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文档简介
泓域咨询MACRO/ 动密封环投资项目立项申请报告动密封环投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4143.39万元,同比增长8.76%(333.65万元)。其中,主营业业务动密封环生产及销售收入为3345.37万元,占营业总收入的80.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1159.46万元,较去年同期相比增长109.01万元,增长率10.38%;实现净利润869.60万元,较去年同期相比增长170.26万元,增长率24.35%。二、项目概况(一)项目名称动密封环投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17135.23平方米(折合约25.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.05%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度181.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17135.23平方米,建筑物基底占地面积8918.89平方米,总建筑面积19362.81平方米,其中:规划建设主体工程13080.67平方米,项目规划绿化面积1547.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2122.23万元。(七)节能分析“动密封环投资项目建设项目”,年用电量489823.32千瓦时,年总用水量8131.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.89吨标准煤/年。达产年综合节能量23.68吨标准煤/年,项目总节能率21.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5473.70万元,其中:固定资产投资4650.92万元,占项目总投资的84.97%;流动资金822.78万元,占项目总投资的15.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8080.00万元,总成本费用6181.30万元,税金及附加99.97万元,利润总额1898.70万元,利税总额2260.56万元,税后净利润1424.03万元,达产年纳税总额836.54万元;达产年投资利润率34.69%,投资利税率41.30%,投资回报率26.02%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位160个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区动密封环行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区动密封环产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“动密封环投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位160个,达产年纳税总额836.54万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.69%,投资利税率41.30%,全部投资回报率26.02%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17135.2325.69亩1.1容积率1.131.2建筑系数52.05%1.3投资强度万元/亩181.041.4基底面积平方米8918.891.5总建筑面积平方米19362.811.6绿化面积平方米1547.03绿化率7.99%2总投资万元5473.702.1固定资产投资万元4650.922.1.1土建工程投资万元1481.172.1.1.1土建工程投资占比万元27.06%2.1.2设备投资万元2122.232.1.2.1设备投资占比38.77%2.1.3其它投资万元1047.522.1.3.1其它投资占比19.14%2.1.4固定资产投资占比84.97%2.2流动资金万元822.782.2.1流动资金占比15.03%3收入万元8080.004总成本万元6181.305利润总额万元1898.706净利润万元1424.037所得税万元1.138增值税万元261.899税金及附加万元99.9710纳税总额万元836.5411利税总额万元2260.5612投资利润率34.69%13投资利税率41.30%14投资回报率26.02%15回收期年5.3416设备数量台(套)11117年用电量千瓦时489823.3218年用水量立方米8131.2019总能耗吨标准煤60.8920节能率21.68%21节能量吨标准煤23.6822员工数量人160第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.05%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度181.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6305.666305.6613080.6713080.671100.681.1主要生产车间3783.403783.407848.407848.40682.421.2辅助生产车间2017.812017.814185.814185.81352.221.3其他生产车间504.45504.45758.68758.6866.042仓储工程1337.831337.834083.394083.39249.892.1成品贮存334.46334.461020.851020.8562.472.2原料仓储695.67695.672123.362123.36129.942.3辅助材料仓库307.70307.70939.18939.1857.473供配电工程71.3571.3571.3571.354.913.1供配电室71.3571.3571.3571.354.914给排水工程82.0582.0582.0582.054.394.1给排水82.0582.0582.0582.054.395服务性工程847.29847.29847.29847.2951.855.1办公用房461.26461.26461.26461.2621.925.2生活服务386.03386.03386.03386.0326.896消防及环保工程239.03239.03239.03239.0316.466.1消防环保工程239.03239.03239.03239.0316.467项目总图工程35.6835.6835.6835.6826.947.1场地及道路硬化2282.42453.61453.617.2场区围墙453.612282.422282.427.3安全保卫室35.6835.6835.6835.688绿化工程744.3326.05合计8918.8919362.8119362.811481.17六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3038.69万元,占计划投资的55.51%。其中:完成固定资产投资2044.83万元,占总投资的67.29%;完成流动资金投资993.86,占总投资的32.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3038.691.1完成比例55.51%2完成固定资产投资万元2044.832.1完成比例67.29%3完成流动资金投资万元993.863.1完成比例32.71%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员160人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元471.792工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元125.763企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元37.254品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元73.985其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元51.616职工工资总额万元4220.99五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4650.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1481.172122.23181.044650.921.1工程费用万元1481.172122.235043.771.1.1建筑工程费用万元1481.171481.1727.06%1.1.2设备购置及安装费万元2122.232122.2338.77%1.2工程建设其他费用万元1047.521047.5219.14%1.2.1无形资产万元433.96433.961.3预备费万元613.56613.561.3.1基本预备费万元345.85345.851.3.2涨价预备费万元267.71267.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元4650.924650.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金822.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5043.772046.234381.415043.775043.775043.771.1应收账款万元1513.13605.251134.851513.131513.131513.131.2存货万元2269.70907.881702.272269.702269.702269.701.2.1原辅材料万元680.91272.36510.68680.91680.91680.911.2.2燃料动力万元34.0513.6225.5334.0534.0534.051.2.3在产品万元1044.06417.62783.051044.061044.061044.061.2.4产成品万元510.68204.27383.01510.68510.68510.681.3现金万元1260.94504.38945.711260.941260.941260.942流动负债万元4220.991688.403165.744220.994220.994220.992.1应付账款万元4220.991688.403165.744220.994220.994220.993流动资金万元822.78329.11617.09822.78822.78822.784铺底流动资金万元274.26109.70205.69274.26274.26274.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5473.70万元,其中:固定资产投资4650.92万元,占项目总投资的84.97%;流动资金822.78万元,占项目总投资的15.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1481.17万元,占项目总投资的27.06%;设备购置费2122.23万元,占项目总投资的38.77%;其它投资1047.52万元,占项目总投资的19.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4650.92+822.78=5473.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4650.9284.97%1.1项目建设投资万元4650.9284.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元822.7815.03%3总投资万元万元5473.70二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3232.00万元,总成本4547.93万元,利润总额-1315.93万元,净利润81.11万元,增值税104.76万元,税金及附加-986.95万元,所得税-328.98万元;第二年收入6060.00万元,总成本7530.02万元,利润总额-1470.02万元,净利润-1102.52万元,增值税196.42万元,税金及附加92.11万元,所得税-367.50万元;第三年生产负荷100%,收入8080.00万元,总成本6181.30万元,利润总额1898.70万元,净利润1424.03万元,增值税261.89万元,税金及附加99.97万元,所得税474.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8080.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=261.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3232.006060.008080.008080.008080.001.1动密封环万元3232.006060.008080.008080.008080.002现价增加值万元1034.24
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