61277.04519.46692.61692.61692.611.2.4产成品万元338.78135.51254.08338.78338.78338.781.3现金万元836.49334.59627.36836.49836.49836.492流动负债万元2805.841122.342104.382805.842805.842805.842.1应付账款万元2805.841122.342104.382805.842805.842805.843流动资金万元540.10216.04405.08540.10540.10540.104铺底流动资金万元180.0372.01135.02180.03180.03180.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2422.65万元,其中:固定资产投资1882.55万元,占项目总投资的77.71%;流动资金540.10万元,占项目总投资的22.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资714.38万元,占项目总投资的29.49%;设备购置费927.54万元,占项目总投资的38.29%;其它投资240.63万元,占项目总投资的9.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1882.55+540.10=2422.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1882.5577.71%1.1项目建设投资万元1882.5577.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元540.1022.29%3总投资万元万元2422.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1738.40万元,总成本7669.81万元,利润总额-5931.41万元,净利润36.70万元,增值税48.83万元,税金及附加-4448.56万元,所得税-1482.85万元;第二年收入3259.50万元,总成本12355.31万元,利润总额-9095.81万元,净利润-6821.86万元,增值税91.56万元,税金及附加41.83万元,所得税-2273.95万元;第三年生产负荷100%,收入4346.00万元,总成本3460.92万元,利润总额885.08万元,净利润663.81万元,增值税122.08万元,税金及附加45.49万元,所得税221.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4346.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=122.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1738.403259.504346.004346.004346.001.1电缆检波器万元1738.403259.504346.004346.004346.002现价增加值万元556.291043
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