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泓域咨询MACRO/ 年产xxx落地车床项目立项申请报告年产xxx落地车床项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15910.76万元,同比增长22.81%(2955.15万元)。其中,主营业业务落地车床生产及销售收入为13819.09万元,占营业总收入的86.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3212.89万元,较去年同期相比增长314.55万元,增长率10.85%;实现净利润2409.67万元,较去年同期相比增长517.85万元,增长率27.37%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx落地车床项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积54473.89平方米(折合约81.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.20%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度170.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54473.89平方米,建筑物基底占地面积40419.63平方米,总建筑面积89337.18平方米,其中:规划建设主体工程55395.87平方米,项目规划绿化面积6547.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费7264.78万元。(七)节能分析“年产xxx落地车床项目建设项目”,年用电量1101044.71千瓦时,年总用水量15168.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.62吨标准煤/年。达产年综合节能量53.13吨标准煤/年,项目总节能率22.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16326.07万元,其中:固定资产投资13950.87万元,占项目总投资的85.45%;流动资金2375.20万元,占项目总投资的14.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18848.00万元,总成本费用14784.87万元,税金及附加285.15万元,利润总额4063.13万元,利税总额4908.71万元,税后净利润3047.35万元,达产年纳税总额1861.36万元;达产年投资利润率24.89%,投资利税率30.07%,投资回报率18.67%,全部投资回收期6.86年,提供就业职位373个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区落地车床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区落地车床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx落地车床项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位373个,达产年纳税总额1861.36万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.89%,投资利税率30.07%,全部投资回报率18.67%,全部投资回收期6.86年,固定资产投资回收期6.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54473.8981.67亩1.1容积率1.641.2建筑系数74.20%1.3投资强度万元/亩170.821.4基底面积平方米40419.631.5总建筑面积平方米89337.181.6绿化面积平方米6547.19绿化率7.33%2总投资万元16326.072.1固定资产投资万元13950.872.1.1土建工程投资万元6684.622.1.1.1土建工程投资占比万元40.94%2.1.2设备投资万元7264.782.1.2.1设备投资占比44.50%2.1.3其它投资万元1.472.1.3.1其它投资占比0.01%2.1.4固定资产投资占比85.45%2.2流动资金万元2375.202.2.1流动资金占比14.55%3收入万元18848.004总成本万元14784.875利润总额万元4063.136净利润万元3047.357所得税万元1.648增值税万元560.439税金及附加万元285.1510纳税总额万元1861.3611利税总额万元4908.7112投资利润率24.89%13投资利税率30.07%14投资回报率18.67%15回收期年6.8616设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1101044.7118年用水量立方米15168.3719总能耗吨标准煤136.6220节能率22.62%21节能量吨标准煤53.1322员工数量人373第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.20%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度170.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28576.6828576.6855395.8755395.874559.471.1主要生产车间17146.0117146.0133237.5233237.522826.871.2辅助生产车间9144.549144.5417726.6817726.681459.031.3其他生产车间2286.132286.133212.963212.96273.572仓储工程6062.946062.9422061.8522061.851320.622.1成品贮存1515.731515.735515.465515.46330.152.2原料仓储3152.733152.7311472.1611472.16686.722.3辅助材料仓库1394.481394.485074.235074.23303.743供配电工程323.36323.36323.36323.3621.783.1供配电室323.36323.36323.36323.3621.784给排水工程371.86371.86371.86371.8619.484.1给排水371.86371.86371.86371.8619.485服务性工程3839.863839.863839.863839.86229.855.1办公用房1845.631845.631845.631845.63103.295.2生活服务1994.231994.231994.231994.23134.976消防及环保工程1083.251083.251083.251083.2572.956.1消防环保工程1083.251083.251083.251083.2572.957项目总图工程161.68161.68161.68161.68291.747.1场地及道路硬化10200.231963.121963.127.2场区围墙1963.1210200.2310200.237.3安全保卫室161.68161.68161.68161.688绿化工程4820.98168.73合计40419.6389337.1889337.186684.62六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11736.11万元,占计划投资的71.89%。其中:完成固定资产投资8653.62万元,占总投资的73.73%;完成流动资金投资3082.49,占总投资的26.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11736.111.1完成比例71.89%2完成固定资产投资万元8653.622.1完成比例73.73%3完成流动资金投资万元3082.493.1完成比例26.27%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员373人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2541.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元1208.942工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元361.943企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元103.624品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元165.575其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.925.3年工资额万元97.456职工工资总额万元11427.72五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13950.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6684.627264.78170.8213950.871.1工程费用万元6684.627264.7813802.921.1.1建筑工程费用万元6684.626684.6240.94%1.1.2设备购置及安装费万元7264.787264.7844.50%1.2工程建设其他费用万元1.471.470.01%1.2.1无形资产万元0.760.761.3预备费万元0.710.711.3.1基本预备费万元0.340.341.3.2涨价预备费万元0.370.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13950.8713950.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2375.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13802.927684.9011221.3813802.9213802.9213802.921.1应收账款万元4140.882277.483105.664140.884140.884140.881.2存货万元6211.313416.224658.496211.316211.316211.311.2.1原辅材料万元1863.391024.871397.541863.391863.391863.391.2.2燃料动力万元93.1751.2469.8893.1793.1793.171.2.3在产品万元2857.201571.462142.902857.202857.202857.201.2.4产成品万元1397.54768.651048.161397.541397.541397.541.3现金万元3450.731897.902588.053450.733450.733450.732流动负债万元11427.726285.258570.7911427.7211427.7211427.722.1应付账款万元11427.726285.258570.7911427.7211427.7211427.723流动资金万元2375.201306.361781.402375.202375.202375.204铺底流动资金万元791.73435.45593.80791.73791.73791.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16326.07万元,其中:固定资产投资13950.87万元,占项目总投资的85.45%;流动资金2375.20万元,占项目总投资的14.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6684.62万元,占项目总投资的40.94%;设备购置费7264.78万元,占项目总投资的44.50%;其它投资1.47万元,占项目总投资的0.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13950.87+2375.20=16326.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13950.8785.45%1.1项目建设投资万元13950.8785.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2375.2014.55%3总投资万元万元16326.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10366.40万元,总成本14410.19万元,利润总额-4043.79万元,净利润254.88万元,增值税308.24万元,税金及附加-3032.84万元,所得税-1010.95万元;第二年收入14136.00万元,总成本18348.65万元,利润总额-4212.65万元,净利润-3159.49万元,增值税420.32万元,税金及附加268.33万元,所得税-1053.16万元;第三年生产负荷100%,收入18848.00万元,总成本14784.87万元,利润总额4063.13万元,净利润3047.35万元,增值税560.43万元,税金及附加285.15万元,所得税1015.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18848.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=560.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10366.4014136.0018848.0018848.0018848.001.1落地车床万元10366.4014136.0018848.0018848.0018848.002现价增加值万元3317.254523.52
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